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索引號 01526030-7-/2020-0828024 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市財政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2020-08-28 11:12:59
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騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53052200430601000

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況

 

一、主要職能

(一)主要職能

1、組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施,協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題;根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

2、制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策;提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級, 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新;擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

3、制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃;負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向, 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見;按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。

4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議,做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作;負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。

5、制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施,推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè);指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新,利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化;開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。

6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。

7、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理;負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理;組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施,推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè);推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展;負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。

8、參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃;組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策; 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào),組織實施工業(yè)節(jié)能工作。

9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施,推動建立完善服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。

10、承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé),戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé), 研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé),協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé),交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé),完善軍民融合發(fā)展體系。

11、統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展,推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障,指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合;推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大新動能。

12、宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策;提供無線電管理咨詢服務(wù);協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障;轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴,協(xié)助查處無線電干擾違法行為;協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好其它無線電管理工作。

13、負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作;指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn),組織職稱評定工作;聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。

14、擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

15、統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

16、牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè),協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。

17、擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策,并組織實施,組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施,推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

18、編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。

19、貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

20、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

21、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。

22、負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,指導(dǎo)科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,指導(dǎo)全市科技保密工作。

23、擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。

24、負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國(境)培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

25、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃, 推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

26、負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。

27、負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào);督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。

28、指導(dǎo)企業(yè)深化改革,參與研究制定企業(yè)改革政策, 提出改革發(fā)展思路,指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。

29、完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)主要指標(biāo)完成情況

工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長。2019年,全市實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值236.45億元,同比增長13.27%;完成工業(yè)增加值56.12億元,同比增長11.5%,工業(yè)占GDP的比重為22.2%;工業(yè)用電量5.82億度,同比增加2.11%。全市57戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值154.81億元,同比增長15.87%。其中,四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值152.94億元,同比增長18.21%,占全市工業(yè)總產(chǎn)值的98.79%。四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中,生物產(chǎn)業(yè)(醫(yī)藥、農(nóng)特產(chǎn)品)實現(xiàn)產(chǎn)值20.54億元,同比增長4.8%;工藝美術(shù)品加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值76.22億元,同比增長11.42%;建材產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值36.35億元,同比增長22.72%;礦產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值19.83億元,同比增長68.77%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值累計增長12.4%(可比價),低于保山市考核目標(biāo)0.6個百分點(規(guī)上增加值增速13%),高于騰沖市人民代表大會考核目標(biāo)0.4個百分點(規(guī)上增加值增速12%)。

非公經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2019年民營經(jīng)濟(jì)完成增加值145.78億元,占全市GDP的57.7%,同比增10.4%。

非電工業(yè)投資積極推進(jìn)。完成非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資23.8億元。同比增-15.8%,完成目標(biāo)任務(wù)的56.7%。

電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長。電信公司完成33648萬元,移動公司完成47230萬元,聯(lián)通公司完成482萬元,合計完成85698萬元。電信業(yè)務(wù)總量增長100.23%,全年增長100%以上。

規(guī)模以上企業(yè)培育情況。2019年完成納規(guī)企業(yè)8戶,已完成目標(biāo)任務(wù)。其中:2018年底納入3戶(天耀、云天化、福德生物);2019年納入5戶(鴻鑫新材料、晨光生物、合發(fā)礦業(yè)、凱晟家居、繼鑫礦業(yè))。

(二)發(fā)展平臺建設(shè)推進(jìn)情況

騰藥產(chǎn)業(yè)園。按照“園區(qū)景區(qū)化,廠區(qū)景點化,產(chǎn)品禮品化”的理念在石頭山工業(yè)片區(qū)規(guī)劃布局了騰藥產(chǎn)業(yè)園區(qū),逐步形成種植、研發(fā)、加工、銷售為一體的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群,引領(lǐng)區(qū)域“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,形成具有強大產(chǎn)業(yè)競爭力和影響力的 “大健康”產(chǎn)業(yè)品牌園區(qū)。目前,園區(qū)計劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房182000平方米,已建成98000平方米,已聚集騰藥制藥、東方紅制藥、新綠色藥業(yè)、晨光生物、魅力漢道、羅瑞生物等醫(yī)藥企業(yè)7戶,園區(qū)初具聚集效應(yīng)。

騰沖“園中園”。保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園規(guī)劃占地面積3176畝,主要發(fā)展硅基產(chǎn)業(yè),配套發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)和輕紡產(chǎn)業(yè)。已完成征地約1400畝,建成標(biāo)準(zhǔn)廠房7563.4平方米,建成服務(wù)中心8053平方米,已引進(jìn)西安隆基、八度陽光、明超電纜等3戶企業(yè)入駐,其中明超電纜已于2019年建成投產(chǎn),隆基三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒項目和八度陽光一期200噸碳纖維保溫材料建設(shè)項目正在如火如荼建設(shè)中。

