mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 01526030-7/20250219-00001 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市財政局
公開目錄 部門預算 發(fā)布日期 2025-02-19 09:34:50
文號 瀏覽量
主題詞
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年部門預算公開

監(jiān)督索引號53052200171900000

騰沖市人民政府騰越街道辦事處

2025年部門預算公開目錄

第一部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

騰沖市人民政府騰越街道辦事處

2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

騰沖市人民政府騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機關(guān),受市人民政府的領導,行使市人民政府賦予的職權(quán)。

1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署,依法管理基層公共事務。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設規(guī)劃和建設項目,參與轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃編制,推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

3.負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務等領域行政工作。

4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷(樓棟)長制、河長制、林長制工作。負責轄區(qū)應急、防汛和防災減災統(tǒng)籌工作。

5.組織開展公共服務,搭建綜合服務平臺,為人民群眾提供更多更方便的公共服務。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。

6.負責居(村)民委員會建設,指導、支持和幫助居(村)民委員會工作,培育、發(fā)展社區(qū)社會組織,組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設和管理。

7.承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作,反映社情民意,化解矛盾糾紛,維護社區(qū)平安。

8.做好國防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構(gòu)設置情況

我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu),包括:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障服務中心、城鎮(zhèn)發(fā)展服務中心。

所屬單位0個。

(三)重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神,全面貫徹落實省市委全會和經(jīng)濟工作會議精神,牢牢把握穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破工作要求,深入落實“3815”發(fā)展戰(zhàn)略,扎實推進系列三年行動,以“1+10+10+1”工作思路(1個根本性扭轉(zhuǎn),10個奮力突破,10個持續(xù)用力,1個根本性保障)為引領,全力以赴穩(wěn)大局、拼經(jīng)濟、促轉(zhuǎn)型、惠民生,把騰越獨特的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、開放優(yōu)勢和歷史人文優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展動能,實現(xiàn)騰越CBD目標定位向CAZ目標定位(將騰越建設成為世界文化旅游名城的C位、城鎮(zhèn)化建設新樣板、平安建設標桿區(qū))轉(zhuǎn)型升級,努力在變局中開新局、在平凡中創(chuàng)不凡、在有為中善作為,始終保持騰越走在前、爭先鋒、當示范。

聚焦安全大事,堅決抓穩(wěn)平安騰越建設1個根本性扭轉(zhuǎn)

堅持黨建引領基層治理,深化運用新時代“楓橋經(jīng)驗”,完善矛盾糾紛源頭預防、排查預警、多元化解機制,切實把問題化解在萌芽狀態(tài),持續(xù)保穩(wěn)定、促和諧,創(chuàng)建騰越“省級鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜治中心”示范和省級黨建引領基層治理暨“楓橋經(jīng)驗”騰越實踐模式。

聚焦發(fā)展大局,在十個方面奮力突破(10個奮力突破)

1.在抓城市黨建上奮力突破。突出黨建引領基層治理,堅持黨建工作與城市發(fā)展深度融合,持續(xù)深化“城市基層黨建引領區(qū)”建設,以“三領”為抓手,健全“六級組織體系”,發(fā)揮街道“黨建聯(lián)席會議”和社區(qū)黨組織兼職委員制運行實效,做實兼職委員書記輪值制度,優(yōu)化“1+N”全科網(wǎng)格,落實“雙清單、雙報到、雙反饋、雙評議”工作法,構(gòu)建“情在網(wǎng)中結(jié),事在網(wǎng)中辦”城市網(wǎng)格治理3.0版本,全面提升多元共治共建共享能力。

2.在抓鄉(xiāng)村振興上奮力突破。深入推進組織體系織密建強、抓黨建促鄉(xiāng)村振興鞏固拓展等重點工作,抓實抓好村黨組織書記后備力量培育儲備、“家門口的務工車間”建設,深化黨組織領辦合作社聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)助農(nóng)機制,積極引培家庭農(nóng)場、莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,切實拓寬勞動力就近就業(yè)增收空間。

3.在抓項目建設上奮力突破。加大項目建設包裝力度,2025年計劃申報各級財政項目21個,總投資0.32億元;計劃完成投資4.73億元,增10%;計劃完成固投支撐項目5個,完成入庫任務7.05億元,增10%,完成固定資產(chǎn)報數(shù)任務4.785億元,增10%。

4.在抓“四上”企業(yè)培育上奮力突破。加大培育力度。持續(xù)開展“一個企業(yè)、一名領導、一個專班”“一對一”跟蹤服務,針對鎖定的31戶培育對象,逐一進行深度分析,明確其發(fā)展現(xiàn)狀、潛在優(yōu)勢及面臨的挑戰(zhàn),制定個性化培育方案,細化階段性培育目標,壓實工作責任,實現(xiàn)精準培育。推進納規(guī)入統(tǒng)。

