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索引號(hào) 01526030-7/20250214-00021 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市財(cái)政局
公開目錄 部門預(yù)算 發(fā)布日期 2025-02-14 12:38:29
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騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53052200143800000

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位,主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:層黨建辦公室、辦公室和財(cái)務(wù)室。

所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2025年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是:深入學(xué)習(xí)二十大精神,貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,保證托兒所各項(xiàng)工作的順利開展;積極組織收入,合理安排支出,按照“量力而行,量入為出,勤儉節(jié)約,開源節(jié)流”的方針,實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡;優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出,積極落實(shí)重點(diǎn)支出,努力提高資金使用效益。2024年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作,其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重,根據(jù)相關(guān)部門要求,將對(duì)房屋進(jìn)行部分維修和改造,確保所內(nèi)幼兒及教職工安全;購置教具,豐富幼兒的保教活動(dòng);采購臺(tái)式電腦兩臺(tái)、新創(chuàng)電腦兩臺(tái)和多功能一體機(jī)一臺(tái),繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍的師德師風(fēng)建設(shè),辦好示范性、普惠性的托育機(jī)構(gòu)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制20人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人,其中:財(cái)政全額保障19人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人,其中:離休0人,退休24人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,304,575.49元,其中:一般公共預(yù)算3,264,232.07元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入40,000.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余343.42元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少226,783.75元,同比下降6.42%,主要原因是:一是上年預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金收入較大,但今年預(yù)算為0.00元。二是今年預(yù)算有其他收入40,000.00元,上年預(yù)算為0.00元。三是臨時(shí)工工資今年在去年10月份壓減10%的基礎(chǔ)上再壓減10%,導(dǎo)致今年預(yù)算減少31,200.00元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入3,264,232.07元,其中:本年收入3,264,232.07元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入343.42元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,264,232.07元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少247,127.17元,同比下降7.04%,主要原因是:我單位去年臨時(shí)工人員為4人,去年年末退休1人,所以今年臨時(shí)工人員為5人,并且臨時(shí)工工資今年在去年10月份壓減10%的基礎(chǔ)上再壓減10%,導(dǎo)致今年預(yù)算減少31,200.00元,人員經(jīng)費(fèi)減少了217,452.25元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,304,575.49元。財(cái)政撥款安排支出3,264,232.07元,其中:基本支出2,854,232.07元,比上年預(yù)算減少217,127.17元,同比下降7.10%,主要原因是:我單位去年臨時(shí)工人員為4人,去年年末退休1人,所以今年臨時(shí)工人員為5人,并且臨時(shí)工工資今年在去年10月份壓減10%的基礎(chǔ)上再壓減10%,導(dǎo)致今年預(yù)算減少31,200元,人員經(jīng)費(fèi)減少了217,452.25元;項(xiàng)目支出410,000.00元,比上年預(yù)算減少30,000.00元,同比下降6.82%,主要原因是:財(cái)政代管資金比上年增加20,343.42元,但校舍修繕專項(xiàng)資金比上年預(yù)算減少15,000.00元,同比下降0.3%,玩教具購置專項(xiàng)資金比上年預(yù)算減少15,000.00元,同比下降0.3%。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出2,278,464.16元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助。

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出—其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出375,000.00元,主要用于單位辦公費(fèi)、水電郵費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、稅金等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出320,480.64元,主要用于繳納單位社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—事業(yè)單位醫(yī)療支出145,103.31元,主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)和大病醫(yī)保)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出138,083.94元,主要用于繳納單位在職和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,100.02元,主要用于繳納單位在職人員工傷保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目3個(gè),政府采購預(yù)算總額25,000.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算25,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,較上年減少1,000.00元,下降100%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年無變化,預(yù)計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是:近年來我單位未安排因公出國人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,較上年減少1,000.00元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年下降的原因是:單位堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求,嚴(yán)把預(yù)算關(guān),實(shí)行源頭控制,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,強(qiáng)化審批,控制好支出。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)與上年對(duì)比,無變化的原因是:公車改革核定騰沖市機(jī)關(guān)托兒所公務(wù)用車編制為0輛,本年、上年未購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比,無變化的原因是:我單位無公務(wù)用車、不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%,其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),具體如下:

(一)重點(diǎn)項(xiàng)目一:校舍修繕專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo):保障所內(nèi)保教工作的正常運(yùn)行和幼兒設(shè)施安全。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目二:玩教具購置專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排35,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo):玩教具的靈活運(yùn)用,可以讓幼兒在對(duì)玩教具的學(xué)習(xí)和操作過程中,促進(jìn)其動(dòng)作的協(xié)調(diào)發(fā)展及感知能力的提升,進(jìn)一步培養(yǎng)幼兒積極動(dòng)手和動(dòng)腦的能力,讓幼兒運(yùn)用自身的感官去感觸自然,將教學(xué)過程中的重點(diǎn)難點(diǎn)轉(zhuǎn)化為以玩教具為載體的小游戲當(dāng)中,為幼兒的思維方式和行為習(xí)慣打下良好的基礎(chǔ)。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目三:非稅成本收入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算安排340,000.00元,項(xiàng)目績效目標(biāo):保證幼兒2025年保教工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所屬于公益一類類事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,騰沖市機(jī)關(guān)托兒所資產(chǎn)總額2,178,074.51元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)343.42元,固定資產(chǎn)2,177,730.09元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少107,309.00元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng),賬面原值107,309.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件:2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200143800111