索引號(hào) | 01526030-7/20250213-00114 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 12:37:47 |
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中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)工作機(jī)關(guān),是中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作。職能職責(zé)按照《中共騰沖市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(騰辦發(fā)〔2024〕40號(hào))執(zhí)行。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統(tǒng)一管理市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門、人大、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署,研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題,及時(shí)為市委、市政府提供決策咨詢意見和政策建議。
3.研究起草全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的調(diào)整方案。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理工作。
4.負(fù)責(zé)全市關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域的管理體制改革工作。負(fù)責(zé)政府部門權(quán)責(zé)清單管理(編制、公布、調(diào)整)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)明責(zé)賦權(quán)擴(kuò)能減負(fù)工作。
5.負(fù)責(zé)建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。提出編制總額分配和調(diào)整建議。負(fù)責(zé)全市股所級(jí)機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作。
6.綜合協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間、市級(jí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)關(guān)系。負(fù)責(zé)審核、審批市委各機(jī)關(guān)、人大、政府各部門、政協(xié)、各民主黨派、人民團(tuán)體、事業(yè)單位、其他機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)。
7.負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理和市級(jí)各類機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作。開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。負(fù)責(zé)全市各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。
8.負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺(tái)建設(shè),負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。負(fù)責(zé)編制使用、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核審批工作。審核機(jī)關(guān)事業(yè)單位編內(nèi)進(jìn)人計(jì)劃、編外用人額度。健全完善編內(nèi)、編外管理辦法。
9.負(fù)責(zé)全市各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)督檢查。會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制管理違規(guī)違紀(jì)違法行為。
10.完成市委、市政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股、登記管理股、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查股。
所屬單位0個(gè)。
(三)重點(diǎn)工作概述
一是當(dāng)好改革“施工隊(duì)”和“主力軍”。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)各項(xiàng)重大改革決策部署,持續(xù)在深化改革上下功夫,穩(wěn)妥有序開展各項(xiàng)改革,推動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)置更加協(xié)同高效,編制資源配置更加科學(xué)合理。
二是扎實(shí)做好改革“后半篇”文章。進(jìn)一步優(yōu)化議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理,進(jìn)一步深化行政執(zhí)法體制改革。扎實(shí)落實(shí)推動(dòng)涉改革部門高效履職的要求,持續(xù)跟蹤涉改革部門運(yùn)行,持續(xù)推進(jìn)解決職責(zé)交叉、權(quán)責(zé)不清、管理不順、運(yùn)行不暢等問題,推動(dòng)機(jī)構(gòu)改革由“物理整合”向“化學(xué)反應(yīng)”轉(zhuǎn)變。
三是強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制剛性約束。嚴(yán)格落實(shí)編委工作規(guī)則、編辦工作細(xì)則,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)構(gòu)編制動(dòng)議論證、審議決定、組織實(shí)施的工作程序,依法依規(guī)辦理機(jī)構(gòu)編制請(qǐng)示事項(xiàng),推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制資源精準(zhǔn)投放、科學(xué)配置、高效管理,堅(jiān)決守住機(jī)構(gòu)限額、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、編制總量“三個(gè)不突破”底線。持續(xù)樹牢“編制就是法律”的理念,堅(jiān)持原則,把住關(guān)口,加大機(jī)構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)行為監(jiān)督檢查力度,切實(shí)維護(hù)機(jī)構(gòu)編制的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
四是多措并舉為基層減負(fù)。扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)履行職責(zé)事項(xiàng)清單編制工作,進(jìn)一步理清權(quán)責(zé)邊界,著力解決“小馬拉大車”涉及的體制機(jī)制問題。同時(shí),進(jìn)一步加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的支持和保障力度,保證基層的事情基層辦、基層的權(quán)力給基層、基層的事情有人辦。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制15人,其中:行政編制14人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人,其中:財(cái)政全額保障13人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,355,598.34元,其中:一般公共預(yù)算2,354,598.34元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入1,000.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少137,123.42元,同比下降5.50%,主要原因:全面貫徹落實(shí)過緊日子的工作要求,將過苦日子作為長期堅(jiān)持的基本方針,嚴(yán)格支出管理。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,354,598.34元,其中:本年收入2,354,598.34元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,354,598.34元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少137,123.42元,同比下降5.50%,主要原因:全面貫徹落實(shí)過緊日子的工作要求,將過苦日子作為長期堅(jiān)持的基本方針,嚴(yán)格支出管理。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,355,598.34元。財(cái)政撥款安排支出2,354,598.34元,其中:基本支出2,108,398.34元,比上年預(yù)算增加15,676.58元,同比增長0.75%,主要原因:人員工資及保險(xiǎn)比上年增加;項(xiàng)目支出246,200.00元,比上年預(yù)算減少153,800.00元,同比下降38.45%,主要原因:一是受經(jīng)濟(jì)下行影響,項(xiàng)目收入減少。二是全面貫徹落實(shí)過緊日子的工作要求,將過苦日子作為長期堅(jiān)持的基本方針,嚴(yán)格支出管理。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,913,584.17元,主要用于人員工資及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出;
2013199一般公共服務(wù)支出—其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出70,000.00元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出;
