索引號(hào) | 01526030-7-/2021-1019008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-19 09:51:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131201000
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度部門決算
目錄
第一部分基本概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分騰沖市公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
(一)主要職能
負(fù)責(zé)全市道路交通秩序維護(hù)、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、駕駛?cè)松暾?qǐng)考試、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)和駕駛?cè)藢忩?yàn)、交通安全宣傳教育、事故預(yù)防等交通管理職責(zé)任務(wù)。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年,交警大隊(duì)嚴(yán)格按照市局、支隊(duì)的要求,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,以“防事故、保安全、保暢通”為根本目標(biāo),以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指引,牢牢把握公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)總目標(biāo),堅(jiān)持以群眾滿意為導(dǎo)向,以隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)為抓手,以提高執(zhí)法效率和水平為主線,從大膽創(chuàng)新對(duì)交通輔警進(jìn)行層級(jí)化管理,提高輔警工資待遇;對(duì)中隊(duì)辦公用房進(jìn)行了翻新改造,對(duì)辦公生活設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了補(bǔ)充增配,為執(zhí)法辦案提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對(duì)全市交通管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行新建和更新,打造“互聯(lián)網(wǎng)+”的全新管理模式,全力提高了隊(duì)伍整體素質(zhì)和凝聚力、戰(zhàn)斗力,保障了公安交警基層一線隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法工作主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求,全力構(gòu)建政府主管各單位聯(lián)動(dòng)大格局,交通安全防控體系建設(shè)取得實(shí)效,成為五縣(市區(qū))唯一死亡事故下降的縣市,不斷提升了人民群眾交通安全獲得感、交通管理滿意度。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年末實(shí)有人員編制73人。其中:行政編制73人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員73人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員160人,主要是為交通輔警。
離退休人員11.00人。其中:離休0人,退休11人。
實(shí)有車輛編制27輛,在編實(shí)有車輛30輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。騰沖市公安局交通警察大隊(duì)沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度收入44,241,559.27元。其中:財(cái)政撥款收入44,241,559.27元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,797,805.98元,減少5.95%,主要原因分析:行政運(yùn)行增加302355.38元,(人員工資微調(diào),輔警工資及福利待遇增加)一般行政管理事務(wù)增加254100元,(車管材料費(fèi)用逐年增加)其他公安支出減少3495250元(其他公安支出本年減少項(xiàng)目支出),機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加23440.44元(繳納基數(shù)增加),衛(wèi)生健康支出增加116680.42元(繳納基數(shù)增加)。
二、支出決算情況說明
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度支出45,557,439.27元。其中:基本支出31,788,235.69元,占總支出的69.78%;項(xiàng)目支13,769,203.58元,占總支出的30.22%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。按照功能類分:2040201行政運(yùn)行支出22,408,505.45元,2040202一般行政管理事務(wù)3,464,100.00元,2040220執(zhí)法辦案支出16,868,025.23元,2040299其他公安支出367,978.35元。與上年對(duì)比減少1,165,399.32元,下降2.49%,主要原因分析:一、厲行節(jié)約,減少支出;二、人員經(jīng)費(fèi)支出減少209,812.16元,公用經(jīng)費(fèi)減少250,817.00元,項(xiàng)目支出減704,770.16元。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31,788,235.69元。與上年對(duì)比減少460,629.16元,下降1.43%,主要原因分析:工資福利支出減少210602.07元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加23440.44元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加96471.78元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加20208.64元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少2086963.38元,其他工資福利支出增加1236071.36元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加790元,商品和服務(wù)支出減少568647.68元,資本性支出減少250817元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,421,458.05元,占基本支出的67.39%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)10,366,777.64元,占基本支出的32.61%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障騰沖市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,769,203.58元。與上年對(duì)比減少209,812.16元,下降1.43%,主要原因分析:根據(jù)實(shí)際工作情況,對(duì)本部門項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,減少部門項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:一、明光中隊(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)480,162.00元,支付480,162.00元;二、自動(dòng)抓拍系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)3,000,000.00元,支出3,000,000.00元;三、大貨車限行工作69,000.00元,支出69,000.00元;四、執(zhí)法執(zhí)勤用車746,223.58元,支出746,223.58元;五、抗擊疫情專項(xiàng)資金(涉密項(xiàng)目);六、集鎮(zhèn)電子警察項(xiàng)目300,000.00元,支出300,000.00元;七、智慧指揮中心建設(shè)項(xiàng)目2,210,800.00元,支出2,210,800.00元;八、道路交通管理經(jīng)費(fèi)36,836.59元,支出36,836.59元;九、智慧城市交通指揮中心建設(shè)項(xiàng)目5,179,000.00元,支5,179,000.00元;十、公安系統(tǒng)服裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)108,300.00元,支出108,300.00元;十一、中央轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)費(fèi)155,210.32元,支出143,716.46元,剩余11,493.86元;十二、中央轉(zhuǎn)移支付裝備業(yè)務(wù)費(fèi)33,140.00元,支出33140元;十三、上級(jí)政法部門專項(xiàng)資金(涉密項(xiàng)目)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,557,439.27元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少1,165,399.32元,下降2.49%,主要原因分析主要原因分析:一、厲行節(jié)約,減少支出。二、人員經(jīng)費(fèi)支出減少209,812.16元,公用經(jīng)費(fèi)減少250,817.00元,項(xiàng)目支出減704,770.16元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
