索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:32:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232901000
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度部門決算
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位,大隊(duì)按“兩專多能”的方針建設(shè)發(fā)展,以礦山救援和森林防火專業(yè)撲火為技能支撐,同時(shí)具備地質(zhì)、危化及其它安全生產(chǎn)事故的處置能力。在應(yīng)急辦、林業(yè)、安監(jiān)、住建、衛(wèi)生、民政、水務(wù)、環(huán)保、防震減災(zāi)、氣象等部門的指導(dǎo)和配合下,履行礦山預(yù)防性檢查、處置重大安全生產(chǎn)事故、森林火災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品泄露、群眾遇險(xiǎn)救助等職責(zé);參與消防、安保、建筑坍塌、重大環(huán)境污染、洪澇、地震、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等災(zāi)害的處置,以及完成市應(yīng)急委交辦的其它搶險(xiǎn)救援任務(wù)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
大隊(duì)的建設(shè)發(fā)展以礦山救護(hù)和森林防火這兩項(xiàng)專長為支撐,全面履行好大隊(duì)的職能職責(zé)。緊緊圍繞“加強(qiáng)戰(zhàn)備、嚴(yán)格訓(xùn)練、主動(dòng)預(yù)防、科學(xué)搶救”的救援原則,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格訓(xùn)練,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。全年,大隊(duì)投入資金349,510.5元,按“先急后緩”原則,逐步改善大隊(duì)的設(shè)施、設(shè)備。其中,裝備采購資金173,000元,改造高溫濃煙演習(xí)巷道46,350元,作訓(xùn)服等采購資金107,500.5元,盾牌設(shè)備架22,660元。增加部分緊缺裝備、改善了生活設(shè)施。
全年與1家非煤礦企和1家煤礦企業(yè)續(xù)訂了救護(hù)協(xié)議及和大理永平羊街煤礦、騰越水泥廠、中電投橋街水電站新簽救援協(xié)議。全年來,共組織預(yù)防性安全檢查10次,為企業(yè)提出建議4條,適時(shí)提醒企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。森林防火工作更加注重護(hù)林巡護(hù)和宣傳教育工作,戰(zhàn)前的有效預(yù)防與戰(zhàn)時(shí)的科學(xué)撲救有機(jī)結(jié)合。防火期共參加森林防火巡護(hù)200人天次;安全生產(chǎn)街頭宣傳1次,發(fā)放宣傳資料1900余份;森林火災(zāi)出警4起,參加了騰沖市芒棒鎮(zhèn)平田村“1.28”人員走失搜救。提高了大隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力,得到大家的認(rèn)可;為騰越鎮(zhèn)培訓(xùn)森林火災(zāi)知識(shí)1次,受眾120余人;為全市人武干部和騰沖市戰(zhàn)備執(zhí)勤連培訓(xùn)森林防火技戰(zhàn)術(shù)1次,受眾140余人;為騰越鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)培訓(xùn)專業(yè)撲火隊(duì)1次,收到良好的效果。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)為騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度收入合計(jì)2,035,511.82元。其中:財(cái)政撥款收入1,955,511.82元,占總收入的96.07%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入80,000元,占總收入的3.93%。與上年對(duì)比增加210,531.45元,增長11.54%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.事業(yè)運(yùn)行資金,新增收入43,208.05元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金,新增收入47,323.40元;
3.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金,新增收入120,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度支出合計(jì)2,035,511.82元。其中:基本支出1,735,511.82元,占總支出的85.26%;項(xiàng)目支出300,000元,占總支出的14.74%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增89,691.45元,增長4.61%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.事業(yè)運(yùn)行資金,新增收入43,208.05元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金,新增收入47,323.40元;
3.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金,減少收入840元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,735,511.82元。與上年對(duì)比增90,531.45元,增長5.5%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.事業(yè)運(yùn)行資金,新增基本支出43,208.05元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金,新增基本支出47,323.4元;
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.83%,人均28,247.54元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的51.17%,人均29,602.86元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300,000元。與上年對(duì)比減少840元,減少0.28%,主要原因?yàn)椋毫謽I(yè)防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目,購買本單位應(yīng)急救援專業(yè)設(shè)備和相關(guān)救援物資。2016年項(xiàng)目決算收入分為2015年項(xiàng)目結(jié)余120,840元和2016年財(cái)政撥款收入180,000元兩部分,合計(jì)收入300,840元。2017年為財(cái)政撥款收入300,000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,955,511.82元,占本年支出合計(jì)的96.07%。與上年對(duì)比增94,691.45元,增長5.09%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.事業(yè)運(yùn)行資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,208.05元;
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,323.4元;
3.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出840元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,604,913.02元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.07%。主要用于工資福利支出資金772,827.37元、商品和服務(wù)支出資金808,085.65元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金24,000元。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出50,598.8元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金50,598.80元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出300,000元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.34%。主要用于主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金300,000元。主要是應(yīng)用于應(yīng)急救援大隊(duì)?wèi)?yīng)急救援物資和專用設(shè)備的購買等。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為64,750元,支出決算為68,114.43元,完成預(yù)算的105.2%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66,394.43元,完成預(yù)算的111.12%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,720元,完成預(yù)算的34.4%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金,由于汽車?yán)匣⑹褂妙l繁,所以維修量大;超年初預(yù)算支出6,644.43元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加35,224.43元,增長107.1%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加38,362.43元,增長136.85%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,138元,下降64.59%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金,由于上年財(cái)政只預(yù)算一輛車的費(fèi)用,而今年根據(jù)大隊(duì)的實(shí)際工作需要要增加一輛車的使用,并且汽車?yán)匣⑹褂妙l繁,維修量大;超上年決算支出38,362.43元。
(2)公務(wù)接待費(fèi)支出資金,同比上年決算減少資金3138元;減少原因是緊縮公務(wù)經(jīng)費(fèi),接待批次減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,394.43元,占97.47%;公務(wù)接待費(fèi)支出1,720元,占2.53%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。 騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)沒有開展因公出國(境)的工作。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出66,394.43元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出66,394.43元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于騰沖市各項(xiàng)應(yīng)急救援和森林防火工作中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,720元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出1,720元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次41人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)對(duì)大隊(duì)的應(yīng)急救援業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)沒有開展國(境)外接待的工作。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比增0元,增長0%。本部門沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)資產(chǎn)總額3,231,285.75元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)129,868.28元,固定資產(chǎn)3,099,437.47元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1,980元,(減)累計(jì)攤銷0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加207,528.81元,其中固定資產(chǎn)增加122,910元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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129868.28
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3099437.47
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519012.47
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674090
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1906335
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填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1.部門年度政府采購支出合計(jì)155,650元,其中:貨物采購支出155,650元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。主要用于應(yīng)急救援專用設(shè)備等購置。
2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況,騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)無此內(nèi)容。
(四)績效自評(píng)信息情況
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績效評(píng)價(jià)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市應(yīng)急救援大隊(duì)屬于事業(yè)單位,在職事業(yè)編5人,另外合同制25人(屬應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)員和森林撲火隊(duì)專業(yè)隊(duì)員)。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.83%,人均28,247.54元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的51.17%,人均29,602.86元。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200232901111