索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2018-1016001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-16 09:22:54 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
疾控中心是市人民政府舉辦的實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位。疾控中心在市衛(wèi)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)下,具體實(shí)施政府對(duì)疾病預(yù)防控制以及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法技術(shù)支持的職能,是全市疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心。職責(zé)和任務(wù)是:疾病預(yù)防控制、基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制為主,參與市級(jí)疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)規(guī)章、規(guī)劃、方案的制訂;提供公共衛(wèi)生檢測與信息服務(wù);組織調(diào)查處理公共衛(wèi)生問題、群體性不明原因疾病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疫情處理。承擔(dān)一定的科研工作;受衛(wèi)生行政部門認(rèn)定,開展健康相關(guān)產(chǎn)品檢測與評(píng)價(jià);組織指導(dǎo)、考核鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生防保機(jī)構(gòu)的疾病預(yù)防控制工作;培訓(xùn)中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)和管理人員;協(xié)助和配合上級(jí)開展相關(guān)工作。
1.在上級(jí)疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)所轄區(qū)域疾病預(yù)防控制的常規(guī)工作,協(xié)助和配合上級(jí)開展相關(guān)工作和完成下達(dá)的任務(wù)。
2.擬訂本市疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生工作方案,實(shí)施疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生措施,進(jìn)行質(zhì)量檢查和效果評(píng)估。
3.承擔(dān)本市的公共衛(wèi)生突出事件和救災(zāi)防病等問題的處理和控制及技術(shù)支持。
4.實(shí)施免疫預(yù)防接種,負(fù)責(zé)轄區(qū)域預(yù)防用生物制品的使用和管理。
5.負(fù)責(zé)對(duì)影響人群健康的危險(xiǎn)因素開展衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測,對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染病和職業(yè)病、公害病等進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測和防制管理。
6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制及其衛(wèi)生信息的管理、報(bào)告及預(yù)測、預(yù)報(bào)。
7.受衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)及預(yù)防性健康檢查工作;按法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)限對(duì)健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定和衛(wèi)生評(píng)價(jià)。
8.向社會(huì)提供相關(guān)的健康咨詢、預(yù)防醫(yī)學(xué)診療和結(jié)核病、性病、艾滋病、職業(yè)病的歸口管理、治療和康復(fù)工作。
9.組織考核鄉(xiāng)(鎮(zhèn))疾病控制的業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)、村兩級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展防病工作,培訓(xùn)中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)和管理人員。
10.完成市衛(wèi)生行政部門交辦的其它工作。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。加強(qiáng)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)、糾風(fēng)工作,對(duì)黨員及科室實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理,積極開展廣大職工政治思想教育,不斷提高職工思想政治素質(zhì),以完善和預(yù)防腐敗體系為重點(diǎn),認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
2.傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告管理工作。中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī),加強(qiáng)疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告和處置,疫情報(bào)告實(shí)行專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格實(shí)施網(wǎng)絡(luò)直報(bào)。積極指導(dǎo)各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告,做好傳染病報(bào)告、審核工作。
3.艾滋病防控。按照《云南省第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實(shí)施方案(2016-2020年)》、《保山市第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實(shí)施方案(2016-2020年)》、《騰沖市十三五防治艾滋病工作規(guī)劃(2016-2020年)》文件要求,深入開展檢測、行為干預(yù),病人管理,健康教育,有效遏制艾滋病流行速度。規(guī)范開展美沙酮藥物依賴門診工作。
4.結(jié)核病防治。認(rèn)真落實(shí)結(jié)核病防治工作,2016年10月順利實(shí)施完成《騰沖市“三位一體”新型肺結(jié)核病防治服務(wù)模式》轉(zhuǎn)型工作。落實(shí)結(jié)合病監(jiān)測、病例發(fā)現(xiàn)、治療管理、健康教育、切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、工作督導(dǎo)等工作。
5.落實(shí)鼠疫監(jiān)測防治工作。認(rèn)真執(zhí)行鼠疫“零”報(bào)、“三報(bào)”制度,完成監(jiān)測、檢驗(yàn)工作。
6.落實(shí)消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃。認(rèn)真貫徹落實(shí)《騰沖縣消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃(2011-2020年)》及《云南省2016-2020年消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃行動(dòng)計(jì)劃》,鞏固麻風(fēng)病防治成果,完成市級(jí)下達(dá)工作任務(wù),開展線索調(diào)查,病人隨訪、管理、家屬體檢排查等工作。
7.落實(shí)霍亂防治工作:開展霍亂監(jiān)測工作,以加強(qiáng)腸道門診腹瀉病人監(jiān)測報(bào)告工作為重點(diǎn),開展腸道傳染病霍亂監(jiān)測。
8.狂犬病防控工作:加強(qiáng)狂犬病監(jiān)測防控,繼續(xù)實(shí)施犬傷處置24小時(shí)值班,及時(shí)處置一犬傷多人事件,及時(shí)規(guī)范處置。2017年完成以行政村為單位養(yǎng)犬?dāng)?shù)量的統(tǒng)計(jì),按戶造冊(cè)登記管理家犬。
9.免疫規(guī)劃工作。認(rèn)真貫徹《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《擴(kuò)大免疫規(guī)劃實(shí)施細(xì)則》及《云南省預(yù)防接種規(guī)范管理實(shí)施方案》,嚴(yán)格執(zhí)行一、二類疫苗管理,規(guī)范實(shí)施疫苗分發(fā)和運(yùn)轉(zhuǎn),以鄉(xiāng)為單位,一類疫苗接種率均大于95%,建證率為100%,系統(tǒng)管理率為100%;首針乙肝疫苗及卡介苗及時(shí)率達(dá)95%以上。
10.慢性病防控工作。實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項(xiàng)目,推進(jìn)高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者、65歲以上老年人管理,做好死因監(jiān)測、腫瘤登記、心腦血管事件登記工作。
11.五大衛(wèi)生工作。積極完成食品衛(wèi)生、飲用水監(jiān)測、醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒監(jiān)測、公共場所消毒效果監(jiān)測任務(wù)。做好職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生工作。
12.加強(qiáng)碘缺乏病及云南不明原因猝死病防治、宣傳、監(jiān)測工作,開展包蟲病基底流行情況調(diào)查。
13.健康教育與健康促進(jìn)工作。積極開展健康教育與健康促進(jìn)工作,利用3·24,4·25,4·26,5·15,11·8,12·1等疾病防治宣傳日、衛(wèi)生活動(dòng)日、“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生與計(jì)劃生育局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1. 騰沖市疾病預(yù)防控制中心
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心部門2017年末實(shí)有人員編制77人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制77人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員81人(含參公管理事業(yè)人員0人)。2017年離退休人員39人。其中:離休0人,退休39人。實(shí)有車輛編制9輛,在編實(shí)有車輛9輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2017年度收入合計(jì)25,302,919.88元。其中:財(cái)政撥款收入25,302,919.88元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比減57,871.80元,下降0.23%,主要原因?yàn)椋?/span>