4.公共安全(類)支出43,108,609.03元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.62%。主要用于:工資福利支出18,962,591.81元,商品服務(wù)支出12,545,858.05元;對(duì)個(gè)人及家庭支出10,036.00元,資本性支出11,590,123.17元。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,253,702.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.75%。主要用于在職民警及職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用;
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,195,127.36元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于在職民警職工及繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi)用;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出;
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,052,169.32元,支出決算1,546,246.58元,完成預(yù)算的146.95%,對(duì)比上年減少70316.05元,減少4.76%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,494,525.58元,完成預(yù)算的156.96%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)較2019年增加99954.05元,增加7.17%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51,721.00元,完成預(yù)算的51.72%,較2019年減少29638元,減少36.42%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一、公車購置費(fèi)用增加36.23萬元,由于財(cái)政在做預(yù)算時(shí)公車購置費(fèi)用為財(cái)政預(yù)算預(yù)留;二、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加18萬元,使用上級(jí)辦案業(yè)務(wù)費(fèi),增加支出;三、公務(wù)接待費(fèi)減少,由于受到疫情影響,減少上下級(jí)、友鄰單位之間交流學(xué)習(xí)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,494,525.58元,占96.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出51,721.00元,占3.34%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本單位無相關(guān)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,494,525.58元。其中:公務(wù)用車購置支出744,525.58元,購置車輛5輛。由于車輛年限比較長,使用頻率高,難以正常開展工作,根據(jù)大隊(duì)實(shí)際情況,購置5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出750,000.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于全市道路交通秩序維護(hù)、交通違法行為查處、交通警保衛(wèi)工作、交通事故處理、事故預(yù)防等交通管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出51,721.00元。其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出51,721.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待386批次(其中:外事接待0批次),接待人次991人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)部門檢查督導(dǎo)及友鄰部門之間工作學(xué)習(xí)交流、警務(wù)協(xié)作及專業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。
5、國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,366,777.64元,與上年對(duì)比減少250,817元,下降2.36%,主要原因分析:一、厲行節(jié)約,減少一般性支出;二、制定《騰沖市公安局交通警察大隊(duì)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》,從源頭控制,杜絕不必要支出。三、由于新大樓建設(shè)及違停球建設(shè)增加部分電費(fèi),新大樓綠化維修費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)407,783.24元,水費(fèi)7,448.70元,電費(fèi)175,668.31元,郵電費(fèi)639,176.63元,差旅費(fèi)103,209.70元,維護(hù)費(fèi)956,800.00元,租賃費(fèi)956,800.00元,公務(wù)接待費(fèi)51,721.00元,專用材料費(fèi)1,966,100.00元,勞務(wù)費(fèi)2,187,462.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)193,586.64元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)360,000.00元,其他交通費(fèi)697,150.00元,其他商品服務(wù)支出973,420.00元,辦公設(shè)備購置338,919.00元,專用設(shè)備購置361,081.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,騰沖市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總41207933.38元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1329800.95元,固定資產(chǎn)24989587.17元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程11,402,128.26元,無形資產(chǎn)3486417元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2923564.09元,其中固定資產(chǎn)增加915982.46元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛5輛,賬面原值624,549.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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合計(jì)
| 1
| 4120793338
| 132980095
| 2498958717
| 10850612.94
| 5595245.40
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| 8543728.83
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| 11402128.26
| 3486417
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額6,591,788.00元,其中:政府采購貨物支出4,426,699.00元;政府采購工程支出1,694,600.00元;政府采購服務(wù)支出1,694,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2020年騰沖市公安局交通警察大隊(duì)開展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)(其中1個(gè)項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目,不予公開),編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排10389800元,其中:重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排10389800元,編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131201111