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出216,829.44元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出94,733.37元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出57,071.59元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,379.17元,主要用于公務(wù)員工傷保險(xiǎn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目6個(gè),政府采購預(yù)算總額40,700.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算12,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34,500.00元,較上年減少9,000.00元,下降20.69%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,與上年持平。預(yù)計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是:今年預(yù)計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組個(gè)數(shù)和人次均較上年無變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000.00元,較上年減少5,000.00元,下降45.45%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次,共計(jì)接待80人次。
與上年對(duì)比,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是:堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定精神,基層厲行節(jié)約,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,最大限度壓縮公務(wù)接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元,較上年減少4,000.00元,下降12.31%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元,較上年減少4,000.00元,下降12.31%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是:本年度跟上年度均未購置公務(wù)用車,無公務(wù)用車購置預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是:落實(shí)厲行節(jié)約及過緊日子要求,減少公務(wù)車維修、汽油、過路等費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%,其中重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),具體如下:
(一)重點(diǎn)項(xiàng)目一:事業(yè)單位法人登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo)為為推進(jìn)行政事業(yè)性收費(fèi)改革,促進(jìn)依法行政,切實(shí)減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān),自2009年1月1日起在全國統(tǒng)一取消和停止行政收100項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)(71.事業(yè)單位登記費(fèi))。行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目取消和停止征收后,有關(guān)部門和單位依法履行行政管理職能或核發(fā)證照所需的經(jīng)費(fèi),由同級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目二:機(jī)構(gòu)編制評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo)為為切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),不斷健全完善黨管機(jī)構(gòu)編制制度體系,持續(xù)提升機(jī)構(gòu)編制精細(xì)化管理水平,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》規(guī)定,做好機(jī)構(gòu)編制的評(píng)估工作,鞏固深化機(jī)構(gòu)改革成果,推動(dòng)政府部門職能轉(zhuǎn)變,研究解決新矛盾新問題,推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法定化進(jìn)程;進(jìn)一步完善黨對(duì)各方面各領(lǐng)域全面領(lǐng)導(dǎo)的體制機(jī)制、完善政府部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置,完善權(quán)責(zé)清單管理;進(jìn)一步促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域權(quán)責(zé)清單和“三定”規(guī)定的有機(jī)銜接,推動(dòng)政府部門職能進(jìn)一步轉(zhuǎn)變,促進(jìn)政府職責(zé)體系進(jìn)一步完善,行政效能和執(zhí)行力進(jìn)一步提高,加強(qiáng)對(duì)“三定”規(guī)定落實(shí)情況、黨政機(jī)構(gòu)改革后部門職能履行情況的調(diào)查研究和跟蹤問效,不斷研究解決機(jī)構(gòu)編制管理中“法”與“改”、“分”與“合”、“超”與“需”的矛盾和問題。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目三:機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,績效目標(biāo):控編制總量,嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制管理和審批,積極消化超編人員。機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制實(shí)行信息公示制度,網(wǎng)絡(luò)公示、公示牌公示。制作全市機(jī)構(gòu)編制管理證,在職在編人員每人一證。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目四:事業(yè)單位改革項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,績效目標(biāo):按照政事分開、事企分開的改革要求,科學(xué)劃分現(xiàn)有事業(yè)單位類別,充分發(fā)揮事業(yè)單位公益服務(wù)效能。深化市級(jí)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革,要與機(jī)構(gòu)改革統(tǒng)籌推進(jìn),原則上只轉(zhuǎn)職能不轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),將行政職能劃歸主管部門,改革后,不在保留或新設(shè)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目五:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,績效目標(biāo):按照黨中央、國務(wù)院決策部署,機(jī)構(gòu)代碼制度改革的總目標(biāo)是建立覆蓋全面、穩(wěn)定且唯一的統(tǒng)一代碼制度,實(shí)現(xiàn)管理從多頭到統(tǒng)一轉(zhuǎn)變、資源從分散到統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變、流程從脫節(jié)到銜接轉(zhuǎn)變,為轉(zhuǎn)變政府職能、提升行政效能、減輕法人和其他組織負(fù)擔(dān)奠定基礎(chǔ)。從2016年1月1日起組織機(jī)構(gòu)代碼證已停止辦理,2017年全部失效,改為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證由編辦辦理,為機(jī)關(guān)、群團(tuán)發(fā)放統(tǒng)一式樣的《統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書》。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目六:雙隨機(jī)一公開項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,績效目標(biāo):全面制定隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單目錄庫,督促各單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)建立執(zhí)法檢查人員名錄庫。編辦初審后,交由中介機(jī)構(gòu)復(fù)審。
(七)重點(diǎn)項(xiàng)目七:機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排1,200.00元,績效目標(biāo):堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想和考察云南重要講話精神,貫徹落實(shí)全國、全省、全市組織工作會(huì)議精神,緊緊圍繞省委、市委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),著力建設(shè)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。按照“一年抓推進(jìn)、二年強(qiáng)提升、三年見實(shí)效”目標(biāo),到2025 年,全市各級(jí)機(jī)關(guān)政治建設(shè)顯著加強(qiáng),黨的創(chuàng)新理論武裝更加扎實(shí)有效,對(duì)機(jī)關(guān)黨員、干部開展全覆蓋輪訓(xùn);服務(wù)中心大局更加緊密高效,干部作風(fēng)持續(xù)改進(jìn)、效能明顯提升;模范機(jī)關(guān)工作品牌全面覆蓋、品牌質(zhì)量整體提升;黨建責(zé)任全面落實(shí),基層黨組織政治功能組織功能和戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排229,925.56元,較上年增加863.52元,增長0.38%,主要原因:退休公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額410,405.12元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)941.12元,固定資產(chǎn)409,464.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額少減169,802.88元,其中固定資產(chǎn)減少170,744.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng),賬面原值170,744.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件:2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200122500111