索引號 | 01526030-7-/2019-0815018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 15:37:53 |
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監(jiān)督索引號53052200531401000
騰沖市民政局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施,制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實(shí)、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情,申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動。
3、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)工作。
4、負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度,制定相關(guān)的政策措施,指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報,撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。
5、編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作。
6、貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策,制定具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行,承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負(fù)責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
7、負(fù)責(zé)退役士兵,轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作,負(fù)責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用。
8、指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。
9、研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作。
10、負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報,推行標(biāo)
11、負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審,監(jiān)督審查社團(tuán)活動,依法查處非法組織社團(tuán)違法行為,負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。
12、負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
13、負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)。
14、負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作,民政統(tǒng)計(jì)年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作。
15、負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作。
16、指導(dǎo)全縣老齡工作。
17、承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
工作開展情況:2018年民政局在縣市委、市政府及上級民政主管部門的支持和關(guān)心下,民政規(guī)劃財務(wù)工作緊緊圍繞優(yōu)撫安置,救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保,社會事務(wù)管理,基層政權(quán),地名區(qū)劃管理,老齡工作、殯葬等民政職能,按照民政經(jīng)費(fèi)的管理原則,切實(shí)實(shí)踐“三個代表”重要思想,堅(jiān)持以人為本,按時、按量發(fā)放民政優(yōu)撫、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療救助等民政經(jīng)費(fèi)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政局部門2018年度部門決算編報的單位共6個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位5個。分別是:
1. 騰沖市民政局
2. 騰沖市安定醫(yī)院
3. 騰沖市敬老公寓
4. 騰沖市救助管理站
5. 騰沖市殯儀館
6. 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民政局部門2018年末實(shí)有人員編制101人。其中:行政編制21人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制80人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員45人(含行政工勤人員16人),事業(yè)人員82人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員31人。其中:離休6人,退休25人。
實(shí)有車輛編制12輛,在編實(shí)有車輛10輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政局部門2018年度收入合計(jì)177,227,547.85元。其中:財政撥款收入177,227,547.85元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增加117114713.58元,增加194.82%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算,對個人及家庭的補(bǔ)助增多。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局部門2018年度支出合計(jì)156,506,026.68元。其中:基本支出43,888,356.02元,占總支出的28.04%;項(xiàng)目支出112,617,670.66元,占總支出的71.96%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加98734123.10元,增加170.90%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算,對個人及家庭的補(bǔ)助增多。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,888,356.02元。與上年對比增加485074.81元,增加1.12%,主要原因是人均工資水平不斷增加,人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.84%,人均307826.85元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.16%,人均126711.33元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112,617,670.66元。與上年對比增加98249048.29元,增加683.78%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算,對個人及家庭的補(bǔ)助增多。具體項(xiàng)目分別是:
1. 社會福利項(xiàng)目,包含兒童福利、老年福利、殯葬,增加項(xiàng)目支出8480691.71元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
2. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目,增加項(xiàng)目支出4834772.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
3. 最低生活保障項(xiàng)目,包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出,增加項(xiàng)目支出65738489.95元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