5.在抓溫泉康養(yǎng)旅居培育上奮力突破。立足“世界騰沖·天下和順”城市品牌,加快推進溫泉康養(yǎng)旅居品牌建設,大力推進東山草原景區(qū)4A級旅游景區(qū)建設,依托騰越區(qū)位優(yōu)勢,運用好“賽事+旅游”模式,主動融入“幸福騰沖”旅游大聯(lián)盟建設,實現(xiàn)抱團發(fā)展,2025年預計增加民宿50家,培育1個鄉(xiāng)村旅居重點村。

6.在抓招商引資上奮力突破。全面落實領導班子掛鉤企業(yè)服務機制,強化服務意識,當好企業(yè)發(fā)展金牌“店小二”,深入了解企業(yè)需求,提供精準服務,助力企業(yè)快速發(fā)展。抓實項目跟蹤服務與落地推進。建立項目跟蹤服務機制,對簽約項目實行全程跟蹤服務,全力做好騰沖市四喜苑民宿酒店建設項目的服務協(xié)調(diào)工作,確保項目順利推進。

7.在抓特色街巷經(jīng)濟培育上奮力突破。創(chuàng)新多元化消費場景,全面提振“旅游消費經(jīng)濟”。深化“一社區(qū)一品牌”創(chuàng)建,找準黨建工作與推動街巷經(jīng)濟發(fā)展的發(fā)力點,打造獨具特色品牌項目,年內(nèi)9個城市社區(qū)至少每家打造一條特色街巷,點面開花逐步形成城市特色街巷經(jīng)濟帶。

8.在抓發(fā)展壯大集體經(jīng)濟上奮力突破。積極探索黨組織領辦合作社有效路徑,利用各類資源稟賦優(yōu)勢,把黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和合作社的經(jīng)濟優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢結(jié)合起來,鼓勵社員參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、以固定資產(chǎn)入股、流轉(zhuǎn)土地規(guī)模化經(jīng)營、提供有償服務等多種形式,推動集體經(jīng)濟發(fā)展。以鄉(xiāng)村振興為抓手,有效盤活洞山片區(qū)土地、房屋等閑置資產(chǎn),大力發(fā)展洞山集鎮(zhèn)。盤活洞山片區(qū)、勐連片區(qū)撤點并校后閑置中小學資產(chǎn),發(fā)展鄉(xiāng)村旅居,持續(xù)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。

9.在抓中草藥種植上奮力突破。抓住政策機遇風口,培育農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力,因地制宜加快發(fā)展“林下經(jīng)濟”,推廣林藥復合經(jīng)營模式。在洞山、勐連片區(qū)大力發(fā)展中草藥種植,重點突破草果、茯苓、天麻等中草藥種植,種植面積力爭突破6500畝,產(chǎn)量突破700噸,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值突破9000萬元。

10.在抓電商經(jīng)濟發(fā)展上奮力突破。立足街道餌絲、豆腐、干欄片等特色產(chǎn)業(yè)和資源稟賦,發(fā)展多元化鄉(xiāng)村電商主體,支持各類市場主體利用閑置場地打造直播基地和電商聚集區(qū)。

聚焦民生大計,在十個方面持續(xù)用力(10個持續(xù)用力)

1.持續(xù)推進城鄉(xiāng)建設。以“五城共建”為統(tǒng)領,瞄準騰越區(qū)位優(yōu)勢,扎實開展城市更新改造工程,持續(xù)推進中心城區(qū)生活污水收集源頭整治工作,2025年計劃改造驗收城市居民自建房2500戶以上,中心城區(qū)生活污水收集率達80%以上。

2.持續(xù)推進耕地保護。積極消化耕地流出存量,聚焦庫內(nèi)非耕地,持續(xù)推進耕地流出整改工作,牢牢守住耕地紅線;堅決遏制耕地流出增量,加大耕地保護宣傳、引導力度,建立完善巡查保護制度,及早發(fā)現(xiàn)并制止非法占用耕地行為,堅決杜絕新增耕地流出問題;大力挖掘后備資源潛力,積極找尋可作為新增耕地的地塊,通過群眾自主恢復、工程恢復等形式墾造為新增耕地,實現(xiàn)耕地保有量穩(wěn)步增長。

