索引號 | 01526030-7/20241022-00011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 12:19:17 |
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監(jiān)督索引號53052200171301000
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市婦女聯(lián)合會主要職能為團結動員全市婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步;教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高素質,促進婦女人才成長;代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定,維護婦女兒童合法權益;為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事;鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。
(二)2023年度重點工作任務概述
1.強化思想政治引領,堅定廣大婦女聽黨話、跟黨走的信念。騰沖市婦聯(lián)堅持把學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為婦聯(lián)干部教育培訓的必修課,廣泛開展“大學習、大宣講、大調研”,以“巾幗百千萬講堂”“新時代女性課堂”“美麗鄉(xiāng)村女子學堂”等為載體,開展線上線下宣講,引領廣大婦女更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,聽黨話、跟黨走。2023年以來,市婦聯(lián)黨組共組織理論學習中心組學習8次,黨支部召開支委會12次,黨員會12次,黨小組會12次,開展主題黨日活動10次,主要領導上專題黨課3次。
2.持續(xù)做好新一輪“兩個規(guī)劃”落地落實。自《騰沖婦女發(fā)展規(guī)劃(2021—2030年)》和《騰沖兒童發(fā)展規(guī)劃(2021—2030年)》于2022年11月29日發(fā)布以來,市婦聯(lián)多種形式開展活動,切實營造男女平等和兒童優(yōu)先的良好社會氛圍。今年以來,組織“兩個規(guī)劃”全員培訓1次,開展“男女平等基本國策”知識宣傳4場次,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)婦聯(lián)開展20余場次。
3.“三訪四察五送”辦實事,提升婦女兒童幸福感。深入推進作風革命效能革命,結合全省婦聯(lián)系統(tǒng)“轉作風、大調研、大走訪、察婦情、辦實事”活動,持續(xù)開展“三訪、四察、五送”調研工作,深入了解婦女群眾切實困難,并根據(jù)排查數(shù)據(jù),有針對性地為婦女群眾解決急難愁盼問題。截至目前,已完成全市初步遍訪,共走訪家庭184883戶(涉及人口691554人),正在有序推進“重點訪”及“回頭訪”。走訪過程中解決問題件數(shù)1463件。市、鄉(xiāng)兩級婦聯(lián)共開展普法宣傳活動726場次,涉及人數(shù)16926人次;開展政策宣講宣傳659場次,涉及人數(shù)47476人次;組織送愛心425場次,涉及人數(shù)3024人次;組織婦女開展培訓132場次,參與人數(shù)5864人次。
4.推進各領域全面組建婦聯(lián)組織。采取“黨群組織同步建、黨組織引導建、婦聯(lián)組織率先建”的方式,推進全市各領域全面組建婦聯(lián)組織,共同構建服務黨員和婦女群眾的組織平臺,實現(xiàn)工作互利雙贏,在“三新”組織、高校、女性集中的群體中靈活組建婦聯(lián)組織。推動婦聯(lián)組織的觸角向新領域新階層延伸,2023年以來,市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)兩級婦聯(lián)共同發(fā)力,在騰沖市立茵堂種植專業(yè)合作社、騰源農(nóng)牧、鴕鳥莊園、“餓了么”、元興果品等70個“三新”組織成立婦聯(lián),受保山市婦聯(lián)委托,參與滇西大珠寶學院組建“高校婦聯(lián)”,在清水鎮(zhèn)司莫拉幸福書吧成立第一家“婦女微家”,為當?shù)卮迕裥〗M婦女提供活動陣地,最大限度擴大婦聯(lián)的組織覆蓋、工作覆蓋和服務覆蓋。
5.全面推進婦聯(lián)組織規(guī)范化建設。以“五個基本”為主要內容積極推進基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設達標工作,2023年以來,全市331個婦聯(lián)組織已完成規(guī)范化建設317個,完成比例為95.8%,今年12月前將全面完成規(guī)范化建設。加強黨對群團工作的領導,持續(xù)推動全市婦聯(lián)組織黨建帶群建的思路、理念、方法、載體和機制創(chuàng)新,把黨建優(yōu)勢轉化為群團事業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢,鞏固提升騰沖市級先進黨組織聯(lián)系點黨建帶婦建工作,加強騰越街道東山社區(qū)、馬站鄉(xiāng)打云社區(qū)、猴橋鎮(zhèn)猴橋社區(qū)、芒棒鎮(zhèn)紅豆樹社區(qū)等示范點的黨建帶婦建工作的示范性。
6.強化基層婦聯(lián)干部隊伍建設。一是在配備上量質并重。2021年通過換屆選舉出鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)婦聯(lián)主席19名,專職副主席19名,執(zhí)委475名;村(社區(qū))婦聯(lián)主席220名。專職副主席440名,執(zhí)委3380名。220名社區(qū)婦聯(lián)主席平均年齡為35.75歲,年齡最小的僅22歲;高中及以上學歷有195名,占比89%;中共黨員189名,占比86%。婦聯(lián)干部隊伍實現(xiàn)了年輕化和知識化的目標要求,基層婦聯(lián)組織得到極大提升。二是在培育上內外兼修。組織基層婦聯(lián)干部學習黨和國家領導人對群團工作尤其是婦女工作的期望和要求,增強她們的事業(yè)心和責任感,傾聽婦女群眾呼聲;強化基層婦聯(lián)干部婦聯(lián)業(yè)務知識培訓,強化服務婦女群眾能力素質。2023年以來,開展婦聯(lián)系統(tǒng)各類知識培訓7場次。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
騰沖市婦女聯(lián)合會共設置3個內設機構,包括:辦公室、基層黨建辦、維權辦。
所屬單位0個。
(二)決算單位構成
納入騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。即:騰沖市婦女聯(lián)合會。
納入騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年末實有人員編制10名。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制2人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員1人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員2人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計5人(離休0人,退休5人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人(離休0人,退休5人)。
