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索引號 01526030-7-/2022-0302003 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市財政局
公開目錄 部門預算 發(fā)布日期 2022-03-02 10:01:25
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騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算公開

監(jiān)督索引號53052200536102400000

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算公開目錄

第一部分騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算支出預算表(按經(jīng)濟科目分類)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

九、項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

十、項目支出績效目標表(本次下達)

十一、項目支出績效目標表(另文下達)

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、部門政府采購預算表

十四、部門政府購買服務(wù)預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位,其任務(wù)是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導群眾衛(wèi)生運動,培訓衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié),擔負著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有10個村衛(wèi)生所,共有31名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導和支持下,擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

(三)重點工作概述

1.積極推進公立醫(yī)院改革

2021年,在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強有力的保障措施,成立了領(lǐng)導小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實行藥品網(wǎng)上采購,統(tǒng)一配送,制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費用的不合理增長,對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中,產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的,全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。

2.加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標均完成,同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工等醫(yī)保政策進行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi),制定分級診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責制。

4.統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.中醫(yī)工作

制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案,召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議,在10個衛(wèi)生所中,均可開展中醫(yī)服務(wù)。

6.醫(yī)德醫(yī)風和行風建設(shè)

組織召開了專題會議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實施方案考核要求,本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強化了項目資金管理工作。

7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作

一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識和安全意識,使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。二是加大檢查督導力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。

8.積極推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

2021年家庭醫(yī)生簽約服務(wù):2021年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?.2萬人,2021年家庭醫(yī)生簽約延續(xù)2020年簽約人數(shù)3,174人,其中建檔立卡簽約人數(shù)1,888人,簽約率100%,計劃生育特殊簽約服務(wù)的重點對象是主要覆蓋建檔立卡、65歲以上老年人、慢性病患者(尤其是高血壓,糖尿病,腦中風康復期,腰椎頸椎退行性疾病等)、精神病在家康復者、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、肺結(jié)核患者。簽約設(shè)置初級包、中級包和高級包,每種服務(wù)包除去醫(yī)保補償金、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費和實行打包服務(wù)減免金額,個人自付費用很低,大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費用。今年簽約重點依然是建檔立卡貧困人口、殘疾人、計劃生育特殊家庭及老年人、慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等,簽約后并進行一次免費健康體檢及個性化服務(wù),年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人,服務(wù)一人”的方針,杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為,為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn),保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次(包含身高、體重、血壓、血糖等項目)的健康體檢。

9.扎實做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

一是加強健康知識宣傳,全鄉(xiāng)設(shè)置12個宣傳欄,至12月全鄉(xiāng)累計提供健康宣傳印刷材料3類12種,累計發(fā)放24473份; 加強了對高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪,并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復指導。目前我院共上報管理高血壓患者1501人,糖尿病患者330人,精神障礙患者119例。二是加強疾病預防控制,三是加強婦幼、老年人衛(wèi)生管理工作,認真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作,有產(chǎn)婦133人,完成產(chǎn)前檢查人數(shù)107人,產(chǎn)后訪視123人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理114人。在同意、保密的原則下,為所有孕產(chǎn)婦提供預防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù),有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率;完善兒童系統(tǒng)管理,0-6歲兒童預防接種2505人次,健康管理人數(shù)1266人,積極落實新生兒疾病篩查工作。

10.嚴格落實衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。

加強公共衛(wèi)生體系應急能力建設(shè),制定了突發(fā)公共衛(wèi)生應急預案,進一步完善公共衛(wèi)生應急處理機制、疾病預防控制系統(tǒng)、醫(yī)療救治系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)和信息支持系統(tǒng),全面提高了我鄉(xiāng)公共衛(wèi)生管理水平和應急處置能力。加強了對境外回歸人員、緬籍入境人員腸道傳染病、蟲媒及自然疫源性疾病監(jiān)測工作。一是做好了境外回歸人員、緬籍入境人員的疾病監(jiān)測、分析、報告工作,重點是霍亂、瘧疾、登革熱、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎等疾病,做到了早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早隔離、早治療,杜絕了漏報、瞞報,防止了疾病跨境傳播;二是加強對就醫(yī)病人的排查工作,特別是境外回歸人員、緬籍入境人員,落實消毒隔離措施,防止了因醫(yī)院感染造成疫情擴散;三是對緬籍人口在我鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的疫情及時進行調(diào)查處置,迅速控制疫情傳播,同時做好各項應急準備工作,確保處置工作的有效開展;四是強化單位內(nèi)部培訓,提高了醫(yī)務(wù)人員跨境傳播疾病診治水平,同時深入學校、村寨開展形式多樣的宣傳教育活動,提高了境外回歸人員主動就醫(yī)意識。

