索引號(hào) | 01526030-7/20231019-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 08:07:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100801000
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主,提供預(yù)防、保健、等綜合服務(wù),加強(qiáng)農(nóng)村疫病防控,防治農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控傳染病、地方病,對(duì)農(nóng)民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴(yán)重?fù)p害;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病防控工作;做好農(nóng)村婦幼保健工作,提高醫(yī)院產(chǎn)生率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況;積極開(kāi)展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和康復(fù)工作;開(kāi)展健康衛(wèi)生知識(shí)宣傳,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識(shí),引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
一、人才隊(duì)伍建設(shè)情況:
加快人才培養(yǎng),提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。我院進(jìn)一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)修管理辦法》,注重加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),在認(rèn)真組織診療技能培訓(xùn)和“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)考核的基礎(chǔ)上,鼓勵(lì)醫(yī)護(hù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修5人次,年內(nèi)晉升為主任醫(yī)師1人,副主任醫(yī)師1人,副主任護(hù)士2人 。
二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及硬件投入
為提升我院綜合實(shí)力,完善患者就診環(huán)境,目前概算投資653萬(wàn)元的門診住院綜合樓項(xiàng)目已完成驗(yàn)收,于2018年3月完工并投入使用,建設(shè)款于2022年前全部支付完。
三、家庭醫(yī)生簽約工作
我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作,做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作是推動(dòng)分級(jí)診療工作基本保障”的宗旨,大力倡導(dǎo)“交個(gè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì)知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念,服務(wù)團(tuán)隊(duì)通過(guò)簽約帶動(dòng)服務(wù),通過(guò)服務(wù)宣傳簽約。
在簽約完成時(shí),我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)轉(zhuǎn)段,由簽約重點(diǎn)轉(zhuǎn)向簽約后的服務(wù)工作。
四、振興醫(yī)療鄉(xiāng)村工作
我院深入貫徹落實(shí)《騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局健康扶貧工作實(shí)施方案》,開(kāi)設(shè)了一站式結(jié)算,并嚴(yán)格按照要求完善一站式病戶信息,把符合一站式結(jié)算人口名單及時(shí)錄入信息系統(tǒng),保證讓符合一站式的病友在就診過(guò)程中能真正享受到各項(xiàng)政策優(yōu)惠。針對(duì)《健康扶貧30條措施》積極開(kāi)展對(duì)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行先診療后付費(fèi)相關(guān)要求,確保符合一站式的病友“看得起”病。
五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作
進(jìn)一步加強(qiáng)村衛(wèi)生所管理,明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責(zé)。我院定期對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),定期到村衛(wèi)生所進(jìn)行各項(xiàng)工作督導(dǎo),切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)村衛(wèi)生所重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管,筑牢了村級(jí)衛(wèi)生網(wǎng)底。
六、中醫(yī)工作
2022年中醫(yī)診療5.6萬(wàn)多人次,大約占總診療人次的64.36%左右,其中純中藥飲片治療約為1.68多人次,中醫(yī)適宜技術(shù)診療6千多人次。中醫(yī)住院部出院400多人次,占總出院的11.6%。全鎮(zhèn)28個(gè)村衛(wèi)生所均能開(kāi)展中醫(yī)診療及5種適宜技術(shù)服務(wù),衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時(shí)在65歲以上老年人、0—36月兒童及2型疑似個(gè)人隱私身份信息患者等人群中大力開(kāi)展中醫(yī)藥健康管理工作。
七、公共衛(wèi)生工作
1. 居民健康檔案建檔情況:已完成紙質(zhì)居民健康檔案68250份,建檔率100%。電子健康檔案已錄入68250份,其中錄入率100%。
2. 健康教育活動(dòng)完成情況:共設(shè)置健教宣傳黑板報(bào)欄40塊,每月更新一期,完成健康咨詢講座152次,健康咨詢活動(dòng)8次,發(fā)放健教材料28,796份。
3.傳染病報(bào)告及時(shí)率100%,傳染病疫情漏報(bào)無(wú)。
4.能按要求開(kāi)展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場(chǎng)審核及日常監(jiān)督管理工作,開(kāi)展飲用水巡查280戶次,學(xué)校衛(wèi)生巡查168戶次,公共場(chǎng)所巡查96戶次,醫(yī)療機(jī)構(gòu)126戶次。
5. 0-6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)3723人。0-3歲兒童管理1282人,完成中醫(yī)藥服務(wù)3723人。
6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)319人,系統(tǒng)管理率100%。
7. 65歲以上老年人健康管理人數(shù)8108人,管理100%。
8. 年末高血壓人數(shù)4626人,規(guī)范化管理4626人,完成比例為100%。
9. 年末疑似個(gè)人隱私身份信息人數(shù)781人,規(guī)范化管理781人,完成比例為100%。
10. 重性疑似個(gè)人隱私身份信息共篩查出331人,規(guī)范化管理331人。
八、加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保醫(yī)療監(jiān)管,確保醫(yī)保資金安全有效運(yùn)行。
嚴(yán)格執(zhí)行騰沖市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施方案,完善《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)保監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費(fèi)用控制機(jī)制》等措施,將醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償范圍、報(bào)銷金額和投訴舉報(bào)渠道等情況在顯著位置進(jìn)行了公示,增加服務(wù)透明度。
九、加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè),規(guī)范服務(wù)行為,提升醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)
年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實(shí)到醫(yī)院處方點(diǎn)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,加大點(diǎn)評(píng)力度,針對(duì)每一期點(diǎn)評(píng)結(jié)果及存在問(wèn)題整理成藥訊(年內(nèi)共制作了5期),并對(duì)點(diǎn)評(píng)結(jié)果排名公示,對(duì)不合理醫(yī)療行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)及處罰。2、成立護(hù)理部,負(fù)責(zé)組織對(duì)全院護(hù)理人員的培訓(xùn)、考核,真正使護(hù)理、感控及“三基三嚴(yán)”的培訓(xùn)考核成為正規(guī)劃、常態(tài)化。
嚴(yán)格執(zhí)行感染管理控制相關(guān)規(guī)定,醫(yī)療廢物處置合理,放射防護(hù)合格。
十、黨風(fēng)廉政建設(shè)