2. 特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目,包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出增加項(xiàng)目支出21240368.13元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出153,472,368.92元,占本年支出合計(jì)的98.06%。與上年對比增加104444873.39元,增加213.03%,主要原因是2018年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過本單位核算,對個人及家庭的補(bǔ)助支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出139,536,864.52元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.92%。主要用于人員工資資金13301788.72元、商品服務(wù)支出(用于正常辦公支出)3496971.1元;對個人和家庭的補(bǔ)助收入119059899.8元;其他資本性支出3678204.89元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出13,935,504.40元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.08%。人員工資福利支出3,420,606.34元、商品服務(wù)支出(用于正常辦公支出)8,335,840.06元;對個人和家庭的補(bǔ)助收入289,058.00元;其他資本性支出1,890,000.00元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為617,219.52元,支出決算為244,082.99元,完成預(yù)算的39.55%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為27,128.00元,完成預(yù)算的4.4%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為137,592.99元,完成預(yù)算的22.29%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為79,362.00元,完成預(yù)算的12.86%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝,嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行,杜絕公車私用。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少501,493.12元,下降67.26%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加4,422.00元,增長19.48%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少225,008.69元,下降62.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少280,906.43元,下降77.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝,嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行,杜絕公車私用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出27,128.00元,占11.11%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出137,592.99元,占56.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出79,362.00元,占32.51%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出27,128.00元,因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)1人次。開展內(nèi)容是社會救助股人員赴臺交流學(xué)習(xí)社會救助工作。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出137,592.99元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出137,592.99元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出79,362.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出79,362.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),國內(nèi)公務(wù)接待共70批次(其中:外事接待0批次),接待人次741人(其中:外事接待人次0人)。主要用于救助救災(zāi)、社會救助工作等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民政局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,018,306.20元,與上年對比減少254150.58元,下降11.18%,主要原因是騰沖市民政部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度,,杜絕公款吃喝。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)單位的正常運(yùn)行開展工作的資金。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額98,381,964.13元,其中,流動資產(chǎn)46,204,743.54元,固定資產(chǎn)51,581,325.59元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)5.00元,其他資產(chǎn)595,890.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加32,332,572.91元,其中;流動資產(chǎn)增加23,772,642.90元,固定資產(chǎn)增加8,637,959.01元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程減少4.00元,無形資產(chǎn)增加673,925.00元,其他資產(chǎn)減少-78,030.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合計(jì)
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1
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98,381,964.13
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46,204,743.54
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51,581,325.59
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38052956.97
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1693305.05
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11835063.57
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5.00
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595,890.00
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額4,440,844.00元,其中:政府采購貨物支出2,202,844.00元;政府采購工程支出2,238,000.00元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市民政局績效自評項(xiàng)目4個,全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個,財政預(yù)算安排22030000元,編制績效指標(biāo)4個,其中:重點(diǎn)項(xiàng)目 4個,財政預(yù)算安排22030000元,編制績效指標(biāo)4個。2018年騰沖市民政局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
(二)項(xiàng)目支出績效自評
1.墳?zāi)拱徇w獎勵經(jīng)費(fèi):年初算600萬元,主要用于騰板路沿線、景區(qū)景點(diǎn)周邊等重點(diǎn)區(qū)域的已葬墓搬遷整治,因涉及數(shù)量多、范圍廣,2018年主要完成了統(tǒng)計(jì)核實(shí)工作,搬遷墳?zāi)?17冢,兌付資金103.4萬元,目前結(jié)余資金將在2019年兌付完成。
2.火葬獎勵經(jīng)費(fèi):為順利推進(jìn)殯葬改革工作,提高廣大群眾參與殯葬改革的積極性和主動性,切實(shí)減輕群眾喪葬負(fù)擔(dān),革除喪葬陋俗、樹立文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)尚,依據(jù)《騰沖市深化殯葬改革全面推進(jìn)火葬區(qū)工作實(shí)施方案》(騰辦發(fā)〔2016〕65號),對符合有關(guān)規(guī)定的實(shí)施殯葬惠民獎補(bǔ)2018年實(shí)施火葬獎補(bǔ)1344人,兌付資金537.6萬元,超預(yù)算支持95.2萬元。
3.騰沖市安定醫(yī)院2018年財政預(yù)算安排特困、三無一退、流浪精神病人的診治、藥品費(fèi)、辦公費(fèi)、長期合同工勞務(wù)費(fèi)、醫(yī)療信息平臺建設(shè)維護(hù)等費(fèi)用:保障了醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)及住院患者住院期間的生活費(fèi)和醫(yī)療費(fèi),讓困難精神患者就得起醫(yī),吃得起藥,為騰沖社會的穩(wěn)定起到了很好的作用。
