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索引號 01526030-7-/2018-0212019 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市財政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2018-02-18 11:00:23
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主題詞
騰沖市統(tǒng)計局2018年部門預(yù)算公開

騰沖市統(tǒng)計局2018年部門預(yù)算公開

           目錄

              一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責(zé)

             (二)機構(gòu)設(shè)置情況

            )重點工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            (一)部門財收入情況

          (二)財政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

          (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

           對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

               、政府采購預(yù)算情況              

           七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

               、其他公開信息

            (一)專業(yè)名詞解釋

             (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

             (三)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

騰沖市統(tǒng)計局部門2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計工作方針、政策,檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施,組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,制訂全市統(tǒng)計工作規(guī)劃,統(tǒng)計調(diào)查計劃,并組織實施。

2、貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟核算體系和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度,組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)市直各部門,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作和國民經(jīng)濟核算工作,統(tǒng)一組織管理全市統(tǒng)計報表工作。

3、會同有關(guān)部門組織全市重大國情國力普查,組織協(xié)調(diào)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項典型調(diào)查和專項調(diào)查。

4、搜集、整理、提供全市性的統(tǒng)計資料,對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,審定、管理、出版全市性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計公報。

5、建立、健全管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡(luò),不斷推進統(tǒng)計工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

6、負責(zé)全市統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)職務(wù)評聘工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)騰政辦發(fā)【2012172號文件規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)5個股室和一個調(diào)查隊,5個股室分別是:辦公室、綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股。

部門總編制24人,其中行政編制13人,行使行政職能的事業(yè)編制3名,工勤編制1名,事業(yè)編制7人。

)重點工作概述

2018年度統(tǒng)計局重點開展第四次全國經(jīng)濟普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測、等工作,完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作,編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計工作,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有24人,其中:財政全供養(yǎng)24人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。實有車輛1輛。(各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等)

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財收入情況

2018年騰沖市統(tǒng)計局財政總收入404.41萬元,其中:一般公共預(yù)算404.41萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入404.41萬元,其中,本年收入404.41萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款404.41萬元(本級財力404.41萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 404.41萬元。財政撥款安排支出404.41萬元,其中,基本支出404.41萬元,項目支出0萬元。

(一)當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2010501款行政運行292.96萬元,2010508款統(tǒng)計抽樣調(diào)查73.08萬元,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.37萬元。

(二)當(dāng)年本級財力支出支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出404.41萬元,項目支出0萬元。主要是工資福利230.22萬元,辦公費9.95萬元,印刷費28.51萬元,水費0.1萬元,電費0.3萬元,郵電費0.52萬元,差旅費18.3萬元,會議費0.3萬元,培訓(xùn)費14.62萬元,勞務(wù)費68.2萬元,工會費3.7萬元,公務(wù)用車運行維護費5.85萬元,其他交通費15.94萬元,辦公設(shè)備購置費7.9萬元。

五、對下項轉(zhuǎn)移支付情況

2018年本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。

、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預(yù)算項目支出預(yù)算變動的主要原因

(一)2018年部門基本支出預(yù)算收入支出404.41萬元,比去年增加110.5萬元,增長37.6%,原因是2017年城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查和農(nóng)業(yè)普查等經(jīng)費列入項目收入支出,今年城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查經(jīng)費列入了基本支出,同時由于工資調(diào)整,基本支出中的人員工資預(yù)算收入支出也大幅增加。

(二)2018年部門項目預(yù)算收入支出情況為0,比去年減少88萬元,主要原因是2017年城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查等經(jīng)費列入項目收入支出,今年城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查經(jīng)費列入了基本支出。

(三)……

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 三公經(jīng)費預(yù)算總額 5.85萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.85萬元,公務(wù)接待費支出0萬元。三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 7.85萬元,減少的主要原因是:2017年財政預(yù)算接待費8萬元,今年取消,本單位在做部門經(jīng)濟分類預(yù)算時沒有預(yù)算接待費。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2018年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元,比上年預(yù)算增加萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運行維護費5.85    萬元。其中:購置費0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元運行維護費5.85萬元,比上年預(yù)算增加0.15萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支0萬元,比上年預(yù)算減少8 萬元,增減原因2017年財政預(yù)算接待費8萬元,今年取消,本單位在做部門經(jīng)濟分類預(yù)算時沒有預(yù)算接待費。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費,反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    4.三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

5.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費收入支出174.19萬元,主要用于辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、差旅費、車輛運行維護費、其他交通費、購買辦公設(shè)備及發(fā)放調(diào)查員調(diào)查輔調(diào)員的補助等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至20171231日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至20171231日的國有資產(chǎn)占有使用情況。