騰沖猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)規(guī)劃面積1200畝,主要布局新材料產(chǎn)業(yè)。目前已完成征地500畝,修建進(jìn)園道路1.5公里,架通110千伏安雙回路輸電線路9.4公里。并通過招商引資引進(jìn)了鴻鑫新型材料、康德順成、榮鋰科技3戶企業(yè)入駐園區(qū)。其中,鴻鑫新型材料年產(chǎn)4萬噸新型石墨材料加工項目已建成投產(chǎn)并納規(guī),2019年完成產(chǎn)值6799萬元;榮鋰科技年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目正在進(jìn)行收尾及附屬工程建設(shè),康德順成廠房已建成,因原材料不足原因,正申請向年產(chǎn)5萬噸工業(yè)硅轉(zhuǎn)型。

騰沖火山石時尚產(chǎn)業(yè)園。規(guī)劃用地面積220.18公頃(3302.70畝),主要布局火山石材加工產(chǎn)業(yè),控制性規(guī)劃和概念性規(guī)劃已通過規(guī)委會審查,正在開展林地征占用、土地征地等前期工作。并與騰沖冀滇石業(yè)有限公司、騰沖華輝火山灰開發(fā)有限公司分別簽訂了火山石材精深加工項目、騰沖火山石綜合加工園區(qū)及“三廢”處理配套項目入園協(xié)議,兩企業(yè)項目區(qū)正開展前期工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

騰沖市工業(yè)和科技信息化局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年末實有人員編制34人。其中:行政編制28人,事業(yè)編制6人;在職在編實有行政人員45人(含行政工勤人員8人),事業(yè)人員6人。

離退休人員86人。其中:離休1人,退休85人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度收入合計40,859,187.80元。其中:財政撥款收入40,859,187.80元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年17,021,019.17元對比增加23838168.63元,增加140.05%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制,二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資;三是2019年上級項目收入較2018年增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度支出合計42,041,090.60元。其中:基本支出9,826,332.09元,占總支出的23.37%;項目支出32,214,758.51元,占總支出76.63%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年16,251,019.17元對比增加25790071.43元,增加158.7%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制,二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資;三是2019年上級項目支出較2018年增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,826,332.09元。與上年8,586,874.88元對比增加1239457.21元,增14.43%,主要原因是調(diào)資及調(diào)入人員增加經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.28%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32,214,758.51元。與上年7,664,144.29元對比增加24550614.22元,增320.33%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制;二是科技項目、工業(yè)項目資金較上年增加。項目開支主要用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制、南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會經(jīng)費支出和省市級科技發(fā)展扶持經(jīng)費。項目開展進(jìn)度100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,541,090.60元,占本年支出合計的51.24%。與上年16,251,019.17元對比增加5290071.43元,增32.55%,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)入人員增加經(jīng)費。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出6,464,279.70元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.01%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出;對個人和家庭補助支出。

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出8,002,333.01元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.15%。主要用于在職科技人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出;對個人和家庭補助支出等及轉(zhuǎn)移支付的科技項目資金。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出838,341.68元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出;

  9.衛(wèi)生健康(類)支出706,777.70元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納在職職工醫(yī)保及公務(wù)員補助支出。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出50,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出及節(jié)能支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出5,479,358.51元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.44%。主要用于中小企業(yè)貼息補助。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為197350.00元,支出決算為131,665.66元,完成預(yù)算的66.72%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35,070.39元,完成預(yù)算的17.77%;公務(wù)接待費支出決算為96,595.27元,完成預(yù)算的48.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待,減少公務(wù)用車的使用及運行。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少101,836.68元,下降43.61%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5,898.47元,下降14.40%;公務(wù)接待費支出決算減少95,938.21元,下降49.83%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因堅持厲行節(jié)約的原則,減少公務(wù)接待,減少公務(wù)用車的使用及運行。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35,070.39元,占26.64%;公務(wù)接待費支出96,595.27元,占73.36%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35,070.39元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出35,070.39元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出96,595.27元。其中:

國內(nèi)接待費支出96,595.27元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2019年公務(wù)接待及全市招商引資項目接待費用支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,894,146.24元,與上年1,011,259.99元對比增加88586.25元,增8.76%,主要原因調(diào)入人員增加人員經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、車輛運行維護(hù)費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門資產(chǎn)總額6033677.26元,其中,流動資產(chǎn)1971294.44元,固定資產(chǎn)3657382.46元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)405000.36元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1295692.72元,其中;流動資產(chǎn)減少1145326.91元,固定資產(chǎn)減少143937.29元,對外投資及有價證券減少0元,在建工程減少0元,無形資產(chǎn)減少6428.52元,其他資產(chǎn)減少0元。無房租處置及車輛處置情況。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

6033677.26

1971294.44

3657382.46

3409097.42

41562.5

 

206722.54

 

 

405000.36

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額256737.00元,其中:政府采購貨物支出256737.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年工信局共開展自評項目1個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 1個,財政預(yù)算安排500000.00元,編制績效目標(biāo)1個,其中:重點項目 1個,財政預(yù)算安排 500000.00元,編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開

下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立花錢必問效無效必問責(zé)的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

三、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 

 

 

監(jiān)督索引號53052200430601111