索引號 | 01526030-7-/2020-0828024 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 11:12:59 |
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監(jiān)督索引號53052200430601000
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)
(二)部門整體支出績效自評報告
(三)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工業(yè)和科技信息化局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、組織貫徹工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,制定并組織實施全市工業(yè)和信息化的規(guī)范性文件和政策措施,協(xié)調(diào)解決工業(yè)聚集化進(jìn)程中的重大問題;根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃,編制并組織實施工業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
2、制定并組織實施工業(yè)和信息化發(fā)展政策;提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;編制并組織實施工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)的政策措施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級, 推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新;擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
3、制定并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃;負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向, 提出市級財政工業(yè)和信息化各項扶持資金安排意見;按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目備案。
4、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議,做好企業(yè)上規(guī)、上市培育。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作;負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作。
5、制定企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施,推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè);指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新,利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè) 化;開展工業(yè)和信息化對外合作與交流。
6、依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加快推進(jìn)新材料、生物化工、生物醫(yī)藥、信息服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)發(fā)展裝備制造業(yè)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理、食鹽專營管理;負(fù)責(zé)督促通信企業(yè)、工業(yè)園區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)及生產(chǎn)、儲存、流通安全的監(jiān)督管理;組織制定工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局及政策措施,推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè);推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展;負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和管理工作。
8、參與編制能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃;組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策; 負(fù)責(zé)全市節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào),組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9、指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施,推動建立完善服務(wù)體系,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題。
10、承擔(dān)民航國防動員有關(guān)工作職責(zé),戰(zhàn)區(qū)恢復(fù)工作職責(zé), 研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的有關(guān)職責(zé),協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換能力建設(shè)職責(zé),交通戰(zhàn)備有關(guān)職責(zé),完善軍民融合發(fā)展體系。
11、統(tǒng)籌推進(jìn)全市工業(yè)和信息化融合發(fā)展,推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息安全保障,指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合;推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培育壯大新動能。
12、宣傳無線電管理法律法規(guī)和政策;提供無線電管理咨詢服務(wù);協(xié)調(diào)無線電通訊應(yīng)急保障;轉(zhuǎn)報無線電干擾投訴,協(xié)助查處無線電干擾違法行為;協(xié)助上級無線電管理機構(gòu)做好其它無線電管理工作。
13、負(fù)責(zé)企業(yè)的治亂減負(fù)工作;指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn),組織職稱評定工作;聯(lián)系工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會、社會中介組織。
14、擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動、科技發(fā)展、引進(jìn)國內(nèi)外智力發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。
15、統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
16、牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金 協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè),協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃并監(jiān)督實施。
17、擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策,并組織實施,組織協(xié)調(diào)重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施,推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。
18、編制全市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。參與實施大科學(xué)計劃和大科學(xué)工程。
19、貫徹落實全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng) 業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
20、牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
21、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
22、負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,指導(dǎo)科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,指導(dǎo)全市科技保密工作。
23、擬訂全市科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)有關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。
