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索引號(hào) 01526030-7-/2022-0224017 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2022-02-24 17:15:55
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騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900000

騰沖市人民政府辦公室

2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門,圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作;貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定;綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作,保證政令暢通。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱市打私辦)、行政股和小車班。

所屬單位2個(gè),分別是:

1.騰沖市機(jī)關(guān)托兒所

2.騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心

(三)重點(diǎn)工作概述

1.規(guī)范公文處理。認(rèn)真執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》,嚴(yán)格履行收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印制等公文處理程序。同時(shí),認(rèn)真抓好“依據(jù)關(guān)、內(nèi)容關(guān)、格式關(guān)”,幫助部門校核把關(guān)公文,保證公文質(zhì)量,提高公文辦理效率。

2.搞好督查督辦。將政府工作報(bào)告、重要會(huì)議議定事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人大代表議案、政協(xié)委員提案和領(lǐng)導(dǎo)重要批示等工作推進(jìn)情況列為督查工作重點(diǎn),開展專項(xiàng)督查,加強(qiáng)跟蹤問效,取得明顯成效。全年共編發(fā)《督查專報(bào)》、《督查通報(bào)》共12期,《專項(xiàng)督查報(bào)告》11份,上報(bào)保山督查情況報(bào)告19份;完成保山市、市兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所有批示件、督查件的轉(zhuǎn)辦、督辦工作,做到件件有回音,事事有交代。按照“認(rèn)真負(fù)責(zé)、主動(dòng)協(xié)調(diào)、注重實(shí)效”的原則,積極與人大選聯(lián)委、政協(xié)提案委加強(qiáng)工作聯(lián)系,搞好提案、議案的催辦、督辦和回訪復(fù)查。

3.加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。服務(wù)部門方便快捷,優(yōu)質(zhì)高效。急部門所急,想部門所想,辦事程序簡(jiǎn)化便捷,做到急事急辦,特事特辦,節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。服務(wù)群眾平等熱情,耐心細(xì)致。認(rèn)真接待群眾,對(duì)所反映問題,不推諉扯皮,按照政策法規(guī)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。全年共接待來信來訪300余次。需與其他部門溝通解決的事項(xiàng),能迅速通過電話或登門對(duì)接、協(xié)調(diào),努力提高綜合服務(wù)水平。

4.強(qiáng)化信息收集報(bào)送。進(jìn)一步拓寬信息報(bào)送渠道,不斷拓展量的廣度和挖掘質(zhì)的深度,確保信息來源更加穩(wěn)定可靠。積極做好信息的編輯報(bào)送工作,實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息質(zhì)和量雙提高。報(bào)送信息條數(shù)和采用量,在保山市和全省46個(gè)縣級(jí)信息直報(bào)點(diǎn)考核中名列前茅。

5.堅(jiān)持依法行政。積極推動(dòng)法治政府建設(shè)。加強(qiáng)規(guī)范性文件管理,依法開展行政訴訟工作,法律顧問制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋,健全規(guī)范性文件制定程序,實(shí)行規(guī)范性文件公開征求意見、合法性審查、公開發(fā)布、定期清理制度。

6.加強(qiáng)應(yīng)急值守和網(wǎng)絡(luò)管理。一是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值守。積極做好突發(fā)事件協(xié)調(diào)處置,為打贏疫情防控戰(zhàn)役、處理各類突發(fā)事件提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。二是做好電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、協(xié)助新的單位接入電子政務(wù)網(wǎng),目前共有121個(gè)單位接入使用電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng);認(rèn)真做好網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)工作,共發(fā)布各類信息1400條,圖片200多張;認(rèn)真抓好政務(wù)公開、政務(wù)查詢,回應(yīng)辦理政府網(wǎng)站在線咨詢和民意征集等事項(xiàng)51件,共受理政府信息公開申請(qǐng)26件,受理公眾向政府辦提交的網(wǎng)絡(luò)信訪件6件;切實(shí)做好視頻會(huì)議保障,全年保障視頻會(huì)議42場(chǎng)次,其他會(huì)議49場(chǎng)次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制39人,其中:行政編制35人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制4人。在職實(shí)有46人,其中: 財(cái)政全額保障46人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人,其中: 離休 0人,退休 16人。