1、非稅收入財(cái)政返還13,569,784.00元,與上年對(duì)比減1,107,716.00元,下降7.55%
2、財(cái)政撥入項(xiàng)目支出3,100,820.66元,與上年對(duì)比增252,265.32元,增8.86%
二、支出決算情況說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2017年度支出合計(jì)27,376,026.22元。其中:基本支出23,181,272.38元,占總支出的84.68%;項(xiàng)目支出4,194,753.84元,占總支出的15.32%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增1,352,356.56元,增長5.20%,主要原因?yàn)椋?/span>
1、人員經(jīng)費(fèi)支出9,911,247.59元,與上年對(duì)比增192,738.63元,增1.98%
2、公用經(jīng)費(fèi)支出17,464,778.63元,與上年對(duì)比增1,159,617.93元,增7.11%
(一)基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,181,272.38元。與上年對(duì)比增1,928,803.32元,增長9.08%,主要原因?yàn)椋?/span>
1、人員經(jīng)費(fèi)支出9,911,247.59元,與上年對(duì)比增192,738.63元,增1.98%
2、公用經(jīng)費(fèi)支出13,270,024.79元,與上年對(duì)比增1,736,064.69元,增15.05%
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.76%,人均122,361.08元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.24%,人均163,827.47元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,194,753.84元。與上年對(duì)比減576,446.76元,減12.08%,主要原因?yàn)椋?/span>
1、2017年上年結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,084,188.02元,與上年對(duì)比減1922645.26元,下降38.40%
2、2017年項(xiàng)目支出4,194,753.84元,與上年對(duì)比減576446.76元,下降12.08%
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,376,026.22元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增1,352,356.56元,增長5.20%,主要原因?yàn)椋?/span>
1、人員經(jīng)費(fèi)支出9,911,247.59元,與上年對(duì)比增192,738.63元,增1.98%
2、公用經(jīng)費(fèi)支出17,464,778.63元,與上年對(duì)比增1,159,617.93元,增7.11%
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出27,376,026.22元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于疾病預(yù)防控制資金。
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……(相關(guān)支出情況);
3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……(相關(guān)支出情況);
4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……(相關(guān)支出情況);
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.騰沖市疾病預(yù)防控制中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為155,000.00元,支出決算為147,926.00元,完成預(yù)算的95.44%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為115,959.00元,完成預(yù)算的96.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,967.00元,完成預(yù)算的91.33%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
(1)嚴(yán)格控制使用車輛頻率
(2)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審核制度,控制接待人數(shù)及次數(shù)
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少63,277.40元,下降29.96%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少59,102.40元,下降33.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,175.00元,下降11.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:
(1)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比上年減少59,102.40元,原因?yàn)?/span>2016年車輛進(jìn)行大修,增大車輛運(yùn)行費(fèi)用
(2)公務(wù)接待減少4,175.00元,原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行單位規(guī)章制度,減少陪同人員及接待人次
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,959.00元,占78.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出31,967.00元,占21.61%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,959.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出115,959.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于疾病預(yù)防控制(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出31,967.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出31,967.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待311批次(其中:外事接待0批次),接待人次409人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疾病預(yù)防控制(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于疾病預(yù)防控制(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖疾病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,騰沖疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額36,009,632.01元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)18,785,360.36元,固定資產(chǎn)16,803,233.65元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)421,038.00元,(減)累計(jì)攤銷0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1,700,961.19元,其中固定資產(chǎn)增加348,680.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減:累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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合計(jì)
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1
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36009632.01
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18785360.36
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16,803,233.65
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6,325,870.93
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1,468,842.65
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2,343,000.00
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6,665,520.07
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421,038.00
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填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1.部門年度政府采購支出合計(jì)12,871,874.67元,其中:貨物采購支出12,871,874.67元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。主要用于:疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)費(fèi)及疫苗購置。
(四)績效自評(píng)信息情況
騰沖市疾病預(yù)防控制中心無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績效評(píng)價(jià)。)
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。