24、負(fù)責(zé)引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂市重點引進(jìn)外國專家規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國高端科學(xué)家團(tuán)隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國(境)培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。
25、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃, 推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。
26、負(fù)責(zé)國家、省自然科學(xué)基金資助項目的相關(guān)工作。
27、負(fù)責(zé)全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)要素協(xié)調(diào);督促工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作;指導(dǎo)行業(yè)管理企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)管理制度。
28、指導(dǎo)企業(yè)深化改革,參與研究制定企業(yè)改革政策, 提出改革發(fā)展思路,指導(dǎo)企業(yè)制定改革方案并督促組織實施。
29、完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。
(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.工業(yè)主要指標(biāo)完成情況
工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長。2019年,全市實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值236.45億元,同比增長13.27%;完成工業(yè)增加值56.12億元,同比增長11.5%,工業(yè)占GDP的比重為22.2%;工業(yè)用電量5.82億度,同比增加2.11%。全市57戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值154.81億元,同比增長15.87%。其中,四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值152.94億元,同比增長18.21%,占全市工業(yè)總產(chǎn)值的98.79%。四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中,生物產(chǎn)業(yè)(醫(yī)藥、農(nóng)特產(chǎn)品)實現(xiàn)產(chǎn)值20.54億元,同比增長4.8%;工藝美術(shù)品加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值76.22億元,同比增長11.42%;建材產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值36.35億元,同比增長22.72%;礦產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值19.83億元,同比增長68.77%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值累計增長12.4%(可比價),低于保山市考核目標(biāo)0.6個百分點(規(guī)上增加值增速13%),高于騰沖市人民代表大會考核目標(biāo)0.4個百分點(規(guī)上增加值增速12%)。
非公經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2019年民營經(jīng)濟(jì)完成增加值145.78億元,占全市GDP的57.7%,同比增10.4%。
非電工業(yè)投資積極推進(jìn)。完成非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資23.8億元。同比增-15.8%,完成目標(biāo)任務(wù)的56.7%。
電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)增長。電信公司完成33648萬元,移動公司完成47230萬元,聯(lián)通公司完成482萬元,合計完成85698萬元。電信業(yè)務(wù)總量增長100.23%,全年增長100%以上。
規(guī)模以上企業(yè)培育情況。2019年完成納規(guī)企業(yè)8戶,已完成目標(biāo)任務(wù)。其中:2018年底納入3戶(天耀、云天化、福德生物);2019年納入5戶(鴻鑫新材料、晨光生物、合發(fā)礦業(yè)、凱晟家居、繼鑫礦業(yè))。
(二)發(fā)展平臺建設(shè)推進(jìn)情況
騰藥產(chǎn)業(yè)園。按照“園區(qū)景區(qū)化,廠區(qū)景點化,產(chǎn)品禮品化”的理念在石頭山工業(yè)片區(qū)規(guī)劃布局了騰藥產(chǎn)業(yè)園區(qū),逐步形成種植、研發(fā)、加工、銷售為一體的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群,引領(lǐng)區(qū)域“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,形成具有強大產(chǎn)業(yè)競爭力和影響力的 “大健康”產(chǎn)業(yè)品牌園區(qū)。目前,園區(qū)計劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房182000平方米,已建成98000平方米,已聚集騰藥制藥、東方紅制藥、新綠色藥業(yè)、晨光生物、魅力漢道、羅瑞生物等醫(yī)藥企業(yè)7戶,園區(qū)初具聚集效應(yīng)。
騰沖“園中園”。保山工貿(mào)園區(qū)騰沖園中園規(guī)劃占地面積3176畝,主要發(fā)展硅基產(chǎn)業(yè),配套發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)和輕紡產(chǎn)業(yè)。已完成征地約1400畝,建成標(biāo)準(zhǔn)廠房7563.4平方米,建成服務(wù)中心8053平方米,已引進(jìn)西安隆基、八度陽光、明超電纜等3戶企業(yè)入駐,其中明超電纜已于2019年建成投產(chǎn),隆基三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒項目和八度陽光一期200噸碳纖維保溫材料建設(shè)項目正在如火如荼建設(shè)中。
騰沖猴橋徐家寨新材料產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)規(guī)劃面積1200畝,主要布局新材料產(chǎn)業(yè)。目前已完成征地500畝,修建進(jìn)園道路1.5公里,架通110千伏安雙回路輸電線路9.4公里。并通過招商引資引進(jìn)了鴻鑫新型材料、康德順成、榮鋰科技3戶企業(yè)入駐園區(qū)。其中,鴻鑫新型材料年產(chǎn)4萬噸新型石墨材料加工項目已建成投產(chǎn)并納規(guī),2019年完成產(chǎn)值6799萬元;榮鋰科技年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項目正在進(jìn)行收尾及附屬工程建設(shè),康德順成廠房已建成,因原材料不足原因,正申請向年產(chǎn)5萬噸工業(yè)硅轉(zhuǎn)型。
騰沖火山石時尚產(chǎn)業(yè)園。規(guī)劃用地面積220.18公頃(3302.70畝),主要布局火山石材加工產(chǎn)業(yè),控制性規(guī)劃和概念性規(guī)劃已通過規(guī)委會審查,正在開展林地征占用、土地征地等前期工作。并與騰沖冀滇石業(yè)有限公司、騰沖華輝火山灰開發(fā)有限公司分別簽訂了火山石材精深加工項目、騰沖火山石綜合加工園區(qū)及“三廢”處理配套項目入園協(xié)議,兩企業(yè)項目區(qū)正開展前期工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
騰沖市工業(yè)和科技信息化局
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局2019年末實有人員編制34人。其中:行政編制28人,事業(yè)編制6人;在職在編實有行政人員45人(含行政工勤人員8人),事業(yè)人員6人。
離退休人員86人。其中:離休1人,退休85人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度收入合計40,859,187.80元。其中:財政撥款收入40,859,187.80元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年17,021,019.17元對比增加23838168.63元,增加140.05%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制,二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資;三是2019年上級項目收入較2018年增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度支出合計42,041,090.60元。其中:基本支出9,826,332.09元,占總支出的23.37%;項目支出32,214,758.51元,占總支出76.63%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年16,251,019.17元對比增加25790071.43元,增加158.7%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制,二是調(diào)資增加人員工資及調(diào)入人員增加工資;三是2019年上級項目支出較2018年增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,826,332.09元。與上年8,586,874.88元對比增加1239457.21元,增14.43%,主要原因是調(diào)資及調(diào)入人員增加經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.28%。
