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索引號(hào) 01526030-7-/2023-0313062 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2023-03-13 14:57:18
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騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算公開

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騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

第一部分騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校主要職責(zé)是:為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才;為開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)。

所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的具有良好身體素質(zhì)和一定運(yùn)動(dòng)水平的優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員后備人才;為開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)培養(yǎng)技術(shù)骨干。一是開展體育培訓(xùn)和比賽活動(dòng),提升群眾健身水平。常態(tài)化的開展柔力球、柔樂球、太極拳劍等及籃球、排球、羽毛球、乒乓球、田徑、游泳等喜聞樂見的體育運(yùn)動(dòng)輔導(dǎo),通過培訓(xùn)、輔導(dǎo)提升健身質(zhì)量,擴(kuò)大健身人口。二、深化體教融合,促進(jìn)青少年體育全面發(fā)展。首先構(gòu)建青少年體育賽事體系,通過比賽,達(dá)到以賽促訓(xùn)的目的,為青少年提供體育展示平臺(tái),促進(jìn)青少年身心全面發(fā)展。其次加強(qiáng)體育后備人才培養(yǎng),為上級(jí)體育部門輸送體育人才及開展運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)工作,為運(yùn)動(dòng)員參賽做準(zhǔn)備。再次加強(qiáng)特色校創(chuàng)建,引導(dǎo)社會(huì)體育力量進(jìn)校園,推進(jìn)校園體育發(fā)展及開展青少年學(xué)生體育監(jiān)測(cè)抽檢工作。通過有效措施的實(shí)施,不斷推進(jìn)體育和教育在目標(biāo)、資源、措施等方面的深度融合,讓廣大青少年養(yǎng)成健康生活習(xí)慣,掌握體育技能,為全民健身發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制11人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制11人。在職實(shí)有12人,其中:財(cái)政全額保障12人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。

車輛編制2輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,866,235.02元,其中:一般公共預(yù)算1,786,131.84元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入80,103.18元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增359,397.53元,同比增長23.85%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元。其中:一般公共預(yù)算與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增379,397.53元,同比增長26.97%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元;政府性基金本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是體育彩票公益金分配未納入年初預(yù)算安排;國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款,無此項(xiàng)收入;財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無附屬單位,無此項(xiàng)收入;其他收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減20,000.00元,同比下降19.98%,主要原因是本年其他收入主要預(yù)算退稅手續(xù)費(fèi)以及公益性場(chǎng)館開放導(dǎo)致收費(fèi)收入減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,786,131.84元,其中:本年收入1,786,131.84元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,786,131.84元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增379,397.53元,同比增長26.97%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增379,397.53元,同比增長26.97%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是體育彩票公益金分配未納入年初預(yù)算安排;國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

(三)非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入80,103.18元,其中:事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入80,103.18元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減20,000.00元,同比下降19.98%,主要原因是本年其他收入主要預(yù)算退稅手續(xù)費(fèi)以及公益性場(chǎng)館開放導(dǎo)致收費(fèi)收入減少。其中:事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是我單位無附屬單位,近年來無此項(xiàng)收入;其他收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減20,000.00元,同比下降19.98%,主要原因是本年其他收入主要預(yù)算退稅手續(xù)費(fèi)以及公益性場(chǎng)館開放導(dǎo)致收費(fèi)收入減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,866,235.02元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增359,397.53元,同比增長23.85%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元。財(cái)政撥款安排支出1,786,131.84元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增379,397.53元,同比增長26.97%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)增加100,000.00元,其中:基本支出1,686,131.84元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增279,397.53元,同比增長19.86%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,調(diào)整工資福利等支出;項(xiàng)目支出100,000.00元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增100,000.00元,同比純?cè)?00,000.00元,主要原因是增加保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)100,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出80,103.18元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減20,000.00元,同比下降19.98%,主要原因是本年其他收入主要預(yù)算退稅手續(xù)費(fèi)以及公益性場(chǎng)館開放導(dǎo)致收費(fèi)收入減少,支出相應(yīng)減少,其中:基本支出0.00元,與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位非財(cái)政撥款安排支出均為項(xiàng)目支出;項(xiàng)目支出80,103.18元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減20,000.00元,同比下降19.98%,主要原因是本年其他收入主要預(yù)算退稅手續(xù)費(fèi)以及公益性場(chǎng)館開放導(dǎo)致收費(fèi)收入減少,支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。

(一)財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1,686,131.84元,其:人員經(jīng)費(fèi)1,612,300.32元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)1,612,300.32元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元);公用經(jīng)費(fèi)73,831.52元。

2. 項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)100,000.00元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè),資金共計(jì)100,000.00元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元。

3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2070308群眾體育1,441,922.69元,主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出、單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出及保山市中學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100,000.00元。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出201,215.36元,主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療88,686.89元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52,079.71元,主要用于單位在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,227.19元,主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:

(1)基本支出1,686,131.84元,具體用于:

工資福利支出1,612,300.32元,其中:30101基本工資576,240.00元、30102津貼補(bǔ)貼52,560.00元、30103獎(jiǎng)金2,700.00元、30107績效工資628,796.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)201,215.36元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88,686.89元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)52,079.71元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,022.36元。

商品和服務(wù)支出73,831.52元,其中:30201辦公費(fèi)6,300.00元、30205水費(fèi)5,000.00元、30206電費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)7,200.00元、30211差旅費(fèi)5,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)44,191.52元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。

(2)項(xiàng)目支出100,000.00元,具體用于:

商品和服務(wù)支出100,000.00元,其中:30215會(huì)議費(fèi)100,000.00元。

(二)非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元,其中:人員經(jīng)費(fèi)0.00元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元);公用經(jīng)費(fèi)0.00元。

3. 項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)80,103.18元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè),資金共計(jì)80,103.18元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目,資金共計(jì)0.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

(一)與中央配套事項(xiàng)

無。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目1個(gè),政府采購預(yù)算總額1,000.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算1,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是本單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,本年、上年預(yù)算均為0.00元,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

本年、上年預(yù)算均為0元的原因是2022年和2023年均未預(yù)算因公出國(境)費(fèi)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,本年、上年預(yù)算均為0元,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

本年、上年預(yù)算均為0元的原因是實(shí)施厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定,近兩年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,本年、上年預(yù)算均為0元。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,本年、上年預(yù)算均為0元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛,本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是公車改革核定騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校公務(wù)用車編制為2輛,本年、上年未購置公務(wù)用車,無公務(wù)用車,不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的原因是騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校未購置公務(wù)用車,不涉及公務(wù)用車購置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校無公務(wù)用車,不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

(一)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

(二)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2:騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出:是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。)

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.除上述專業(yè)名詞外,本單位不涉及其他專用名詞。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校資產(chǎn)總額5,073,767.80元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)19,183.48元,固定資產(chǎn)5,054,584.32元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少89171.70元,其中:固定資產(chǎn)減少108,252.00元,流動(dòng)資產(chǎn)增加19,080.30元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)136項(xiàng),賬面原值108,252.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入30,675.22元,其中出租資產(chǎn)200平方米,資產(chǎn)出租收入30,675.22元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算表

具體詳見附件1:騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校2023年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336003500111