索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1012026 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 14:43:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143801000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年度部門決算
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位,主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)是較好的完成了托兒所學(xué)齡前兒童的保育和教育工作,安全事故等重大事件零發(fā)生;托兒所為了讓幼兒休息好,更換了幼兒床;為了豐富幼兒的學(xué)習(xí)生活,購置了娃娃家,從而讓機(jī)關(guān)托兒所工作能較好的運(yùn)行。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。是:騰沖市機(jī)關(guān)托兒所。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年末實(shí)有人員編制18人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制18人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員18人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員21人。其中:離休0人,退休21人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年度收入合計(jì) 2410696.52元。其中:財(cái)政撥款收入2410696.52元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比減少387986.37元,減少16.09%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.一般公共服務(wù)支出資金,增加收入303976.58元;
2. 因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社統(tǒng)一發(fā)放,社會(huì)保障和就業(yè)支出資金,減少收入715162.95元;
3.幼兒床更換項(xiàng)目,購置幼兒床資金,增加收入23200元。
二、支出決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年度支出合計(jì)2410696.52元。其中:基本支出2231496.52元,占總支出的92.57%;項(xiàng)目支出179200元,占總支出的7.43%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少387986.37元,減少16.09%,主要原因?yàn)椋?/font>
1.因?yàn)樵诼毴藛T工資福利增加、臨時(shí)工人數(shù)增加等,一般公共服務(wù)支出資金增加303976.58元;
2.因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社統(tǒng)一發(fā)放,社會(huì)保障和就業(yè)支出資金,減少支出715162.95元;
3. 幼兒床更換項(xiàng)目,購置幼兒床支出資金,增加支出23200元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2231496.52元。與上年對(duì)比減少411186.37元,減少18.43%,主要原因?yàn)椋?/font>
1. 因?yàn)樵诼毴藛T工資福利增加、臨時(shí)工人數(shù)增加,一般公共服務(wù)支出資金,新增基本支出303976.58元;
2. 因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社統(tǒng)一發(fā)放,社會(huì)保障和就業(yè)支出資金,減少基本支出715162.95元。
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86%,人均106668元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14%,人均17304元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出179200元。與上年對(duì)比增加23200元,增長13%,主要原因?yàn)椋河變捍操徶庙?xiàng)目,新增項(xiàng)目支出99200元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2410696.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少387986.37元,增長(減)16.09%,主要原因?yàn)椋?/font>
1. 因?yàn)樵诼毴藛T工資福利增加、臨時(shí)工人數(shù)增加,一般公共服務(wù)支出資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327176.58元;
2. 因?yàn)橥诵萑藛T工資由人社統(tǒng)一發(fā)放,社會(huì)保障和就業(yè)支出資金,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715162.95元;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2161888.52元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.68%。主要用于保障機(jī)關(guān)托兒所內(nèi)部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出;幼兒床購置支出;校舍修繕支出。具體如下:
2010301行政運(yùn)行,1617911.68元;
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,543976.84元,含幼兒床更換、校舍維修維護(hù)兩項(xiàng)目費(fèi)用。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化教育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出248808元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出248808元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元,支出決算為10212元,完成預(yù)算的102%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10212元,完成預(yù)算的102%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:因?yàn)榻處熇^續(xù)教育培訓(xùn)工作接待,接待人數(shù)增加,公務(wù)接待費(fèi)支出資金超預(yù)算支出212元;
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加212元,增長2%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加212元,增長2%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:原因是教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作接待,接待人數(shù)有所增加,公務(wù)接待費(fèi)支出資金,同比接待人數(shù)增加超上年支出212元;
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出10212元,占102%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10212元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出10212元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次278人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教師繼續(xù)教育培訓(xùn)工作接待(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.XX部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年對(duì)比增(減)XX元,增長(減)0%。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖市機(jī)關(guān)托兒所資產(chǎn)總額2116612.09元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)2116611.09元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1元,(減)累計(jì)攤銷0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加99200元,其中固定資產(chǎn)增加99200元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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2116612.09
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1508335.09
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填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1.部門年度政府采購支出合計(jì)179200元,其中:貨物采購支出99200元,工程采購支出80000元,服務(wù)采購支出0元。主要用于:幼兒床的購置項(xiàng)目99200元,校舍維修維護(hù)80000元。
2.托兒所無支持中小企業(yè)等政府采購政策的情況。
(四)績效自評(píng)信息情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績效評(píng)價(jià)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
托兒所無其他重要事項(xiàng)說明。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143801111