索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0827004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-27 16:55:05 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200647301000
騰沖市人民政府外事辦公室2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府外事辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動(dòng)。三是圍繞全市中心工作,有針對(duì)性地進(jìn)行外事調(diào)查研究。四是負(fù)責(zé)組織接待來(lái)訪國(guó)賓、黨賓和其他重要外賓。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時(shí)出國(guó)(境)和涉港澳事務(wù),負(fù)責(zé)全市因公臨時(shí)出國(guó)(境)和赴港澳任務(wù)的報(bào)審、報(bào)批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜。六是負(fù)責(zé)管理中華人民共和國(guó)在騰沖段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)。七是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外國(guó)新聞媒體和記者在騰事宜,配合有關(guān)部門(mén)(單位)做好對(duì)外宣傳工作。八是會(huì)同有關(guān)部門(mén)(單位)處理涉及外國(guó)人管理工作的重要事項(xiàng),處置涉外案(事)件。九是會(huì)同有關(guān)部門(mén)(單位)開(kāi)展經(jīng)貿(mào)、文化等對(duì)外交流與合作。十是代管騰沖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì),指導(dǎo)全市民間對(duì)外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是圍繞全市中心工作,助推全方位對(duì)外開(kāi)放。1.強(qiáng)化互訪交流。2.夯實(shí)對(duì)緬合作。二是涉外管理科學(xué)規(guī)范,涉外環(huán)境和諧穩(wěn)定。1.堅(jiān)持外事為民,因公出國(guó)(境)管理和服務(wù)工作規(guī)范高效。2.加強(qiáng)領(lǐng)事保護(hù),妥善處理涉外事(案)件。三是加強(qiáng)邊境管理,保證邊疆的穩(wěn)定與安寧。1.加強(qiáng)外事界務(wù)員的管理和指導(dǎo)工作。2.對(duì)因遭雷擊損壞的一號(hào)界樁進(jìn)行修復(fù)維護(hù)。3.扎實(shí)開(kāi)展騰沖段內(nèi)調(diào)工作。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府外事辦公室2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府外事辦公室2019年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員11人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。
離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,362,335.59元。其中:財(cái)政撥款收入2,362,335.59元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加112,679.77元,主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算增加了衛(wèi)生健康支出。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,362,335.59元。其中:基本支出1,912,335.59元,占總支出的80.95%;項(xiàng)目支出450,000.00元,占總支出的19.05%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加112,679.77元,主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算增加了衛(wèi)生健康支出。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,912,335.59元。與上年對(duì)比減少215,437.23元,主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算將對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)200,000元列入項(xiàng)目支出。2019年度基本支出中,其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,684,248.11元,占基本支出的88.07%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出228,087.48元占基本支出的11.93%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出450,000.00元。與上年對(duì)比增加300,000.00元,主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算將對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作經(jīng)費(fèi)列入了項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為:一般行政管理事務(wù)200,000.00元-外交流合作協(xié)調(diào)工作支出,主要用于開(kāi)展對(duì)外交流工作支出的辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出250,000.00元-其中:境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元,主要用于開(kāi)展境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作支出的辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。2019年度界務(wù)員補(bǔ)助150,000.00元,主要用于補(bǔ)助三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)25名界務(wù)員支出,每人每年6,000.00元,補(bǔ)助方式為年底通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬一次性發(fā)放到界務(wù)員個(gè)人的銀行卡。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,362,335.59元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增112,679.77元,主要原因?yàn)?/span>2019年預(yù)算增加了衛(wèi)生健康支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,081,682.10元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.12%。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出157,228.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.66%。主要用于主要用于繳納機(jī)關(guān)事單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出123,425.09元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于繳納單位醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為118,500.00元,支出決算為58,884.46元,完成預(yù)算的49.69%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為16,894.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27,359.46元,完成預(yù)算的96%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,631.00元,完成預(yù)算的16.26%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年度公務(wù)接待及因公出國(guó)(境)支出減少。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少112,679.60元,下降65.68%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少36,606.00元,下降68.42%,減少原因?yàn)榘凑罩醒氚隧?xiàng)規(guī)定精神,壓減了部分因公出國(guó)境支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,556.61元,下降5.38%,減少原因?yàn)檐囕v維修費(fèi)比上年減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少74,516.99元,下降83.59%,減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,壓減了部分公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出16,894.00元,占28.69%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,359.46元,占46.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出14,631.00元,占24.85%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出16,894.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè),累計(jì)4人次。內(nèi)容為陪同市領(lǐng)導(dǎo)出訪緬甸密支那談判密支那經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)合作協(xié)議等對(duì)外交流合作。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27,359.46元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出27,359.46元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室外出開(kāi)展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,631.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,631.00元(其中:外事接待費(fèi)支出12,058.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次(其中:外事接待12批次),接待人次104人(其中:外事接待人次80人)。主要用于接待緬甸密支那、板瓦、甘拜地等到我方開(kāi)展對(duì)外交流合作工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228,087.48元,與上年對(duì)比減少327,859.32元,減58.97%,主要原因?yàn)?/span>2019年度對(duì)外交流合作協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元、境外媒體對(duì)接與輿情跟蹤工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元預(yù)算列項(xiàng)目支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市人民政府外事辦公室確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市人民政府外事辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額212,573.72元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)50,690.86元,固定資產(chǎn)161,879.86元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)3元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少551,522.35元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加16,773.21元,固定資產(chǎn)減少534,749.14元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無(wú)形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建
工程
| 無(wú)形
資產(chǎn)
| 其他
資產(chǎn)
| ||||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定
資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
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212573.72
|
50690.86
| 161879.86
|
17255.78
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144624.08
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| 3
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14285.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14285.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
騰沖市人民政府外事辦公室無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
下一步,我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9)。
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附表(附表10)
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附表(附表11)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200647301111