4、A類精神患者伙食費(fèi)及住院醫(yī)療費(fèi):下?lián)苜Y金的及時性,保障了醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完善醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及住院環(huán)境。給就診病人科學(xué)就醫(yī)及住院生活提供了更好的條件。
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
1.墳?zāi)拱徇w獎勵經(jīng)費(fèi):根據(jù)市委、市政府對殯葬改革工作的部署和要求,圍繞實(shí)現(xiàn)“兩個100%”的工作目標(biāo),殯改各項(xiàng)工作推進(jìn)順利,完成了年初制定的工作目標(biāo),項(xiàng)目效益成果明顯,群眾參與支持殯改工作熱情高漲,目前全市共有10個社區(qū)自愿提前進(jìn)入火葬區(qū),嚴(yán)格執(zhí)行火葬政策。
2.火葬獎勵經(jīng)費(fèi):群眾得到火葬獎勵資金的補(bǔ)助后減輕了群眾辦理喪事費(fèi)用的支出,能起到正面宣傳引導(dǎo)群眾積極參殯葬改革實(shí)行火葬,逝者遺體火化后徹底的解決了土葬問題,還可以節(jié)約大量土地,比如土葬墓每冢用地8平方米,骨灰墓合冢墓用地1平方米,單冢墓0.6平方米,每冢節(jié)約土地7平方米。傳統(tǒng)的土葬使用火山石鑲砌墳?zāi)姑口V辽偌s2萬元左右,而火化進(jìn)入公墓安后骨灰墓只需4000元左右,每冢減少支出16000元左右,經(jīng)濟(jì)效益明顯。二是社會效益方面。進(jìn)行殯葬制度改革,是破千年舊習(xí),廢除土葬,推行火葬有利于保護(hù)耕地、保護(hù)自然資源及生態(tài)環(huán)境,是建設(shè)社會主義生態(tài)文明的重要舉措;有利于破除封建迷信,建設(shè)社會主義精神文明;有利于減輕民眾負(fù)擔(dān),建設(shè)節(jié)約型社會,凈化黨風(fēng)政風(fēng)民風(fēng)。通過獎補(bǔ)能夠引導(dǎo)群眾積極參與殯葬改革,為殯葬改革的順利推進(jìn)起到宣傳、助力的作用,社會效益顯著。
3、騰沖市安定醫(yī)院2018年財政預(yù)算安排特困、三無一退、流浪精神病人的診治、藥品費(fèi)、辦公費(fèi)、長期合同工勞務(wù)費(fèi)、醫(yī)療信息平臺建設(shè)維護(hù)等費(fèi)用:下?lián)苜Y金的及時性,保障了醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。完善醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及住院環(huán)境。給就診病人科學(xué)就醫(yī)及住院生活提供了更好的條件。
4、A類精神患者伙食費(fèi)及住院醫(yī)療費(fèi):患者滿意度提升。
(四)2018部門整體支出績效自評報告
為確實(shí)做好2018年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作的通知》(騰財發(fā)[2019]156號)文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:
1、部門基本情況
(1)部門概況
騰沖市民政局貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施,制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施;組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實(shí)、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情,申報、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會救災(zāi)捐贈和經(jīng)常性社會捐贈活動;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)工作;負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度,制定相關(guān)的政策措施,指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報,撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用;編制全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會同有關(guān)部門制定社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施;對城鄉(xiāng)社會福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會福利有獎募捐工作;貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策,制定具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行,承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負(fù)責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作;負(fù)責(zé)退役士兵,轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作,負(fù)責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用;指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作;研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作;負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報,推行標(biāo);負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審,監(jiān)督審查社團(tuán)活動,依法查處非法組織社團(tuán)違法行為,負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作;負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位;負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù);負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作,民政統(tǒng)計(jì)年報工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作;負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎勵工作;指導(dǎo)全市老齡工作;承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保、社會事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、殯葬執(zhí)法等9個職能股室,執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。下設(shè)騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓、騰沖市軍隊(duì)離退休班干部管理所5個事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度。
(2)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
圍繞部門履職目標(biāo),切實(shí)履行殯葬制度改革、城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助等工作為突破口,整體推進(jìn)民政工作,“民政為民,民政愛民”的核心理念得到充分展現(xiàn)。
預(yù)決算公開:2018年,按照上級的要求,我局在本局的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況:貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。騰2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少501,493.12元,下降67.26%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加4,422.00元,增長19.48%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少225,008.69元,下降62.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少280,906.43元,下降77.97%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行,杜絕公款吃喝,嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行,杜絕公車私用。
(3)部門整體收支情況
2018年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,888,356.02元。與上年對比增加485074.81元,增加1.12%,主要原因是人均工資水平不斷增加,人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.84%,人均307826.85元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.16%,人均126711.33元。