3.持續(xù)推進精神文明建設。統(tǒng)籌推動新時代文明實踐陣地提檔升級,打造新時代文明實踐所綜合體,以文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)建賦能基層社會治理。倡導文明新風,推進移風易俗,強化文明培育,以社會主義核心價值觀為引領,積極選樹“最美巾幗”“最美青年”“最美老人”等10類“最美典型”,以文明素質(zhì)提升、環(huán)境綜合整治、老舊小區(qū)綠化美化等系列行動,鞏固提升創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。

4.持續(xù)推進項目落地、賽事服務保障。全力打好保交樓、保交房、棚戶區(qū)改造攻堅戰(zhàn),配合做好糧食局片區(qū)、鳳里片區(qū)、大竹園片區(qū)棚戶區(qū)改造回遷安置工作。健全完善“13766”騰越義警群防群治體系,整合人力、物力、財力,持續(xù)服務保障好全市科學家論壇、邊交會、格蘭芬多自行車賽、馬拉松等重大論壇、賽事,深化“賽事+旅游”工作改革,提升發(fā)展紅利。

5.持續(xù)推進鄉(xiāng)村旅游。聚焦“項目”,融合發(fā)展增業(yè)態(tài)。推動騰沖大董集市商業(yè)中心綜合樓建設項目、洞山片區(qū)傳統(tǒng)村落旅游發(fā)展項目、騰沖市綺羅文化旅游小鎮(zhèn)開發(fā)建設項目、永樂溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)及東山片區(qū)民宿集群建設項目落地顯效,持續(xù)培優(yōu)壯大文旅康養(yǎng)項目,實現(xiàn)文旅、康養(yǎng)、旅居等聯(lián)動、抱團、組合,聚沙成塔,聚小成大,融合發(fā)展。聚焦“產(chǎn)品”,策劃包裝聚人氣。充分挖掘資源優(yōu)勢,提升騰沖餌絲、朝陽豆腐等地標特色商品影響力。

6.持續(xù)推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境。持續(xù)推進13個村(社區(qū))“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃動態(tài)調(diào)整工作,加快下綺羅、硯湖兩個社區(qū)村莊規(guī)劃編制工作進度。持續(xù)推進農(nóng)村衛(wèi)生戶廁、公廁改造建設和糞污集中處理設施建設,2025年計劃完成洞坪村 長洞、上勐連村哨上、朝陽村倪家鋪3個公廁建設。

7.持續(xù)推進安全生產(chǎn)。深入開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動,突出抓好道路交通、建筑施工、地質(zhì)災害防治、森林草原防滅火、校園及周邊安全、消防等重點行業(yè)領域風險防控,全力排查整治重大安全隱患,堅決遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。8.持續(xù)推進教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化資源配置,推動義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,堅持城鄉(xiāng)一體,五育融合,切實解決城區(qū)擠、鄉(xiāng)村弱的問題,加強寄宿制學校建設,將洞山、勐連完小打造成全市乃至全省農(nóng)村寄宿制標桿學校,并推動優(yōu)化校點布局,立足城鎮(zhèn)化進程、鄉(xiāng)村振興的實際,統(tǒng)籌做好學校改擴建、撤并等工作,增加學位供給,不斷縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際、群體差距,滿足人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需要。著力提升教育質(zhì)量,錨定教育高質(zhì)量發(fā)展“358”目標,實施“隊伍強校”行動,持續(xù)完善教師培養(yǎng)機制,爭當全市教育高質(zhì)量發(fā)展排頭兵,努力辦好人民滿意的教育。

9.持續(xù)推進民生事業(yè)。落實好高校畢業(yè)生、退役軍人、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點群體回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)幫扶機制,加大創(chuàng)業(yè)補貼和專項貸款支持力度,發(fā)揮好創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的倍增效應。

10.持續(xù)推進作風建設。以清廉云南建設“十大行動”為抓手,縱深推進群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治,深化整治醫(yī)藥、教育、殯葬、鄉(xiāng)村振興等領域腐敗問題,加大案件查辦力度,堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件,2025年重點打造城市社區(qū)和行政村廉政示范點各1個。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制112人,其中:行政編制51人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制61人。在職實有110人,其中:財政全額保障110人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制6輛,實有車輛6輛,超編0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2025年部門財務總收入52,967,653.40元,其中:一般公共預算52,967,653.40元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.00元。