一年來(lái),我院切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作,為了維護(hù)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,認(rèn)真貫徹市、鎮(zhèn)紀(jì)委的精神,圍繞加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè),狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。根據(jù)責(zé)任制相關(guān)要求,我院高度重視精心組織,認(rèn)真對(duì)照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書進(jìn)行落實(shí),一年來(lái),通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”抓黨風(fēng)廉政建設(shè),貫徹落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)工作情況。嚴(yán)格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過(guò)深入學(xué)習(xí)《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范》、開(kāi)展《醫(yī)德醫(yī)風(fēng)專項(xiàng)治理活動(dòng)》,嚴(yán)格按照物價(jià)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)性收費(fèi),落實(shí)收支兩條線管理規(guī)定;繼續(xù)推行院務(wù)公開(kāi),做到辦事公開(kāi),辦事結(jié)果公開(kāi),自覺(jué)接受群眾監(jiān)督;人員安排,做到任人唯賢。一年來(lái)我院全體黨員及院領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐意識(shí)不斷提高,全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務(wù)人員儀表端正,語(yǔ)言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務(wù),樹立白衣天使良好社會(huì)形象,醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)躍上一個(gè)新臺(tái)階。
十一、強(qiáng)化安全,創(chuàng)平安醫(yī)院建設(shè)
一是落實(shí)安全責(zé)任制,明確各級(jí)安全責(zé)任體系。二是完善醫(yī)院各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,做到分工明確、責(zé)任到人,流程合理、便捷高效。三是重點(diǎn)加強(qiáng)提高醫(yī)療質(zhì)量,改善服務(wù)態(tài)度,建立醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制,前期處理機(jī)制,妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點(diǎn)落實(shí)重點(diǎn)部位的防范措施。重點(diǎn)檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、藥庫(kù)藥房等安全措施落實(shí)情況、管理到位情況,無(wú)安全事故發(fā)生。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),即:騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年末實(shí)有人員編制37人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制37人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員55人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員12人。其中:離休0人,退休12人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)為空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)要求,民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目才需開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),2022年度我單位無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬(wàn)元以上的單個(gè)項(xiàng)目,所以我單位未開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù),因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)33,252,424.33元。其中:財(cái)政撥款收入14,582,513.59元,占總收入的43.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入18,650,407.59元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的56.09%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入19,503.15元,占總收入的0.06%。與上年對(duì)比增加6,774,311.97元,增加25.58%,主要原因:2022年財(cái)政撥款收入增加3,144,626.25元,增長(zhǎng)27.49%,其中財(cái)政撥款基本收入減少1,331,155.09元(其中人員經(jīng)費(fèi)增加609,380.23元,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助在職在編人員工資福利支出增加590,180.23元,村醫(yī)人員增加4人補(bǔ)助增加19,200元,公用經(jīng)費(fèi)減少 1,940,535.32元,主要是因?yàn)?021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1,824,635.16元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,一般公用經(jīng)費(fèi)增加115,900.16元)2022年財(cái)政項(xiàng)目收入增加4,475,781.34元,2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi):2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1,769,275.73元所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)增加4,113,242.66元,2022基藥補(bǔ)助增加362,538.68元;2022事業(yè)收入18,650,407.59元,與上年對(duì)比增加3,624,472.7元,增加24.12%,主要原因是:事業(yè)收入增加主要原因是計(jì)劃免疫納入衛(wèi)生院管理后,免疫接種人次增加,收入納入單位核算,2022年隨之醫(yī)療服務(wù)能力的提升服務(wù)患者增加致事業(yè)收入的增加;2022年其他收入19,503.15元,主要為利息收入,與上年對(duì)比增加5,213.02元,增加36.48%,其他收入增加主要幫因是2022年事業(yè)收入的增加日常銀行存款增加以致利息收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)29,710,033.17元。其中:基本支出23,240,508.19元,占總支出的78.22%;項(xiàng)目支出6,469,524.98元,占總支出的21.78%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加4,454,476.56元,增長(zhǎng)17.64%,主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻,以及防疫工作需要臨聘人員增加,及2022年服務(wù)能務(wù)的提升以致藥品耗材成本的增加,其中:基本支出減少375,681.18元,下降1.59%;項(xiàng)目支出增加4,830,157.74元,增長(zhǎng)294.64%;主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi):2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加1,769,275.73元,所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)增加4,113,242.66元,單位食堂建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項(xiàng)目支出354,376.4元,2022基藥補(bǔ)助增加362,538.68元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,240,508.19元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,147,750.25元,占基本支出的52.27%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11,092,757.94元,占基本支出的47.73%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,469,524.98元,項(xiàng)目支出增加4,830,157.74元,增長(zhǎng)294.63%;主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi):2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加1,769,275.73元,所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)增加4,113,242.66元,稍點(diǎn)診室建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項(xiàng)目支出354,376.4元,2022基藥補(bǔ)助增加362,538.68元。