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
我局在年度預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項(xiàng)目資金配置效率。嚴(yán)格按照《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求,切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé),加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度要求,定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況,分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途,確保專款專用,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
在制度建設(shè)方面,我局緊扣制度建設(shè)重點(diǎn),圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè),狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度,先后制定出臺了《財務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》等十余項(xiàng)制度,不斷建立完整制度體系,建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制,并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度,認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。
強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作,全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求,努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理,實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬,會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單四簽”程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)
2、績效自評工作情況
(1)績效自評目的:通過開展績效自評,進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果;分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施;不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益
(2)自評指標(biāo)體系: 我局整體支出績效自評指標(biāo)體系構(gòu)建完整,主要包括:目標(biāo)設(shè)定、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性、資產(chǎn)管理這七項(xiàng)指標(biāo)。結(jié)合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點(diǎn)擬定績效再評價指標(biāo)體系。我局整體支出績效指標(biāo)體系由4個一級指標(biāo)、7個二級指標(biāo),14個三級指標(biāo)構(gòu)成。
評價指標(biāo)體系設(shè)置了各級指標(biāo)的權(quán)重,制定了相應(yīng)的評分標(biāo)準(zhǔn)。評價滿分為100,≥90分為優(yōu)、80≤得分<90為良,60≤得分<80為中,得分<60為差。
(3)自評組織過程 :
①前期準(zhǔn)備。根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作的通知》,我單位及時成立了預(yù)算績效自評工作小組,制定評價工作計(jì)劃、評價體系和評價內(nèi)容,部署安排各項(xiàng)目處室認(rèn)真開展績效自評工作。
②組織實(shí)施。預(yù)算績效自評小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo),對照2018年度工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況,認(rèn)真展了自查、自評,做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評過程中,通過定性與定量相結(jié)合,做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評價完整,高質(zhì)量完成了評價工作。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年我單位規(guī)范經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行,嚴(yán)格管理“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格各項(xiàng)資金的管理,及時公開部門預(yù)決算情況,做到公開全面、及時、有效。通過整體支出績效自評,綜合評價認(rèn)為:2018年度騰沖市國土資源局績效目標(biāo)完成,職責(zé)履行良好,履職效益明細(xì),預(yù)算配置科學(xué),預(yù)算執(zhí)行有效,預(yù)算管理規(guī)范,綜合績效指標(biāo)自評評分97.5分,評價為優(yōu)秀。(詳見附件)。
4、存在的問題和整改情況
(1)細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
(2)加強(qiáng)財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
(3)完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(4)對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用
做好績效自評結(jié)果的應(yīng)用,績效自評結(jié)果應(yīng)用,是加強(qiáng)資金管理,增強(qiáng)資金績效意識、合理配置資金,強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段,不斷提補(bǔ)充和完善績效評價指標(biāo),建立激勵與約束機(jī)制。
建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績效相結(jié)合。對于實(shí)施過程進(jìn)行評價且評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的,財政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障;對于完成結(jié)果評價為優(yōu)的項(xiàng)目,財政部門在安排其他項(xiàng)目資金時給予綜合考慮。評價結(jié)果為不合格的,財政部門要及時提出整改意見,整改期間暫停已安排資金的撥款或支付,未按要求落實(shí)整改的。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)領(lǐng)導(dǎo)重視,部門牽頭,齊抓共管,形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé),落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任,明確項(xiàng)目管理主體,認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作,保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。
(2)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,從資金源頭入手,落實(shí)責(zé)任,完善制度,合理使用,加強(qiáng)監(jiān)管,做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作,又嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,做好厲行節(jié)約工作,確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
(3)加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合省委編辦工作實(shí)際,不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度,重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督,使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。
(4)加強(qiáng)行政單位會計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范預(yù)算收支管理,嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。
7、其他需說明的情況
無其他需要說明的問題。
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200531401111