11.全力做好疫情防控工作

為切實做好防控措施:一預檢分診臺安排專人負責,嚴格按照疫情防控工作要求進行預檢分診工作。二是每日向上級進行日報告制度(發(fā)熱病人、住院患者、門診患者人數(shù))。三是到我院就診發(fā)熱病人要求戴口罩后由預檢分檢人員帶到發(fā)熱門診就診,對于發(fā)熱病人都做好詳細的信息登記。四是疫情期間進入衛(wèi)生院人員必須全部佩戴口罩和做好體溫檢測登記,進行健康掃碼。五是積極組織醫(yī)務(wù)人員學習《新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案》《醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)新型冠狀病毒感染預防與防控技術(shù)指南》《消毒技術(shù)指南試行》等相關(guān)防控知識,加強重點科室,重點環(huán)節(jié)、重點人員的消毒隔離和個人防護等相關(guān)知識的培訓,著力提升醫(yī)務(wù)人員防控能力。六是加大新冠肺炎相關(guān)防護知識的宣傳力度并進行疫情知識宣傳。七是住院患者及陪護人員、發(fā)熱患者及時進行核酸采樣送騰沖市婦幼保健院檢測,冷凍庫、冷凍海鮮產(chǎn)品及銷售人員每周進行核酸抽檢采樣送檢,開展醫(yī)療機構(gòu)、學校、景區(qū)、酒店等的核酸采樣送檢工作,完成了芒棒鎮(zhèn)上營片區(qū)大排查核酸采樣工作。完成了新冠疫苗接種26811人次。根據(jù)工作要求,做好了應急物資庫存清理上報工作,現(xiàn)目前物資儲備3個月的用量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制12人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制12人。在職實有12人,其中: 財政全額保障12人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人,其中: 離休0人,退休2人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院財務(wù)總收入4,893,697.32元,其中:一般公共預算1,693,697.32元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入3,200,000.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

與上年對比增加3,019,399.57元,增長161.09%,主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預算,導致本年度總收入較上年增長較大。其中:一般公共預算減少15,345.33元,下降0.89%,主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算,導致一般公共預算減少;政府性基金0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;財政專戶管理資金收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入0.00元,增長與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入增加3,200,000.00元,主要原因是事業(yè)收入納入到部門預算中的其他收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元,減少165,255.1元,下降100%,主要原因是2021年財政撥款無結(jié)余資金。

(二)財政撥款收入情況

2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院財政撥款收入1,693,697.32元,其中:本年收入1,693,697.32元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,693,697.32元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少15,345.33元,下降0.89%,主要原因是2022年住房公積金未納入年初預算,導致一般財政撥款收入減少。其中:本年收入中,一般公共預算財政撥款減少15,345.33元,下降0.89%,主要原因2022年住房公積金未納入年初預算,導致一般財政撥款收入減少;政府性基金預算財政撥款0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預算單位支出情況

2022年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院預算總支出4,893,697.32元,與上年對比增加3,019,399.57元,增長161.09%,主要原因是單位事業(yè)收入納入部門預算,導致其他支出增加。財政撥款安排支出1,693,697.32元,與上年對比減少15,345.30元,下降0.89%,主要原因是22022年住房公積金未納入年初預算,導致一般公共預算支出減少,其中:基本支出1,606,697.32元,與上年對比減少102,345.33元,下降5.99%,主要原因是住房公積金未納入年初預算;項目支出87,000.00元,與上年對比增加87,000.00元,主要原因是2022年增加勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費50,100.00元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)費36,900.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163,647.52元,其中:基本支出163,647.52元,主要用于繳納單位養(yǎng)老保險。

2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出137,4146.90元,其中:基本支出1,324,046.90元,主要用于單位人員經(jīng)費1,306,331.38元、公用經(jīng)費開支17,715.52元;項目支出50,100.00元,主要用于勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費50,100.00元。

3.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出36,900.00元,其中:項目支出36,900.00元,主要用于專用設(shè)備購置。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療79,199.34元,其中:基本支出79,199.34元,主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助39,803.56元,其中:基本支出39,803.56元,主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況,主要用于:

1.基本支出1,606,697.32元。

(1)工資和福利支出1,420,981.80元,其中:30101基本工資372,252.00元、30102津貼補貼282,696.00元、30107績效工資475,849.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費163,647.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費79,199.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費39,803.56元、30112其他社會保障繳費7,534.38元。

(2)商品和服務(wù)支出17,715.52元,其中:30228工會經(jīng)費16,955.52元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。

(3)對個人和家庭補助支出168,000.00元,其中:30305生活補助168,000.00元。

2.項目支出87,000.00元。

(1)商品和服務(wù)支出50,100.00元,其中:30226勞務(wù)費50,100.00元。

(2)資本性支出36,900.00元,其中:31003專用設(shè)備購置36,900.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,政府采購預算總額41,000.00元,其中:政府采購貨物預算38,000.00元、政府采購服務(wù)預算3,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元,與上年持平,主要原因是我院三公經(jīng)費均使用業(yè)務(wù)收入支付,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年因公出國(境)費預算為0.00元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位無因公出國(境)事項。

(二)公務(wù)接待費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預算為0.00元,與上年持平,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位公務(wù)接待費均用業(yè)務(wù)收入支出。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費0.00元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費0.00元,與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛,與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來我單位無此項收入。其中:公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入;公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是近年來我單位無此項收入。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)重點項目預算績效目標

本單位無重點項目預算績效目標。

(二)預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2:騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”:是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出:是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

8.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3,975,506.66元,其中,流動資產(chǎn)2,456,216.83元,固定資產(chǎn)969,288.83元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程550,000.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少333,535.92元,其中固定資產(chǎn)增加1,606.35元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。

(四)空表說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院預算公開表中:

表7為空表,原因為:我單位未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出,不涉及一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算,所以《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表11為空表,原因為:我單位未安排政府性基金預算支出,不涉及政府性基金預算支出預算,所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表12為空表,原因為:本單位未安排政府性基金預算支出,不涉及政府性基金預算支出預算,所以《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表14為空表,原因為:我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預算,所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表15為空表,原因為:我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標,所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表16為空表,原因為:本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標,所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表17為空表,原因為:本單位未安排新增資產(chǎn)預算,不涉及新增資產(chǎn)配置,所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。

第二部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年

部門預算表

具體詳見附件1:騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2022年部門預算公開表。

監(jiān)督索引號53052200536102400111