部門財務總收入比上年預算減少19,227,066.77元,同比下降26.63%,主要原因是:受疫情影響,經(jīng)濟下行,機關(guān)運行經(jīng)費安排支出減少。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入52,967,653.40元,其中:本年收入52,967,653.40元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款52,967,653.40元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預算減少15,227,066.77元,同比下降22.3%,主要原因是:受疫情影響,經(jīng)濟下行,機關(guān)運行經(jīng)費安排支出減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出52,967,653.40元。財政撥款安排支出52,967,653.40元,其中:基本支出46,287,653.4元,比上年預算減少898,572.77元,同比下降1.9%,主要原因是:經(jīng)濟下行,機關(guān)運行經(jīng)費安排支出減少;項目支出6,680,000.00元,比上年預算減少14,328,494.00元,同比下降68%,主要原因是:經(jīng)濟下行,項目經(jīng)費安排支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出143,102.36元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務—行政運行支出19,005,910.87元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出及機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出。

2010350一般公共服務支出—政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務—事業(yè)運行支出1,135,411.75元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2010401一般公共服務支出—發(fā)展與改革事務—行政運行支出1,627,974.53元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2010650一般公共服務支出—財政事務—事業(yè)運行支出84,189.71元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務—行政運行支出1,461,262.57元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、黨建經(jīng)費。

2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務—事業(yè)運行支出1,238,424.5元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2013201一般公共服務支出—組織事務—行政運行支出130,158.92元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、基層支部活動支出。

2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行支出659,607元,主要用于主要用于黨員帶頭致富貼息及組織活動場所建設支出。

2013901一般公共服務支出—社會工作事務—行政運行支出1,774,704.48元,主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。

2013950一般公共服務支出—社會工作事務—事業(yè)運行支出433,947.37元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出39,600元,主要用于派出所經(jīng)費補助、維穩(wěn)經(jīng)費、禁毒等方面支出。

2050202教育支出—普通教育—小學教育支出982,800元,主要用于代課教師補助、營養(yǎng)餐服務費、優(yōu)秀教師獎勵等支出。

2070109文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出143,297.46元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、體育文化經(jīng)費、文藝隊補助支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—行政單位離退休支出164,040元,主要用于退休人員支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出1,237,728元,主要用于遺屬、死亡撫恤。

2082102社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出521,672元,主要用于農(nóng)村特困人員生活補助支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,066,518.72元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。

2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政運行支出112,788.54元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、防艾支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出428,017.27元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出493,006.07元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助656,712.4元,主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22970.69元,主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險繳納。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出13,123,400元,主要用于社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補助支出。

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務支出3,123,846.23元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、村級防檢員補助、特色農(nóng)業(yè)等支出。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出1,291,425.87元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、護林員補助支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出380,658.8元,主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、河道管理員補助、防洪經(jīng)費等支出。

2200599自然資源海洋氣象等支出—氣象事務—其他氣象事務支出70,000.00元,主要用于人工影響天氣支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,549,889.04元,主要用于職工住房公積金繳納支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0.00元,其中:政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計260,000.00元,與上年持平,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年因公出國(境)費預算為0.00元,與上年持平,預計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

與上年持平原因是近年來我單位無此項支出。

(二)公務接待費

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年公務接待費預算為100,000.00元,與上年持平,國內(nèi)公務接待批次為50次,共計接待1000人次。

與上年持平的原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度,非必要不安排公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年公務用車購置及運行維護費為160,000.00元,與上年持平。其中:公務用車購置費0.00元,與上年持平;公務用車運行維護費160,000.00元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為6輛。

公務用車購置費與上年持平的原因是去年和今年我部門都沒有此項支出;公務用車運行維護費與上年持平的原因是我部門嚴格遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,無新增公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年騰沖市騰越街道部門共申報項目4個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個,財政預算安排6,680,000元,其中重點項目1個,財政預算安排980,000.00元。

重點項目績效目標情況:騰越街道城市污水收集源頭整治涉及9個城市社區(qū)和朝陽1個農(nóng)村社區(qū)。將1000余個重點排水戶和12000余戶生活污水、 化糞池污水收集引入城市污水管網(wǎng)。即通過門戶網(wǎng)站、報刊、通信、電視、戶外廣告等對政策進行宣傳;讓群眾政策知曉率達到100%,同時使城市居民感受到項目實施后整潔衛(wèi)生程度大大提升。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(3)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,658,044.72元,較上年減少5,264,695.81元,下降49%,主要原因是:經(jīng)濟下行,機關(guān)運行經(jīng)費安排支出減少。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額558627911.46元,其中,流動資產(chǎn)104897277.07元,固定資產(chǎn)12891196.97元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程1130000元,無形資產(chǎn)13714.67元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少14232625.31元,其中固定資產(chǎn)減少127464.76元,減少主要原因是在建工程項目完工后移交社區(qū)管理。處置房屋建筑物498平方米,賬面原值67212元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0.00項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件:2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052200171900111