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索引號 01526030-7/20241029-00033 發(fā)布機構 騰沖市財政局
公開目錄 部門決算 發(fā)布日期 2024-10-29 21:39:28
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主題詞
騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度部門決算公開

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

建議參照政府批準的“三定”方案或各單位官方網(wǎng)站對職能和機構的相關表述進行公開。

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關政策和管理辦法。結合我市實際擬定衛(wèi)生工作實施方案及實施細則。

2.按照市委、市政府對社會經(jīng)濟發(fā)展的統(tǒng)一要求,研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置,制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和服務標準,協(xié)調(diào)組織和指導衛(wèi)生規(guī)劃的實施。

3.貫徹預防為主方針,制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃,組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測;開展全民健康教育,提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4.依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案,組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健,降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率,提高婦女、兒童的健康水平。

5.貫徹以農(nóng)村為重點的方針,研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實施方案。協(xié)調(diào)有關部門組織實施我市醫(yī)院建設規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設與管理。

6.研究指導醫(yī)療改革,用法律、行政、經(jīng)濟等手段加強宏觀管理,實行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理條例》及行業(yè)管理要求負責醫(yī)療機構和醫(yī)務人員的準入管理、監(jiān)督實施醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務規(guī)范;審查醫(yī)務人員從業(yè)資格,審批、核發(fā)醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證;審驗國家醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證。

7.建立和完善醫(yī)療技術應用、貫徹實施醫(yī)學科技和醫(yī)學技術標準,組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關,指導醫(yī)學科技成果的推廣與應用。負責科技項目的申報、審評、鑒定工作。

8.貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》,發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè),推進中西醫(yī)結合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應用和發(fā)展,推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9.貫徹實施《獻血法》,推行無償獻血工作,依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10.貫徹實施《職業(yè)病防治法》,負責對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個人進行衛(wèi)生監(jiān)督管理,對重點工業(yè)企業(yè)建設項目進行衛(wèi)生審查,組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢,對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進行衛(wèi)生監(jiān)督,對職業(yè)病防治機構進行監(jiān)督。

11.落實基本公共衛(wèi)生服務項目,開展居民健康檔案、健康教育,孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項工作,確保項目質(zhì)量,服務于廣大人民群眾,提高全民健康素質(zhì)。

12.對全市各種重大突發(fā)事件、重大災害的醫(yī)療救護工作以及全市的重大活動組織實施衛(wèi)生保障。

13.組織實施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術職務、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實。

14.承擔市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領導小組日常工作,組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術力量,做好應急物資儲備,對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置,防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15.組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項目及國內(nèi)衛(wèi)生項目的實施。

16.負責貫徹實施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》,承擔市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17.制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范,并組織實施。抓好繼續(xù)醫(yī)學教育和衛(wèi)生專業(yè)技術人員培訓工作。

18.管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機構及醫(yī)療事故調(diào)查處理,調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19.擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案,研究人口發(fā)展戰(zhàn)略,提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標和任務建議,提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20.實施全市人口和計劃生育中長期規(guī)劃、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對人口和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估,穩(wěn)定低生育水平。

21.起草全市人口和計劃生育工作的規(guī)范性文件,執(zhí)行人口和計劃生育工作有關法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關部門、群眾團體履行人口和計劃生育工作相關職責,促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合,會同有關部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。

22.提出促進全市人口有序流動、合理分布的政策建議,擬定全市流動人口和計劃生育服務管理規(guī)劃,協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

23.監(jiān)測全市人口和計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布人口和計劃生育安全預警預報建議,協(xié)助市級人口和計劃生育行政部門進行人口和計劃生育的信息綜合及信息化建設,參與國家人口基礎信息庫建設。

24.擬定全市人口和計劃生育宣傳教育工作規(guī)劃,組織開展人口和計劃生育宣傳教育工作。

25.實施生殖健康計劃,開展優(yōu)生促進工程,降低出生缺陷人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),促進社會和諧。組織節(jié)育手術并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學鑒定。