年末其他人員4人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員4人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度收入合計2,121,277.82元。其中:財政撥款收入2,044,216.97元,占總收入的96.37%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入77,060.85元,占總收入的3.63%。與上年相比,收入合計增加131,634.95元,增長6.62%。其中:財政撥款收入增加99,576.49元,增長5.12%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長0.00%;經(jīng)營收入增加0.00元,增長0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加32,058.46元,增長71.24%。主要原因:一是2023年在編人員艱邊津貼調整增加工資支出;二是2023年調入1名事業(yè)人員,增加工資及相關費用;三是本年度收取循環(huán)管理經(jīng)費77,060.85元,其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度支出合計2,086,249.80元。其中:基本支出1,683,714.80元,占總支出的80.71%;項目支出402,535.00元,占總支出的19.29%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少362,150.58元,下降14.79%。其中:基本支出增加300,254.45元,增長21.70%;項目支出減少662,405.03元,下降62.20%;上繳上級支出增加0.00元,較上年無增減變動;經(jīng)營支出增加0.00元,較上年無增減變動;對附屬單位補助支出增加0.00元,較上年無增減變動。主要原因:一是基本支出增加300,254.45元,一方面2023年我單位增加事業(yè)人員1人,人員支出增加;另一方面因工作重心轉變,2023年我單位推進婦聯(lián)組織規(guī)范化建設及創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作,導致相應的辦公費、差旅費支出相應增加。二是2023年總支出減少是因為2023年本級項目資金規(guī)模較小,上級下達的項目資金較上年減少662,405.03元,故項目支出大幅下降。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機構正常運轉的日常支出1,683,714.80元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,551,367.70元,占基本支出的92.14%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費132,347.10元,占基本支出的7.86%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出402,535.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.婦女兒童工作經(jīng)費支出109,245.19元,主要用于實施“家庭文明創(chuàng)建行動”。一是以“家家幸福安康工程”為載體,選樹先進典型,助力營造良好社會氛圍。廣泛開展尋找“最美家庭”“綠色家庭”等活動,2023年以來,共推選出“最美家庭”34戶、“綠色家庭”28戶,其中,獲保山市級“最美家庭”5戶、“綠色家庭”4戶,獲省級“綠色家庭”1戶,獲全國“最美家庭”1戶;持續(xù)推進健康家庭創(chuàng)建工作,牽頭抓實“家健康”專項行動。二是認真開展“我們的節(jié)日”系列活動,2023年以來開展家庭文明建設主題活動9場次。三是廣泛開展《家庭教育促進法》等知識宣傳。2023年以來,開展家庭教育講座20場次,2,100余人受益,曲石鎮(zhèn)清河社區(qū)家長學校被省婦聯(lián)命名為“云南省社區(qū)(村)示范家長學校”。
2.“三八”國際婦女節(jié)活動經(jīng)費74,889.00元,主要用于開展2023年全市婦女干部“三八”國際婦女節(jié)活動,組織1,000名婦女干部到馬站和睦村跑步、賞茶花等系列活動經(jīng)費支出。
3.2023年婦女兒童關愛救助及維權專項經(jīng)費15,000.00元,主要用于實施“巾幗健康行動”。2023年以來,完成免費宮頸癌篩查11,300余人、免費乳腺癌篩查9,500余人。
4.貸免扶補2019年30%工作經(jīng)費29,710.00元,主要用于“貸免扶補”相關工作開展。
5.就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動力轉移專項資金26,800.00元,主要用于市婦聯(lián)就業(yè)創(chuàng)業(yè)及農(nóng)村勞動力轉移相關工作。
6.創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎補專項資金18,334.48元,主要用于實施“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”及開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作。
7.2022年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款省級獎補資金86,523.50元,主要用于實施“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”及開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作,充分發(fā)揮婦聯(lián)在引導全市廣大婦女創(chuàng)業(yè)促就業(yè)過程中的凝聚力。在馬站鄉(xiāng)和芒棒鎮(zhèn)幫助400多名貧困婦女持續(xù)創(chuàng)業(yè)。
8.財政代管專項資金42,032.83元,主要用于持續(xù)推進關愛女性健康保險工作,2023年以來,全市女性安康保險參保24,331人,收取保費240.52萬元,共賠付97人,賠付金額210.4萬元。(單位資金項目不需做項目績效自評表)
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出2,044,216.97元,占本年支出合計的97.99%。與上年相比增加99,576.49元,增長5.12%,主要原因:一是2023年艱邊津貼調增及2023年我單位增加事業(yè)人員1人,人員支出增加;另一方面因工作重心轉變,2023年我單位推進婦聯(lián)組織規(guī)范化建設及創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作,導致相應的辦公費、差旅費支出相應增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出1,612,470.04元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.88%。主要用于:群眾團體事務1,612,470.04元。其中:行政運行1,280,181.04元,其他群眾團體事務支出33,228.00元,主要用于發(fā)放職工工資,支付項目支出、支付辦公費、工會經(jīng)費等支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出224,912.16元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.00%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出150,067.68元,其他就業(yè)補助支出74,844.48元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出120,311.27元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%。主要用于行政單位醫(yī)療67,893.27元,事業(yè)單位醫(yī)療6,456.72元,公務員醫(yī)療補助44,085.44元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,875.84元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出86,523.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補86,523.50元。