索引號 | 01526030-7-/2021-1018005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-18 09:23:58 |
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監(jiān)督索引號53052200122201000
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會概況
一、主要職能
(一)主要職能
中共騰沖市紀律檢查委員會和監(jiān)察委合署辦公,單位性質為行政單位。主要職責:維護黨的章程和其它重要的規(guī)章制度,協(xié)助黨委整頓黨風,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;對黨員開展廉政教育,作出關于維護黨紀的決定;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令比較重要或復雜的案件,決定和取消對這些案件中的黨員的處分等。監(jiān)察委主要職責:監(jiān)督檢查全市行政機關工作人員和行政機關任命其他人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策以及決定、命令情況;受理對行政機關工作人員和行政機關任命的其他人員違反國家法律、法規(guī)以及違反政紀行為的檢舉、控告;受理行政機關工作人員和行政機關任命的其他人員不服行政處分的申訴,以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它由監(jiān)察機關受理的申訴等。監(jiān)察委履行監(jiān)督、調查、處置職責,按照管理權限,對全市所有行使公權力的公積人員實施監(jiān)督。
(二)2020年度重點工作任務介紹
1.扎實開展學習討論活動。堅持把學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和考察騰沖的重要指示作為首要政治任務,圓滿完成各階段學習任務,達到了預期目的,取得明顯成效。
2.統(tǒng)籌協(xié)調推動主體責任落實。由市級領導帶隊,組織開展2020年度黨風廉政建設責任制考核,在全市范圍內推廣“勐糯經驗”,全面理解運用“四項工作制度”,建立動態(tài)和靜態(tài)監(jiān)督事項清單,著力解決村監(jiān)委“不敢監(jiān)督、不會監(jiān)督、不愿監(jiān)督”問題,有效提升基層監(jiān)督實效。
3.圍繞中心強化監(jiān)督檢查。開展疫情防控監(jiān)督檢查20多輪次,制發(fā)督查專報62期,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅強的作風保證;組織開展“六穩(wěn)六保”、扶貧項目資金使用情況、農村道路(自然村內道路)建設情況、民族團結進步、創(chuàng)文、愛國衛(wèi)生“七個專項行動”等監(jiān)督檢查,把好黨風廉政意見回復關。
4.持之以恒正風肅紀。持續(xù)加強執(zhí)紀問責力度。
5.完成巡察全覆蓋任務。完成機動巡察1輪、常規(guī)巡察2輪、鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡察“回頭看”和延伸村級組織巡察1輪,實現(xiàn)本屆市委任期內巡察全覆蓋。共巡察35個單位,累計發(fā)現(xiàn)并反饋問題1473個。巡察利劍的鋒芒、震懾作用更加凸顯。
6.全方位多角度加大宣傳教育。認真總結騰沖黨風廉政建設和反腐敗工作經驗做法,不斷擴大外宣影響力。截至目前,騰沖紀檢監(jiān)察網站發(fā)布各類信息500余條,經驗做法外宣稿件被市級采用248條,省級及以上媒體采用178條。
7.堅決打好脫貧攻堅收官之戰(zhàn)。受理扶貧領域腐敗和作風問題線索,千方百計為掛鉤村社區(qū)和群眾解決實際困難問題,市紀委市監(jiān)委掛鉤的227戶建檔立卡貧困戶已全部脫貧退出。
8.一以貫之加強自身建設。創(chuàng)新培訓方式方法,拓展培訓渠道,組織參加各級各類學習培訓600余人次,隊伍專業(yè)能力建設全面加強。堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束并重,常態(tài)化開展家訪和談心談話,強化對紀檢監(jiān)察干部“八小時以外”的監(jiān)督。嚴格執(zhí)紀問責,受理反映紀檢監(jiān)察干部問題線索,堅決防止“燈下黑”。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。是:中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會為全額撥款行政單位,內設辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室至第五紀檢監(jiān)察室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室共12個職能室。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年末實有人員編制78人。其中:行政編制78人(含行政工勤編制10人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員114人(含行政工勤人員9人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。比上年增17人,是因為正常調入3人,從檢察院劃撥13人。
離退休人員14人。其中:離休0人,退休14人。
實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年度收入合計23,541,682.10元。其中:財政撥款收入23,541,682.10元,占總收入的100%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。
與上年對比增加2,627,314.80元,增長12.56%,主要原因一是工資水平上升,工資福利支出增加,社會保險繳費基數(shù)提高,所以整體的一般公務服務支出預算就有所增加。二是2020年我單位調入8人,相應的工資福利支出和社會保障繳費支出預算也相應增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年度支出合計23,380,034.76元。其中:基本支出22,409,007.10元,占總支出的95.85%;項目支出971,027.66元,占總支出的4.15%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加2,484,644.13元,增長11.89%%,主要原因是工資福利支出增加的主要原因一是工資水平上升,工資福利支出增加,社會保險繳費基數(shù)提高,所以整體的一般公務服務支出就有所增加。二是2020年我單位新調入8人,相應的工資福利支出和社會保障繳費支出和公用經費也相應增加。項目支出增加的原因是上級安排紀檢監(jiān)察專項補助財政撥款300,000.00元。