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索引號 tc_mbz-04_A/2021-0118020 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市芒棒鎮(zhèn)
公開目錄 救災(zāi) 發(fā)布日期 2017-02-06 09:30:45
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主題詞
2016年鎮(zhèn)級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算報告

 

騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算

基本情況說明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》(騰財發(fā)〔2016444號)編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求,將各項收支全口徑納入預(yù)算管理,統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴(yán)控制各項支出。
    3.
細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人;公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
 

4.效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理,強(qiáng)化部門績效意識,探索預(yù)算支出績效考評制度,將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合,提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

(一)部門主要職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理,包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)()算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理,通過“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼、退耕還林補貼、草原生態(tài)保護(hù)補貼、能繁母豬補貼、以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計劃生育獎勵補助等,各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務(wù)資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一站所的財務(wù)代管和服務(wù)、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)管理,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算;負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動;認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

 (二)人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共15個,分別是芒棒鎮(zhèn)人大、政府、財政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計育辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務(wù)站、交通管理站,其中行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位9個。部門在職實有人數(shù)95人,其中:行政46人,事業(yè)46人,工勤3人;離退休人員44人,其中:離休1人,退休43人;在編實有車輛4輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

 2017年部門預(yù)算總收入1768萬元,其中:財政撥款1768萬元。2017年部門預(yù)算總支出1768萬元,其中:基本支出1683.3萬元,項目支出84.7萬元。

(一)基本支出情況    

2017年基本支出1683.3萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,占預(yù)算支出的95.21%。

二)項目支出情況   

2016年項目支出84.7萬元,主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費及鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金安排。占預(yù)算支出的4.79%

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額137萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32萬元,公務(wù)接待費支出105萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少5萬元,減少的主要原因是:通過建立健全行政及財務(wù)管理制度,加強(qiáng)支出管理,嚴(yán)格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出,有效地減少了損失浪費。

(一)因公出國(境)費

2017年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2017年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費32萬元。全部為運行維護(hù)費32萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出

(三)公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支105萬元,主要用于主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動的接待,比2016年預(yù)算減少5萬元,減少原因嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行芒棒鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細(xì)則等相關(guān)制度,規(guī)范接待及報賬程序,對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷,從而減少了接待支出。