26.擬定并組織實施全市人口和計劃生育系統(tǒng)干部隊伍培訓規(guī)劃,指導人口和計劃生育公共服務網(wǎng)絡體系建設。

27.負責全市人口和計劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作,負責人口和計劃生育國際援助項目的實施。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育協(xié)會的工作。

28.強對計劃生育技術服務工作的管理,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),保障公民的生殖健康權利,向農(nóng)村實行計劃生育的育齡夫婦免費提供避孕、節(jié)育技術服務,缺生出陷預防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29.貫徹落實國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關部門及社會團體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進行健康教育,普及衛(wèi)生知識,提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督,不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進行檢查和衛(wèi)生評價,提高人民健康水平。組織實施市城評比申報工作。

(二)2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務介紹。

2023年,騰沖市衛(wèi)生健康局緊緊圍繞全市改革發(fā)展大局,圍繞三年行動計劃重點任務,積極攻堅克難,推進衛(wèi)健事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2月24日騰沖市獲2022年云南省推進健康縣城建設工作突出市榮譽(省級);6月13日騰沖健康縣區(qū)建設優(yōu)秀案例“插上健康促進的翅膀 讓幸福的地方更加幸福”以及典型經(jīng)驗被國家衛(wèi)健委、全國愛衛(wèi)辦通報。

(一)服務體系更加健全。目前我市有醫(yī)療衛(wèi)生機構392個。開放床位數(shù)、執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)、注冊護士數(shù)分別為3989張、2088人、2543人,每千人擁有床位數(shù)、執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)、注冊護士數(shù)分別為6.22張、3.26人、3.97人。

(二)服務能力全面提升。一是人民醫(yī)院外科樓投入使用,疾控中心綜合業(yè)務樓建設進入裝修階段,“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、第二人民醫(yī)院建設前期工作有序推進。二是市人民醫(yī)院晉升三級乙等醫(yī)院,市婦幼保健院創(chuàng)建成為省級兒童早期發(fā)展基地,市中醫(yī)醫(yī)院三級中醫(yī)醫(yī)院晉級達標即將迎來省級評審。19個衛(wèi)生院達到國家服務能力基本標準,占90.48%。21個衛(wèi)生院均建成1個符合自身功能定位的特色科室和慢病管理中心。市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院和7個中心衛(wèi)生院聯(lián)入保山市級120指揮調(diào)度中心平臺。三是積極開展全國基層中醫(yī)藥工作示范市創(chuàng)建工作。建成省級重點專科2個,在建2個。21個衛(wèi)生院(其中7個建成示范中醫(yī)館,14個設有中醫(yī)科住院部)均能開展8類10項以上中醫(yī)藥適宜技術,所有村衛(wèi)生所和社區(qū)衛(wèi)生服務站均能開展4類6項以上中醫(yī)藥適宜技術。

(三)醫(yī)改工作持續(xù)深化。扎實推進緊密型醫(yī)共體建設,推動縣級優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,修訂完善醫(yī)共體績效考核辦法,強化考核結果運用。2023年基層診療量占比達78.13%,縣域住院人次占比89.5%。

(四)惠民實事落細落實。基本公共衛(wèi)生服務均等化持續(xù)落實,免費開展孕前優(yōu)生檢查4979人,開展農(nóng)村婦女宮頸癌篩查16974人、乳腺癌篩查16263人。抓實嚴重精神障礙、糖尿病、高血壓等慢性病服務管理,規(guī)范管理率分別為98.07%、97.01%、97.69%。開展新生兒疾病篩查管理服務,遺傳代謝性疾病和聽力篩查率均達99.6%以上。