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33,500.00元,決算為32,851.17元,完成年初預算的98.06%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,年初未安排預算;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元,決算為22,460.17元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的68.37%,完成年初預算的78.81%;公務接待費支出年初預算為5,000.00元,決算為10,391.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的31.63%,完成年初預算的207.82%,具體是國內接待費支出決算10,391.00元(其中:外事接待費支出決算0元),國(境)外接待費支出決算0元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為33,500.00元,支出決算為32,851.17元,完成年初預算的98.06%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為28,500.00元,決算為22,460.17元,完成年初預算的78.81%;公務接待費支出年初預算為5,000.00元,決算為10,391.00元,完成年初預算的207.82%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位認真執(zhí)行預算管理,嚴格落實公務接待要求,嚴格按照標準、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023年因公出國(境)費支出預算為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,與年初預算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國(境)費支出年初未安排預算,本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行維護費支出預算為285,00.00元,支出決算為22,460.17元,完成預算的78.81%。其中:公務用車購置費預算數(shù)為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,與年初預算無增減變動。原因是2023年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算,本年未購置公務用車。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為285,00.00元,支出決算數(shù)為22,460.17元,完成預算的78.81%,主要用于公務用車油費、過路費、修理費、保險費等支出。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:我單位繼續(xù)加強公務用車管理,要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元,支出決算為10,391.00元,完成預算的207.82%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:由于2023年開展基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設工作,上級婦聯(lián)組織到騰沖調研的次數(shù)增加,導致公務接待費支出相應增加。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加13,513.64元,增長69.88%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算增加8,552.64元,增長61.50%;公務接待費支出決算增加4,961.00元,增長91.36%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:一是由于基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設工作開展,上級婦聯(lián)組織到騰沖調研的次數(shù)增加,導致公務用車運行維護費、公務接待費支出較上年相應增加;二是由于實施“家庭文明創(chuàng)建行動”市婦聯(lián)到基層調研次數(shù)的增加,公務用車運行維護費支出較上年有所增長。
1.2023年因公出國(境)費支出決算數(shù)為0.00元,較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國(境)費相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為22,460.17元,較上年支出增加8,552.64元,增長61.49%。其中:公務用車購置費支出決算數(shù)為0.00元,較上年無增減變動。原因是2023年我單位未購置公務用車,無相關費用發(fā)生。公務用車運行維護費支出22,460.17元,較上年支出增加8,552.64元,增長61.49%。公車運行維護費較上年增加的主要原因:一是由于基層婦聯(lián)組織規(guī)范化建設工作開展,上級婦聯(lián)組織到騰沖調研的次數(shù)增加,導致公務用車運行維護費支出較上年相應增加;二是由于實施“家庭文明創(chuàng)建行動”市婦聯(lián)到基層入戶調研次數(shù)的增加,公務用車運行維護費支出較上年有所增長。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出決算為10,391.00元,較上年支出增加4,961.00元,增長91.36%。公務接待支出較上年增長的主要原因:本單位本年接待上級部門檢查、指導任務增加,同比上年度接待批次及人次分別增加8批次,70人次。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于婦女、兒童調研、發(fā)展、維權、資助等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于婦女、兒童調研、發(fā)展、維權、資助等相關工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市婦女聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出132,347.10元,比上年減少219.81元,下降0.17%,主要原因是貫徹過緊日子的相關要求,壓減不必要開支,開支秉承節(jié)約原則。部門機關運行經(jīng)費主要用于騰沖市婦女聯(lián)合會機構運轉所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出,其中:辦公費15,802.00元,工會經(jīng)費10,678.13元,公車運行維護費22,460.17元,其他交通費用81,906.80元,其他商品和服務支出1,500.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,騰沖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額290,348.69元,其中,流動資產(chǎn)214,329.30元,固定資產(chǎn)76,019.39元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加106,087.03元,其中固定資產(chǎn)增加11,016.90元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額79,020.17元,其中:政府采購貨物支出40,000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出39,020.17元。授予中小企業(yè)合同金額79,020.17元,其中:授予小微企業(yè)合同金額42,220.17元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200171301111