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索引號 01526030-7-04_A/2018-1015012 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市財政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2018-10-15 10:11:29
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主題詞
騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算公開

監(jiān)督索引號53052200143701000

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算  

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局為掛靠縣人民政府辦公室的正科級行政機構(gòu),下設(shè)副科級事業(yè)單位騰沖市公共資源交易中心,經(jīng)費收支由政務(wù)局統(tǒng)一核算。其主要職責(zé)為:

1、負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理,制定規(guī)范兩個中心業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;

2.承擔(dān)政府自身建設(shè)相關(guān)職能,參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革,做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作;

3.建立并聯(lián)審批制度,對需要幾個部門窗口聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查;

4.負責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作,組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn),提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì);

5.負責(zé)對局機關(guān)和兩個中心工作人員的工作考評、考核。受理當(dāng)事人對窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴;

6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作;推進全縣政務(wù)(為民)服務(wù)中心信息化建設(shè)。

(二)2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.政務(wù)服務(wù)工作扎實推進。目前,進駐政務(wù)服務(wù)中心的行政事業(yè)單位34家,進駐中心窗口行政事業(yè)工作人員123人,進駐事項276項,進駐收費、評估、測繪等中介機構(gòu)11家,進駐服務(wù)事項12項。一是做優(yōu)管理服務(wù),根據(jù)職能轉(zhuǎn)變對窗口進行合理調(diào)整,繼續(xù)抓好分管領(lǐng)導(dǎo)進駐中心帶班和流動紅旗窗口評選工作,開展好日常巡查,規(guī)范考勤管理,對全體窗口工作人員進行職業(yè)禮儀知識培訓(xùn),確保中心規(guī)范高效運行。完成全市政務(wù)服務(wù)體系普查,設(shè)立學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站,強化中心對外服務(wù)的深度;今年5月騰沖市政務(wù)服務(wù)中心被省婦聯(lián)授予巾幗文明崗榮譽稱號。二是推進互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)。將涉及審批服務(wù)事項的部門和18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項錄入云南省政務(wù)服務(wù)管理平臺,共錄入事項6647項,其中行政職權(quán)事項5829項,公共服務(wù)事項779項,內(nèi)部審批事項39項。騰沖確定7個部門、1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、2個村(社區(qū))為民服務(wù)站作為試點單位,組織參加了各級互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)試點應(yīng)用業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展了督查,各部門完善了審批服務(wù)事項的辦理指南、辦理流程、申報材料等實施要素,試點應(yīng)用工作正有序推進。三是加強基層為民服務(wù)工作的指導(dǎo),有效提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))為民服務(wù)規(guī)范化管理和運行水平,指導(dǎo)新建芒棒鎮(zhèn)為民服務(wù)中心、猴橋鎮(zhèn)為民服務(wù)中心。2017年,市中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心共受理53.25萬件次,辦結(jié)53.18萬件次,接受咨詢41.42萬人次。其中:市政務(wù)服務(wù)中心受理事項163484件次,辦結(jié)163277件次,接受咨詢145584人次;5個政務(wù)服務(wù)分中心受理、辦結(jié)事項215276件次,接受咨詢130119人次;鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心受理事項153762件次,辦結(jié)153294件次,接受咨詢138463人次。