對個人家庭的補助增加的原因是今年退休人員逝世1人,發(fā)放喪葬撫恤金207,296.40元。資本性支出增加的原因是購置公務用車一輛265,375.22元。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出22,409,007.10元。與上年對比增加2,544,639.44元,增加12.81%,增加的主要原因一是工資水平上升,工資福利支出增加,社會保險繳費基數(shù)提高,所以整體的一般公務服務支出就有所增加。二是2020年我單位新調入8人,相應的工資福利支出和社會保障繳費支出和公用經費也相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出18,352,191.09元,占基本支出的81.88%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費4,056,816.01元,占基本支出的18.120.%。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年年末在職人數(shù)122人,人均工資福利支出148,553.92元,人均基本支出183,680.39元,其中:人均辦公費支出5,339.80元。
(二)項目支出情況
2020年度用于保障中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出971,027.66元。與上年對比減59,995.68元,下降5.82%,主要原因是根據(jù)工作任務安排,上級補助資金下達時間晚,有一部分沒有支付完畢,待2021年支出。具體項目開支及開展工作情況:2020年項目資金年初預算安排檢舉舉報平臺建設資金補助資金180,440.00元,安排巡察專項經費602,387.00元,我單位在項目實施過程中本著專款專用,加快資金使用進度,保證資金使用效益的原則來進行檢舉舉報平臺建設和巡察專項資金的使用。主要用于派駐紀檢組的接收檢舉舉報的電腦、打印機、掃描儀的購置,及開展巡察工作的專項經費保障。通檢舉舉報平臺建設、巡開展察工作,提高黨的執(zhí)政能力、體現(xiàn)黨的先進性,為拒腐防變警示、推進反腐倡廉工作提供基本保證;同時是踐行以人為本、實現(xiàn)廉潔執(zhí)政的重要手段,為拒腐防變、推進反腐倡廉工作提供科學渠道保障。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出23,380,034.76元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2,484,644.13元,增長11.89%,主要原因一是工資水平上升,工資福利支出增加,社會保險繳費基數(shù)提高,所以整體的一般公務服務支出就有所增加。二是2020年我單位新調入8人,相應的工資福利支出和社會保障繳費支出和公用經費也相應增加。項目支出增加的原因是上級安排紀檢監(jiān)察專項補助財政撥款300,000.00元。對個人家庭的補助增加的原因是今年退休人員逝世1人,發(fā)放喪葬撫恤金207,296.40元。資本性支出增加的原因是購置公務用車一輛265,375.22元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出20,235,248.03元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.55%。
主要用于2010101款:全年支出19,020,420.37元,占總支出的81.35%。
2010199款:全年支出1,214,827.66元,占總支出的5.20%。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,689,107.52元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。
主要用于2080505款:全年支出1,689,107.52元,占總支出的7.22%。
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,455,679.21元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。
主要用于2101101 款:全年收入977,597.17元,占總收入的4.15%。
2101103款:全年收入478,082.04元,占總收入的2.04%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為640,000.00元,支出決算為542,300.94元,完成預算的84.73%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為492,346.94元,完成預算的98.47%;公務接待費支出決算為140,000.00元,完成預算的45.68%。因公出國(境)費支出預決算費用都為0的原因是:我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約的原則,從源頭上控制因公出國(境)費支出。公務用車購置及運行維護費支出預算數(shù)于決算數(shù)基本持平。公務接待費支出完成預算的45.68%的原因是:受疫情影響,上半年基本沒有接待支出,下半年雖有少量接待支出,但從收取伙食費中沖了16,482.00元,所以公務接待費的預算執(zhí)行率偏低。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加234,208.94元,增長76.02%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加278,373.94元,增長130.10%;公務接待費支出決算減少44,165.00元,下降46.92%。因公出國(境)費支出決算費用為0的原因是:我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約的原則,從源頭上控制因公出國(境)費支出。公務用車購置及運行維護費支出大幅上漲原因是:我單位2020年購置公務用車1輛,支出265,375.22元,故造成公務用車購置及運行維護費大幅上漲。公務接待費較上年下降的原因是:受疫情影響,上半年基本沒有接待支出,下半年雖有少量接待支出,但從收取伙食費中沖了16,482.00元,所以出現(xiàn)下降。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出492,346.94元,占90.78%;公務接待費支出49,954.00元,占9.22%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出492,346.94元。其中:
公務用車購置支出265,375.22元,購置車輛1輛。我單位2020年新購公務用車1輛,公務用車保有量為8輛。是因為我單位公務用車云M3JW05(本田思威小型越野車),使用年度長,已經陳舊,2019年將其處置。2020年新購買公務用車一輛(福特途睿歐2020款2.0T)。
