索引號 | 01526023-5/20241023-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 15:30:51 |
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2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為197,000.00元,決算為146,821.77元,完成年初預算的74.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置支出決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為127,000.00元,決算為124,627.77元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.88%,完成年初預算的98.13%;公務接待費支出年初預算為70,000.00元,決算為22,194.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.12%,完成年初預算的31.71%, 具體是國內(nèi)接待費支出決算22,194.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市發(fā)展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為197,000.00元,支出決算為146,821.77元,完成年初預算的74.53%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車購置支出決算為0.00元,年初未安排預算;公務用車運行維護費支出年初預算為127,000.00元,決算為124,627.77元,完成年初預算的98.13%;公務接待費支出年初預算為70,000.00元,決算為22,194.00元,完成年初預算的31.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位認真執(zhí)行預算管理,嚴格落實公務接待要求,做到無公函不接待,嚴格按照標準、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費支出,按項目具體分析如下:
1.2023年因公出國(境)費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預算無增減變動。原因是2023年,我單位因公出國(境)費支出年初未安排預算,本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為127,000.00元,支出決算數(shù)為124,627.77元,完成預算的98.13%。其中:公務用車購置費支出預算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預算無增減變動,本年購置公務用車0輛,與年初預算無增減變動,原因是2023年我單位公務用車購置費支出年初未安排預算,本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為127,000.00元,支出決算數(shù)為124,627.77元,完成預算的98.13%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:我單位繼續(xù)加強公務用車使用管理,公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為70,000.00元,支出決算為22,194.00元,完成預算的31.71%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是本年上級部門到我單位檢查督查次數(shù)減少,接待任務減少;二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制,按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,584.66元,增長1.79%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車購置費支出決算增加0.00元,較上年無增減變動;公務用車運行維護費支出決算增加12,556.66元,增長11.20%;公務接待費支出決算減少9,972.00元,下降31.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加,公務用車次數(shù)增加;二是2023年結(jié)付2022年、2023年公務用車修理費用及油價上漲,公務用車運行維護費增加,故2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。按項目具體分析如下:
1.2023年因公出國(境)費支出決算0.00元,較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算124,627.77元,較上年支出增加12,556.66元,,增長11.20%。其中:公務用車購置費決算支出0.00元,較上年無增減變動,原因是我單位本年未購置公務用車,無相關(guān)費用發(fā)生;公務用車運行維護費支出決算124,627.77元,較上年增加12,556.66元,,增長11.20%。公務用車運行維護費增加的原因:一是我單位下鄉(xiāng)檢查項目的次數(shù)有所增加,公務用車次數(shù)增加;二是2023年結(jié)付2022年、2023年公務用車修理費用及油價上漲,公務用車運行維護費增加。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出決算22,194.00元,較上年減少9,972.00元,下降31.00%,公務接待支出減少的主要原因是:一是本年上級部門到我單位檢查督查次數(shù)減少,接待任務減少;二是我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制,按要求進一步壓縮公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)項目檢查所需車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次432人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。