(五)健康騰沖建設成果明顯。全力提高疾病防控能力,有效研判處置傳染病疫情。年內(nèi)無重大傳染病暴發(fā)流行,無重大職業(yè)病危害事故。愛國衛(wèi)生走向深入,病媒生物防制先進城區(qū)通過省級復審,和順、清水國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建通過保山市級評審,實現(xiàn)省級衛(wèi)生村、鎮(zhèn)創(chuàng)建覆蓋率100%。健康幫扶扎實推進,已脫貧戶14595戶56644人100%參加基本醫(yī)保和大病保險,大病患者救治全面落實,救治率達100%,開展動態(tài)監(jiān)測和精準幫扶705人。

(六)家庭發(fā)展扎實有力。推進老年健康與醫(yī)養(yǎng)結合服務,打造社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結合示范點23個,完成老年人意外傷害保險承保34391人141.47萬元。抓實嬰幼兒照護服務,全市共有3歲以下托育機構51所(其中完成備案21所),能提供3歲以下嬰幼兒托位3646個。全力落實三孩生育政策及配套支持措施,1—10月出生3652人,成功發(fā)放各類獎勵扶助和生育支持項目資金1,153.02萬元。

(七)科學家論壇合作成效明顯。依托科學家論壇,騰沖與省內(nèi)外醫(yī)療機構和專家的聯(lián)系合作得到加強和拓展,簽訂合作協(xié)議3份,新增專家工作站11個。

(八)其他工作齊頭并進。醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治和看病就醫(yī)“多頭跑、流程多、耗時長”專項整治扎實推進,群眾“急難愁盼”問題得到有效緩解。全面貫徹落實總體國家安全觀,自覺把意識形態(tài)工作貫穿衛(wèi)健各項工作。積極參與市域社會治理現(xiàn)代化試點建設、法治建設,全力落實安全生產(chǎn)責任,全力化解矛盾糾紛,系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)向好。

二、單位基本情況

(一)機構設置情況

我單位共設置15個內(nèi)設機構,包括:黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務股、醫(yī)政醫(yī)管科教股(市級干部保健辦公室、無償獻血辦公室)、中醫(yī)藥綜合管理股(大健康產(chǎn)業(yè)辦公室)、疾控婦幼股(基本公共衛(wèi)生服務項目辦公室、衛(wèi)生應急辦公室)、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股(計劃生育協(xié)會辦公室)、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康股、防治艾滋病股、愛衛(wèi)辦、老齡健康股、醫(yī)改辦、健康扶貧辦公室。

我單位為二級預算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構成

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年末實有人員編制30人。其中:行政編制30人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員30人(含行政工勤人員4人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人(離休0人,退休33人)。

年末其他人員2人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員2人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,無政府性基金預算財政撥款支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度收入合計29,747,439.25元。其中:財政撥款收入29,744,264.49元,占總收入的99.99%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入3174.76元,占總收入的0.01%。與上年相比,收入合計減少5,103,354.76元,下降14.64%。其中:財政撥款收入減少5,104,821.47元,下降14.65%;上級補助收入0.00元,較上年無增減變化;事業(yè)收入0.00元,較上年無增減變化;經(jīng)營收入0.00元,較上年無增減變化;附屬單位上繳收入0.00元,較上年無增減變化;其他收入增加1,466.71元,增長85.87%。主要原因分析如下:

1.2023年我單位減少行政1人,人員支出減少,其中:2023年3月調(diào)出人員2人,從中和鎮(zhèn)政府調(diào)入1人,導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少120,518.48元。

2.是因工作重心轉變,我單位2023年減少項目支出4,979,596.61元,導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少4,979,596.61元。

3.我單位根據(jù)政府過緊日子的要求,壓減日常公用經(jīng)費7,206.38元。

4.其他收入增加1,466.71元,增加原因是同級政府單位拔入辦公經(jīng)費3,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度支出合計29,744,264.49元。其中:基本支出4,785,390.81元,占總支出的16.09%;項目支出24,958,873.68元,占總支出的83.91%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少5,107,321.47元,下降14.65%。其中:基本支出減少127,724.86元,下降2.60%;項目支出減少4,979,596.61元,下降16.63%;上繳上級支出0.00元,與上年相比無變化;經(jīng)營支出0.00元,與上年相比無變化;對附屬單位補助支出0.00元,與上年相比無變化。主要原因分析如下:

1.2023年我單位減少行政1人,人員支出減少,其中:本年3月份調(diào)出人員2人,從中和鎮(zhèn)政府調(diào)入1人,導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少120,518.48元。

2.是因工作重心轉變,我單位2023年減少項目支出4,979,596.61元,導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少4,979,596.61元。

3.我單位根據(jù)政府過緊日子的要求,壓減日常公用經(jīng)費7,206.38元。

4.其他收入增加1,466.71元,增加原因是同級政府單位拔入辦公經(jīng)費3,000.00元。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)單位機構正常運轉的日常支出4,785,390.81元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,390,940.77元,占基本支出的91.76%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費394,450.04元,占基本支出的8.24%。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出24,958,873.68元。主要用于:

1.公共衛(wèi)生中央及省級資金本年支出3,498,375.79元,上年支出18,033,899.79元,比上年減少14,535,524.00元;主要用于基本公共衛(wèi)生工作支出2,428,996.50的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出如:以獎代補資金1,000,000.00元、;重大公共衛(wèi)生服務資金本年支出246,779.29元,主要用于重大公共衛(wèi)生服務工作開支,辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出;突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理本年支出822,600.00元,支付2020年至2022年間采購的新冠肺炎疫情防控設備購置等支出;

2.其他計劃生育事務資金本年支出13,714,945.00元,上年支出10,318,370.00元,,比上年增加3,396,575.00元,主要用于計劃生育惠民獎勵支出;

3.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金本年支出5,200,645.09元,上年支出0.00元,比上年增加5,200,645.09元,主要用其他衛(wèi)生健康管理事務工作中的辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出;

4.行政運行管理事務本年支出2,544,907.80元,上年支出5,307,539.31元,比上年減少2,762,631.51元,行政運行管理事務支出2,447,469.30元主要用于各種項目的市級配套經(jīng)費,如醫(yī)政醫(yī)管科教工作、中醫(yī)藥綜合管理工作、疾控婦幼工作、人口監(jiān)測與發(fā)展工作、綜合監(jiān)督與職業(yè)健康工作、防治艾滋病工作、愛衛(wèi)辦工作、老齡健康工作、醫(yī)改辦工作、健康扶貧辦公室工作。中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項資金本年支出62,438.50元,用于中醫(yī)(民族醫(yī))藥管理事務支出,如培訓費、會議費、辦公設備購置等支出;其他衛(wèi)生健康資金支出35,000.00元,用于大學生委培費用支出;

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款支出29,744,264.49元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少5,107,321.47元,下降14.65%,主要原因有:基本支出減少127,724.86元,下降2.60%;項目支出減少4,979,596.61元,下降16.63%;上繳上級支出0.00元,與上年相比無變化;經(jīng)營支出0.00元,與上年相比無變化;對附屬單位補助支出0.00元,與上年相比無變化。分析主要變動原因是:

1.2023年我單位減少行政1人,人員支出減少,其中:2023年3月調(diào)出人員2人,從中和鎮(zhèn)政府調(diào)入1人,導致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少120,518.48元。

2.因工作重心轉變,我單位2023年減少項目支出4,979,596.61元,導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少4,979,596.61元。