公務用車運行維護支出226,971.72元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于主要用于保障工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出49,954.00元。其中:
國內接待費支出49,954.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待136批次(其中:外事接待0批次),接待人次778人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級紀委及對口的相關部門以及各個到騰考察學習團隊等的接待費用。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年機關運行經費支出4,056,816.01元,與上年對比減少61,122.49元,下降1.48%,主要原因一方面是因為我單位堅決貫徹中央八項規(guī)定精神,本著厲行節(jié)約的原則,從源頭上控制各項費用支出;另一方面是受疫情影響,接待費、會議費、培訓費等開支有一定幅度壓減。部門機關運行經費主要用于:
商品和服務支出3,716,132.79元
30201 辦公費489,823.07元
30204 手續(xù)費3,510.00元
30205 水費12,087.19元
30206 電費39,124.85元
30207 郵電費73,229.76元
30211 差旅費405,479.50元
30213 維修(護)費 9,585.00元
30215 會議費4,000.00元
30217 公務招待費49,954.00元
30226 勞務費68,418.00元
30227 委托業(yè)務費 73,624.00元
30228 工會經費 437,135.48元
30231 公務用車運行維護費 226,971.72元
30239 其他交通費用1,087,450.40元
30299 其他商品和服務支出 735,739.82元
資本性支出 340,683.22元
31002 辦公設備購置75,308.00元
31013 公務用車購置265,375.22元
二、國有資產占用情況
截止2020年12月31日,中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會資產總額18,698,915.58元,其中,流動資產1,500,729.78元,固定資產14,286,605.8元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產2,911,580.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1,683,338.46 元,其中:流動資產減少1,650,660.46元,固定資產增加612,639.8 元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,累計攤銷增加233,273.99元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產使用收入0.00元。
國有資產占有使用情況表
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| 單位:元
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項目
| 行次
| 資產總額
| 流動資產
| 固定資產
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產
| 其他資產
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小計
| 房屋構筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設備
| 其他固定資產
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欄次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 18698915.58
| 1500729.78
| 14286605.8
| 8362357
| 2097696.22
|
| 3826552.58
|
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| 2911580
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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2. 固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
3. 填報金額為資產“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額449,676.10元;其中:政府采購貨物支出346,351.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出103,325.10元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會屬于政治機關,開展工作主要為反腐敗工作,反腐敗工作不設指標,不設任務,不適宜定量考核,工作事項均涉及國家秘密,暫不適宜推行績效考核。我部門也無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標,績效目標編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項情況說明
“支出決算明細表”中,凡列入“其他”的經費支出,支出去向和金額。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年支出其他社會保障繳費12,700.96元,是生育保險、工傷保險。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年支出其他交通費用1,087,450.40元,是公務交通補貼1,057,050.00元,租車費30,400.4元。中國共產黨騰沖市紀律檢查委員會2020年支出其他商品和服務支出781,819.82元,具體為辦案點支出309,277.35元,省委第三巡視組巡視騰沖會議室租金等支出46,080.00元,萬壽菊產業(yè)補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)20,000.00元,駐村工作隊員工作經費及扶貧村工作經費補助145,000.00元,脫貧攻堅工作經補助70,000.00,退休人員公用經費3,360.00元,殘疾人保障金103,925.66元,助學捐款等其他零星支出84,176.81元。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
二、一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外,開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200122201111