2公共資源陽光交易。一是扎緊制度的籠子,強化監(jiān)管的力度,擋住尋租的黑手,推行經(jīng)評審的最低價法解決圍標(biāo)的問題,將投標(biāo)報名截止時間與開標(biāo)時間同步解決串標(biāo)的問題,建立由194位專家組成的評標(biāo)專家?guī)觳⒔ǔ蛇\行語音抽取專家系統(tǒng)解決手工抽取不公平不公正的問題。二是全面運行公共資源交易網(wǎng)、公共服務(wù)平臺、交易平臺、監(jiān)督平臺一網(wǎng)三平臺后,建成交易信息化平臺電子監(jiān)察系統(tǒng),解決電子化招標(biāo)投標(biāo)活動中監(jiān)督人員只看到專家評標(biāo)現(xiàn)場,看不到專家評審具體過程和細節(jié)的監(jiān)督盲區(qū)問題,騰沖市公共資源交易中心是全省第一家實行電子化交易的縣(區(qū))。三是設(shè)置扶貧項目綠色快捷服務(wù)通道,更好發(fā)揮公共資源交易平臺在扶貧項目實施過程中的作用;對《騰沖市工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》進行修改完善,完成公共資源交易領(lǐng)域招投標(biāo)突出問題專項治理和新一輪嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手干預(yù)工程建設(shè)專項整治,加強進場項目管理,完善投標(biāo)保證金代收代退機制,進一步規(guī)范全市招標(biāo)投標(biāo)活動。今年127日,在2017(第四屆)全國公共資源交易年會上,騰沖市公共資源交易中心榮獲“2017年度全國優(yōu)秀公共資源交易機構(gòu)(縣級)獎。2017年共完成各類公共資源項目交易1040個,成交總額達131.47億元,增收節(jié)支2.45億元。其中,完成工程建設(shè)招投標(biāo)652宗,發(fā)生金額19.89億元,節(jié)約資金16557.67萬元,資金節(jié)約率7.69%;完成政府采購333宗,成交金額107.11億元,節(jié)約資金7712.94萬元,資金節(jié)約率0.71%;完成國有產(chǎn)權(quán)交易55宗,發(fā)生金額4.47億元,增價223.87萬元,增價率23.09%

3投資項目審批規(guī)范運行。一是嚴(yán)格落實一項一碼工作要求,投資項目在監(jiān)管平臺進行申報,實現(xiàn)投資項目集中審批提速增效,投資項目審批服務(wù)事項提速達50%以上。按功能分類專門設(shè)置了投資項目審批服務(wù)區(qū),將涉及集中審批的12個部門集中到審批服務(wù)區(qū)開展業(yè)務(wù),形成審批服務(wù)中心窗口統(tǒng)一接件受理,就近分發(fā)部門窗口,統(tǒng)一到審批服務(wù)中心窗口取件的模式。二是抓好投資項目在線監(jiān)管平臺的使用和管理,實現(xiàn)審批關(guān)口前移。2017年,通過投資項目集中審批窗口受理項目901個,投資總計652.39億元。三是運行好以網(wǎng)上為主、實體為輔的中介超市,全市所有涉及投資項目審批的中介服務(wù)事項均進入中介超市競價搖號抽取,在騰沖當(dāng)?shù)刈缘闹薪槠髽I(yè)共有18家入駐,2017年共有298個項目進入中介超市掛牌交易。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,事業(yè)單位0個,其他單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年末實有人員編制25人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員17人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度收入合計4,106,196.34元。其中:財政撥款收入4,106,196.34元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因為:

1. 人員工資新增一般公共預(yù)算財政撥款808751.6;

2. 公用經(jīng)費新增一般公共預(yù)算財政撥款54736

3一般項目支出100000

二、支出決算情況說明

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度支出合計4,106,196.34元。其中:基本支出4,006,196.34元,占總支出的97.56%;項目支出100,000元,占總支出的2.44%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因為:

1. 人員工資支出增加808751.6元。

2. 公用經(jīng)費支出增加54736元。

3搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)項目,新增項目支出100000元,(一)基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,006,196.34元。與上年對比增863,487.6元,增長27.48%,主要原因為:

1. 人員工資支出增加808751.6元。

2. 公用經(jīng)費支出增加54736元。

其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的61.84%,人均99095.69元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的38.16% ,人均57152.15元。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),新增用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出100,000元。主要原因為:

1. 搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)項目,新增項目支出100000元,項目開展進度為100%

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,106,196.34,占本年支出合計的100%。與上年對比增963,487.6元,增長30.66%,主要原因為:

1. 人員工資新增一般公共預(yù)算財政撥款808751.6元。

2. 公用經(jīng)費新增一般公共預(yù)算財政撥款54736元。

3. 搭建互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)項目,新增項目支出100000

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1一般公共服務(wù)(類)支出3,791,259.94元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.33%。主要用于工資支出資金1986930元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.3%。商品和服務(wù)支出資金1528803.94元、占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.2%。對個人和家庭補助175526元;占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.2%。項目支出100000元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%

1)工資福利支出1536950元,其中:基本工資721151元;津貼補貼677883元;獎金255337元;績效工資331664 元;其他工資福利支出915元。(2)對個人和家庭補助175526元,其中:生活補助39270元;獎勵金135086元。(3)商品和服務(wù)支出1528803元,其中:辦公費222591.87元;水費41091.5元;電費154744.8元;電話費240736.21元;差旅費73937元;公務(wù)接待費30526元,勞務(wù)費444503.24元;工會費107736.74元;公務(wù)用車運行維護費28102.58元;其他交通費64800元;其他商品和服務(wù)支出120034元。(4)項目支出100000元。

2外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

3國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

4公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

5教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

6科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

7文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

8社會保障和就業(yè)(類)支出314,936.4元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.67%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金資金314,936.4元;

9醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

10節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

11城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

12農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

13交通運輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

14資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

15商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

16金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

17援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

18國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

19住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

20糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

21其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

22債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

23債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為107,000元,支出決算為59,278.58元,完成預(yù)算的55.4%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,102.58元,完成預(yù)算的49.3%;公務(wù)接待費支出決算為31,176元,完成預(yù)算的62.35%2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

1)單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,節(jié)約接待支出18824元。

2)公務(wù)員發(fā)放交通補貼后,公務(wù)用車出行減少,支出減少28897.42元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少9,229.42元,下降13.47%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加10,021.58元,增長55.43%;公務(wù)接待費支出決算減少19,251元,下降38.18%2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算增減的主要原因:

1)與去年相比17年到騰沖政務(wù)中心調(diào)研、考察減少,接待支出減少19251元。

217年到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)為民服務(wù)中心建設(shè)出差多,公務(wù)用車支出大,增加支出10021.58元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,102.58元,占47.41%;公務(wù)接待費支出31,176元,占52.59%。具體情況如下:

1因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等。

2公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,102.58元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出28,102.58元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費支出17000元、維修費支出5702.58元、過路過橋費支出1400元、車輛保險費支出4000元。

3公務(wù)接待費支出31,176元。其中:

國內(nèi)接待費支出31,176元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,528,803.94元,與上年對比增54,736元,增長3.71%,主要原因為:

117年其他交通費用增加30150元。

217年騰沖創(chuàng)建全國文明城市,政務(wù)中心為重點驗收點,辦公費等支出增加24586元。

2部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:

1)辦公費222591.87元。

2) 水費41091.5元。

4) 電話費240736.21元。

5)差旅費73937元。

6)公務(wù)接待費30526元。

7)勞務(wù)費444503.24元。

8)工會費107736.74元;

9)公務(wù)用車運行維護費28102.58元。

10)其他交通費64800元。

11)其他商品和服務(wù)支出120034元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

減:累計折舊及減值準(zhǔn)備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

減:累計攤銷

其他資產(chǎn)

小計

房屋

車輛

大型設(shè)備(單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備)

其他固定資產(chǎn)

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

102103690.82

52075284.99

104173855.28

30855000

256800

0

18916605.83

 

 

0

 

 

 

 

填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計攤銷+其他資產(chǎn)

 

 

 

 

2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

截至20171231日,騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額102,112,890.82元,其中,流動資產(chǎn)52,084,484.99元,固定資產(chǎn)50,028,405.83元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加11,705,585.1元,其中;流動資產(chǎn)增加11,946,193.1元,固定資產(chǎn)減少-240,608,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值237586元;報廢報損資產(chǎn)1項,賬面原值3022元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計16,900元,其中:貨物采購支出16,900元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。貨物采購主要用于辦公設(shè)備購置。0項目0

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0.

(四)績效自評信息情況

騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無績效評價。

(五)其他重要事項情況說明

(六)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53052200143701111