1.2100302款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕36號(hào)財(cái)政代管資金2022年稍點(diǎn)診室建設(shè)款354,376.40元,主要用于界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院稍點(diǎn)診室建設(shè)建設(shè)資本性建設(shè)項(xiàng)目支出。
2.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕46號(hào)2022年下半年家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助資金35,166.00元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約有序順利進(jìn)行開(kāi)展。
3.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕240號(hào)2022年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)759,485.84,主要用于騰沖市級(jí)2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕27號(hào)2022年中央衛(wèi)生所基藥補(bǔ)助582,117.00元,主要用于2022年騰沖市界頭鎮(zhèn)村醫(yī)基本藥品補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕23號(hào)2022年衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助330,941.08元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.2100399款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕50號(hào)2022年費(fèi)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助279,996.00元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
7.2100408款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕32號(hào)2022年基本公共衛(wèi)經(jīng)費(fèi)4,113,242.66元,主要用于2022年界頭鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
8.2100410款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)預(yù)〔2022〕230號(hào)公共衛(wèi)經(jīng)費(fèi)疫線優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7,000.00元,主要用于2022年共衛(wèi)經(jīng)費(fèi)疫線優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.210999款指標(biāo)號(hào)騰財(cái)社〔2022〕73號(hào)2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7,200.00元,主要用于2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,582,513.59元,占本年支出合計(jì)的49.08%。與上年對(duì)比2022年財(cái)政撥款收入增加2,857,094.8元。增長(zhǎng)24.37%,其中財(cái)政撥款基本支出減少1,618,686.54元(人員經(jīng)費(fèi)增加609,380.23元,主要是財(cái)政補(bǔ)助在職在編人員工資福利支出增加590,180.23元;村醫(yī)人員增加4人補(bǔ)助增加19,200元;公用經(jīng)費(fèi)減少2,228,066.77元:主要是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)1,824,635.16元,年初結(jié)余287,531.45元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,一般公用經(jīng)費(fèi)增加115,900.16元);與上年對(duì)比2022年財(cái)政項(xiàng)目支出增加4,475,781.34元,上升273%,主要原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi):2,343,966.93元納入一般公共預(yù)算財(cái)政基本支出核算,而2022年該款項(xiàng)是納入一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目支出核算,2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1,769,275.73元所以2022年公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)合計(jì)增加4,113,242.66元,2022基藥補(bǔ)助增加362,538.68元;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出802,666.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.5%,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出
9.衛(wèi)生健康(類)支出13,779,847.35元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.5%,主要用:人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出中的村醫(yī)勞務(wù)支出、公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出的專用材料支出、村醫(yī)生活補(bǔ)助、基藥補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財(cái)政支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0元,年初未安排預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,年初未安排預(yù)算,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算:主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支,未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0元,比2021年減少125,000.00元,下降100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,與2021年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,比2021年減少125,000.00元,下降100%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,與2021年持平。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情防疫工作需要,在2021年5月經(jīng)上級(jí)研究決定,同意給我單位購(gòu)置救護(hù)車一輛,2021年該救護(hù)車購(gòu)置費(fèi)僅支付一半,另一半預(yù)計(jì)2022年付清,但2022年未付該救護(hù)車另一半購(gòu)置費(fèi),因此本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額49,547,165.68元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)17,678,720.37元,固定資產(chǎn)31,859,442.31元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)9,003.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少3,328,597.15元,其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1,752,055.96元;固定資產(chǎn)增加558,800元,減少5,639,453.11元:(2022年新購(gòu)置胃腸鏡內(nèi)鏡清洗器188,000元,數(shù)字陰道鏡130,000元,體外沖擊波158,000.00元,輸尿管鏡80,000.00元,污水檢測(cè)器2,800.00元;處置房屋建筑物5495平方米,賬面原值2,426,377.5元;處置車輛2輛,賬面原值292,385.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)136項(xiàng),賬面原值2,920,690.61.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100801111