索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 14:37:43 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531401000
騰沖市民政部門2017年度部門決算
第一部分 騰沖市民政部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民政部門概況
一、主要職能
騰沖市民政部門的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、 政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施,制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
(二)組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實(shí)、評(píng)估、掌握和發(fā)布災(zāi)情,申報(bào)、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會(huì)救災(zāi)捐贈(zèng)和經(jīng)常性社會(huì)捐贈(zèng)活動(dòng)。
(三)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時(shí)救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡(jiǎn)退職老職工和特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)工作。
(四)負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度,制定相關(guān)的政策措施,指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報(bào),撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。
(五)編制全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會(huì)化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會(huì)同有關(guān)部門制定社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施;對(duì)城鄉(xiāng)社會(huì)福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作。
(六)貫徹國(guó)家優(yōu)撫法規(guī)和政策,制定具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行,承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負(fù)責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(七)負(fù)責(zé)退役士兵,轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部、無(wú)軍籍退休職工的接收、安置工作,負(fù)責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用。
(八)指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。
(九) 研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
(十)負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào),推行標(biāo)
(十一)負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審,監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng),依法查處非法組織社團(tuán)違法行為,負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。
(十二)負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
(十三)負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記, 參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)。
(十四)負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作,民政統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作
(十五)負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。
(十六)指導(dǎo)全縣老齡工作。
(十七)承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
二、部門基本情況
民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、殯葬執(zhí)法等9個(gè)職能股室,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:
1. 騰沖市民政局
2. 騰沖市安定醫(yī)院
3. 騰沖市敬老公寓
4. 騰沖市救助管理站
5. 騰沖市殯儀館
6. 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民政部門2017年末實(shí)有人員編制101人。其中:行政編制21人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制80人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員47人(含行政工勤人員14人),事業(yè)人員78人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員27人。其中:離休6人,退休21人。
實(shí)有車輛編制10輛,在編實(shí)有車輛10輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政部門2017年度收入合計(jì)60112834.27元。其中:財(cái)政撥款收入60112834.27元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比減少22,604,669.21元,減少27.33%,主要原因?yàn)?/font>:
1. 社會(huì)福利資金,減少收入21024219.9元,減少原因?yàn)?/font>2016年社會(huì)福利中的兒童福利和老年福利通過本單位核算,而2017年兒童福利和老年福利不通過本單位核算,而是由財(cái)政直接下?lián)艿絺€(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局部門2017年度支出合計(jì)57,771,903.58元。其中:基本支出43,403,281.21元,占總支出的75.13%;項(xiàng)目支出14,368,622.37元,占總支出的24.87%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少26,411,501.78元,減少31.37%,主要原因?yàn)?/font>:
1. 社會(huì)福利資金,減少支出21024219.9元,減少原因?yàn)?/font>2016年社會(huì)福利中的兒童福利和老年福利通過本單位核算,而2017年兒童福利和老年福利不通過本單位核算,而是由財(cái)政直接下?lián)艿絺€(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。
2、其他民政事務(wù)減少3806832.57元,減少原因?yàn)?016年民政事務(wù)中的老齡事務(wù)包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)款,2017年建設(shè)經(jīng)費(fèi)沒有下達(dá)在此款。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,403,281.21元。與上年對(duì)比減少11,916,833.45元,減少21.54%,主要原因?yàn)椋?/font>
1. 民政事務(wù)管理資金,減少基本支出52844300元;減少原因?yàn)?/font>2016年民政事務(wù)中的老齡事務(wù)包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)款。
2. 撫恤資金減少基本支出1104065.48元,減少原因?yàn)榱x務(wù)兵優(yōu)待金減少
3. 臨時(shí)救助支出減少16865678.18元,為2017年臨時(shí)救助通過往來(lái)款核算,不由款項(xiàng)支出
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.15%,人均80253.75元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.85% ,人均28891元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,368,622.37元。與上年對(duì)比減少14,494,668.33元,減少50.22%,主要原因?yàn)?/font>:
1. 社會(huì)福利(老年福利)項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出14494668.33元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,027,495.53元,占本年支出合計(jì)的84.86%。與上年對(duì)比減少30,041,844.61元,減少37.99%,主要原因?yàn)椋?/font>
1. 社會(huì)福利資金,減少21024219.9元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21024219.9元;
2. 民政事務(wù)管理中的老年福利資金減少8111453.13元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8111453.13元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2. 外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3. 國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4. 公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出36,642,407.19元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.74%。主要用于主要用于人員工資資金10031719.36元、商品服務(wù)支出(用于正常辦公支出)7007678.61元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入1359973.1元;
四. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1. 騰沖市民政局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為814,150.97元,支出決算為745,576.11元,完成預(yù)算的91.58%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為22,706元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為362,601.68元,完成預(yù)算的70.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為360,268.43元,完成預(yù)算的120.63%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
(1)年初預(yù)算漏報(bào)0元;
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)資金,超預(yù)算支出0元;
(3)主要原因為部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝,嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行杜絕公車私用。
2. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少167,116.53元,下降18.31%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加22,706元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少114,036.06元,下降23.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少75,786.47元,下降17.38%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
(1)主要原因為部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝,嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行杜絕公車私用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出22,706元,占3.05%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出362,601.68元,占48.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出360,268.43元,占48.32%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出22,706元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括:社會(huì)救助股人員赴臺(tái)交流學(xué)習(xí)社會(huì)救助工作。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出362,601.68元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出362,601.68元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于救災(zāi)救助工作正常開展及、流浪乞討人員救助工作、城鄉(xiāng)之間尸體拉運(yùn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出360,268.43元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出360,268.43元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待375批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,807人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1. 騰沖市民政局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,272,456.78元,與上年對(duì)比減少2,885,117.73元,減少55.94%,主要原因?yàn)椋?/font>
(1)老齡事務(wù)資金,減少2885117.73元;(2017年百歲老人和鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老中心建設(shè)款不由民政局核算,直接下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)。)
2. 部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
(1)機(jī)關(guān)單位的正常運(yùn)行開展工作的資金,2272456.78元;
(事業(yè)單位統(tǒng)一為:部門為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出)
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 (注意:賬表不一致的,按正確的公開)
截至2017年12月31日,騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額66,049,391.22元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)22,432,100.64元,固定資產(chǎn)42,943,366.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)4元,其他資產(chǎn)673,920元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,374,349.08元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,212,318.75元,固定資產(chǎn)增加36,137.33元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)增加3元,其他資產(chǎn)增加125,890元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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1
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66,049,391.22
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22,432,100.64
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42,943,366.58
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29519468.58
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1679208.38
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4090000
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7654689.62
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673920
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填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1.部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)10,332,870.26元,其中:貨物采購(gòu)支出4,863,127.26元,工程采購(gòu)支出5,171,967元,服務(wù)采購(gòu)支出297,776元。主要用于:敬老養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目5171967元。
2.支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況,2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
查清掌握地名基本情況,挖掘整理地名歷史文化,保護(hù)地名文化遺產(chǎn),提高地名標(biāo)準(zhǔn)化水平,有利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展;力爭(zhēng)投保到每位農(nóng)戶,發(fā)生災(zāi)害時(shí)減少農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531401111