3.我單位根據(jù)政府過緊日子的要求,壓減日常公用經(jīng)費7,206.38元;其他收入增加1,466.71元,增加原因是同級政府單位拔入辦公經(jīng)費3,000.00元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出997,707.39元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.35%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出997,707.39元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出28,746,557.10元,占一般公共預算財政撥款總支出的96.65%。行政運行支出5,760,116.72元,基本公共衛(wèi)生中央及省級資金支出2,428,996.50元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理資金支出822,600.00元,其他計劃生育事務資金支出13,714,945.00元,其他衛(wèi)生健康資金支出35,000.00元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構資金支出5,200,645.09元,中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項資金支出62,438.50元,重大公共衛(wèi)生服務資金支出246,779.29元,死亡撫恤資金支出475,036.00元。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。

四、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為151,500.00元,決算為62,211.20元,完成年初預算的41.06%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算數(shù)為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算數(shù)為0.00元,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為113,500.00元,決算為39,348.20元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.25%,完成年初預算的34.66%;公務接待費支出年初預算為38,000.00元,決算為22,863.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.75%,完成年初預算的60.17%,具體是國內(nèi)接待費支出決算22,863.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元)。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為151,500.00元,支出決算為62,211.20元,完成年初預算的41.06%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為113,500.00元,決算為39,348.20元,完成年初預算的34.66%;公務接待費支出年初預算為38,000.00元,決算為22,863.00元,完成年初預算的60.17%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:

1.受疫情影響,公務接待任務減少,加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制,按要求進一步壓縮公務接待支出;

2.2023年大環(huán)境內(nèi)新冠疫情防控工作逐步放開,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理相關工作如:疫情防控檢查、督導、疫苗接種管理等工作事務的減少,同時減少公務用車運行維護費,如:燃油費、過路費、維修維護費;相關工作業(yè)務的公務接待支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少61,410.90元,下降49.68%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,較上年無增減變化;公務用車購置費支出決算0.00元,較上年無增減變化;公務用車運行維護費支出決算減少64,710.90元,下降62.19%;公務接待費支出決算增加3,300.00元,增長16.87%,接待人次287人次比上年280人次增加7人次,上升2.50%,待批數(shù)29批次比上年28批次增加1批次,公務接待費變動的主要原因是:2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年為減少,在貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,本著厲行節(jié)約的原則,從源頭上控制三公經(jīng)費支出,用好用活財政資金,加強資金使用管理,其中:2020年-2022年由于新冠疫情的影響,上級部門對本單位的各實地指導與考察相對減少,2023年逐漸恢復正常工作,上級主管部門對本單位實地指導與考察工作增加,公務接待支出也隨著增加,較上年決算數(shù)增加3,000.00元;公務用車運行維護費支出決算數(shù)較上年減少64,710.90元,一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、其他計劃生育事務等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。本單位無此項因公出國(境)團組工作開支。

2.購置車輛0輛。本單位無購置車輛開支。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、其他計劃生育事務等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.安排國內(nèi)公務接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次287人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基本公共衛(wèi)生工作、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理工作、其他計劃生育事務工作、其他衛(wèi)生健康工作、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理工作、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項管理工作、重大公共衛(wèi)生服務工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)2023年機關運行經(jīng)費支出394,450.04元,比上年減少7,206.38元,下降1.79%,主要原因分析:2023年單位在職人員調(diào)出2人,調(diào)入1人,導致辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費比上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費50,100.00元、印刷費2,303.50元、水費6,264.00元、電費23,300.00元、公務接待費3,900.00元、工會經(jīng)費33,882.54元、公務用車運行維護費5,000.00元、其他交通費用256,400.00元、其他商品和服務支出13,300.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)資產(chǎn)總額12,259,208.77元元,其中,流動資產(chǎn)7,170,412.53元,固定資產(chǎn)5,047,729.68元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)41,066.56元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少4,305,239.06元,其中固定資產(chǎn)減少4,502,332.44元(凈值)。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額140,738.40元,其中:政府采購貨物支出36,650.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出104,088.40元。授予中小企業(yè)合同金額140,738.40元,其中:授予小微企業(yè)合同金額140,738.40元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市衛(wèi)生健康局(本級)無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費,不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。