車輛編制7輛,實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 10842674.64元,其中:一般公共預(yù)算10792674.64元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入50000元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少5042870.03元,下降31.75%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出。其中:一般公共預(yù)算減少4892870.03元,下降31.19%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出;政府性基金減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;財(cái)政專戶管理資金收入減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)收入減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;其他收入增加50000元,純?cè)?0000元,主要原因是單位資金收入納入預(yù)算管理;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元,減少200000元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 10792674.64元,其中:本年收入10792674.64元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10792674.64元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少4892870.03元,下降31.19%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少4892870.03元,下降31.19%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響、 財(cái)力不足壓縮支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款減少0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 10842674.64元,與上年對(duì)比減少5042870.03元,下降31.75%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響、 財(cái)力不足壓縮支出。財(cái)政撥款安排支出 10792674.64元,與上年對(duì)比減少5092870.03元,下降32.06%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出,其中:基本支出7692674.64元,與上年對(duì)比減少1962870.03元,下降20.33%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出;項(xiàng)目支出3100000元,與上年對(duì)比減少2930000元,下降4.86%,主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約, 疫情影響, 財(cái)力不足壓縮支出;用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元,與上年對(duì)比減少200000元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

1.2010301行政運(yùn)行6214960.25元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公運(yùn)行費(fèi)用。

2.2010302一般行政管理事務(wù)3000000元,主要用于電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用,網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維,法律顧問、督查工作,黨建、信息、租車等工作,機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和后勤保障工作。

3.2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出100000元,主要用于打私工作。

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出749473.44元,主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5. 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出156000元,主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

6.2101101行政單位醫(yī)療353676.79元,主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13409.9元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助205154.26元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:

1.基本支出7692674.64元。

(1)工資和福利支出6720247.8元,其中:30101基本工資1808604元、31012津貼補(bǔ)貼3181320元、30103獎(jiǎng)金160026元、30107績(jī)效工資79659元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)156000元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)749473.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)367086.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)205154.26元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12924.41元。

(2)商品和服務(wù)支出932982.84元,其中:30201辦公費(fèi)24475元、30217公務(wù)接待費(fèi)6800元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)89067.84元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)232750元、30239其他交通費(fèi)用449190元、30299其他商品和服務(wù)支出130700元。

(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39444元,其中: 30305生活補(bǔ)助39444元。

2.項(xiàng)目支出3100000元。

(1)商品和服務(wù)支出2954000元,其中:30201辦公費(fèi)220000元、30202印刷費(fèi)200000元、30205水費(fèi)5000元、30206電費(fèi)50000元、30207郵電費(fèi)66000元、30211差旅費(fèi)687000元、30213維修(護(hù))費(fèi)110000元、30214租賃費(fèi)500000元、30215會(huì)議費(fèi)5000元、30216培訓(xùn)費(fèi)5000元、30217會(huì)務(wù)接待費(fèi)10000元、30226勞務(wù)費(fèi)700000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)100000元、302313 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元、30239其他交通費(fèi)80000元、30299其他商品和服務(wù)支出126000元。

(2)資本性支出146000元,其中:31002辦公設(shè)備購(gòu)置146000元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額700750元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算178000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算522750元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市人民政府辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)339550元,較上年減少293200元,下降46.34%,減少的主要原因是疫情影響因公出國(guó)(境)人次減少、接待批次和人次減少。具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年減少150000元,下降100%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

減少的原因是疫情影響因公出國(guó)(境)人次減少。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16800元,較上年減少83200元,下降83.20%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待230人次。

減少的原因是疫情影響接待批次和人次減少。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市人民政府辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為322750元,較上年減少60000元,下降15.68%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年減少0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)322750元,較上年減少60000元,下降18.59%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為7輛,與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是車輛大修減少。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)上年持平的原因是近年來沒有購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是車輛大修減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

(一)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

(二)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2:騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出:是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。)

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排932982.84元,主要用于日常辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出,以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少88920.40元,下降8.70%。減少的原因是:工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年減少;其他交通費(fèi)用較上年減少109220元,減少的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26359682.58元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1184元,固定資產(chǎn)25697813.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)660685元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少406901元,其中固定資產(chǎn)減少205085元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)56項(xiàng),賬面原值309139元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1:騰沖市人民政府辦公室2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號(hào)53052200143900111