(二)項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市工業(yè)和科技信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出32,214,758.51元。與上年7,664,144.29元對比增加24550614.22元,增320.33%,主要原因:一是2019年增加政府性基金預(yù)算20000000.00元用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制;二是科技項目、工業(yè)項目資金較上年增加。項目開支主要用于建筑公司及醫(yī)藥公司改制、南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會經(jīng)費支出和省市級科技發(fā)展扶持經(jīng)費。項目開展進(jìn)度100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,541,090.60元,占本年支出合計的51.24%。與上年16,251,019.17元對比增加5290071.43元,增32.55%,主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)入人員增加經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出6,464,279.70元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.01%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出;對個人和家庭補助支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出8,002,333.01元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.15%。主要用于在職科技人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出;對個人和家庭補助支出等及轉(zhuǎn)移支付的科技項目資金。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出838,341.68元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出706,777.70元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.28%。主要用于繳納在職職工醫(yī)保及公務(wù)員補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出50,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出及節(jié)能支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出5,479,358.51元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.44%。主要用于中小企業(yè)貼息補助。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為197350.00元,支出決算為131,665.66元,完成預(yù)算的66.72%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35,070.39元,完成預(yù)算的17.77%;公務(wù)接待費支出決算為96,595.27元,完成預(yù)算的48.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待,減少公務(wù)用車的使用及運行。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少101,836.68元,下降43.61%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少5,898.47元,下降14.40%;公務(wù)接待費支出決算減少95,938.21元,下降49.83%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因堅持厲行節(jié)約的原則,減少公務(wù)接待,減少公務(wù)用車的使用及運行。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35,070.39元,占26.64%;公務(wù)接待費支出96,595.27元,占73.36%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35,070.39元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出35,070.39元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出96,595.27元。其中:
國內(nèi)接待費支出96,595.27元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2019年公務(wù)接待及全市招商引資項目接待費用支出。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,894,146.24元,與上年1,011,259.99元對比增加88586.25元,增8.76%,主要原因調(diào)入人員增加人員經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、車輛運行維護(hù)費、差旅費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市工業(yè)和科技信息化局部門資產(chǎn)總額6033677.26元,其中,流動資產(chǎn)1971294.44元,固定資產(chǎn)3657382.46元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)405000.36元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1295692.72元,其中;流動資產(chǎn)減少1145326.91元,固定資產(chǎn)減少143937.29元,對外投資及有價證券減少0元,在建工程減少0元,無形資產(chǎn)減少6428.52元,其他資產(chǎn)減少0元。無房租處置及車輛處置情況。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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3
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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合計
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1
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6033677.26
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1971294.44
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3657382.46
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3409097.42
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41562.5
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206722.54
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405000.36
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額256737.00元,其中:政府采購貨物支出256737.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2019 年工信局共開展自評項目1個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 1個,財政預(yù)算安排500000.00元,編制績效目標(biāo)1個,其中:重點項目 1個,財政預(yù)算安排 500000.00元,編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
三、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
監(jiān)督索引號53052200430601111