mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 01526041-1-13_A/2018-1016004 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-10-16 10:04:12
文號 瀏覽量
主題詞
騰沖市人民醫(yī)院2017年度部門決算公開

 

第一部分  騰沖市人民醫(yī)院

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心,主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救,兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù);承擔(dān)對基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn);承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)積極推進(jìn)。綜合業(yè)務(wù)樓擴(kuò)建項(xiàng)目新建門診醫(yī)技內(nèi)科住院樓工程中的門診醫(yī)技樓已于7月封頂正在做室內(nèi)砌筑裝修,內(nèi)科住院樓于5月召開減層論證會(huì),確定降三層,屬重大設(shè)計(jì)變更。醫(yī)院擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目,屬云南省教育衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目,建筑總面積54669平方米。

2、醫(yī)療質(zhì)量穩(wěn)步提升

每月定期組織環(huán)節(jié)質(zhì)量、終末質(zhì)量檢查,醫(yī)療質(zhì)量明顯提高。全院共開展臨床路徑51個(gè)病種。開展BI平臺(tái)工作,對各科進(jìn)行審核、監(jiān)管。

完成2017年第三周期醫(yī)師定期考核相關(guān)工作,完成白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)435例,尿毒癥患者診療救助 199人,血液透析18260人次,腹膜透析6人次。完成突發(fā)公共事件緊急醫(yī)療救援6次,醫(yī)療保障按需進(jìn)行,未發(fā)生采血或用血事故,未發(fā)現(xiàn)不合理用血情況。與昆醫(yī)附一院、昆醫(yī)附二院、昆華醫(yī)院、保山市人民醫(yī)院、保山市第三人民醫(yī)院等多家三級醫(yī)院及騰沖市21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議。

3、護(hù)理服務(wù)持續(xù)改進(jìn)

加強(qiáng)臨床護(hù)理質(zhì)量管理。制訂合理的質(zhì)量控制目標(biāo),采取不定時(shí)、不定內(nèi)容的隨機(jī)督查方式,每月由護(hù)理部組織對全院科室進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量綜合檢查對全院護(hù)理質(zhì)量存在問題進(jìn)行匯總分析,尋找原因,提出整改措施

加強(qiáng)專科能力建設(shè),加大各專科護(hù)士的培養(yǎng)力度。深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理工作。堅(jiān)持以病人為中心的責(zé)任制整體護(hù)理,重點(diǎn)督查責(zé)任護(hù)士對分管患者的基礎(chǔ)護(hù)理、病房管理、健康教育及各項(xiàng)治療的落實(shí)。積極開展延伸服務(wù),鼓勵(lì)各科室開展多形式的健康教育活動(dòng)。開展住院患者滿意度調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行分析,原因查找,對患者提出及存在的問題及時(shí)解決以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)

    《褲式外陰術(shù)后保護(hù)罩》獲騰沖市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、保山市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),并被推薦參加保山市第六屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎(jiǎng)評獎(jiǎng)。

4、科研教學(xué)工作扎實(shí)

2017年6月昆醫(yī)附二院第二批援騰醫(yī)療隊(duì)2名專家進(jìn)駐我院,開啟第二輪對口幫扶工作。

新招錄第一批助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員7人,按國家統(tǒng)一制定《助理全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)》開展培訓(xùn)

5、感控公衛(wèi)工作得到加強(qiáng)

認(rèn)真貫徹《醫(yī)院感染管理辦法》,按照重點(diǎn)部門重點(diǎn)控制的原則,嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施。嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院感染監(jiān)測規(guī)范》,開展醫(yī)院感染監(jiān)測工作,新增新生兒病房醫(yī)院感染目標(biāo)性監(jiān)測。

將創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市與日常工作相結(jié)合,加強(qiáng)院內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生、病媒生物防制、預(yù)檢分診、傳染病信息報(bào)告、慢性病防治等工作,使各項(xiàng)工作得到了較大提高。加強(qiáng)健康教育工作,持續(xù)開展戒煙工作,加大控?zé)焺褡枇Χ龋?guī)范了全院的勸阻記錄,控?zé)煿ぷ魅〉昧艘欢ǔ尚В⑼ㄟ^國家現(xiàn)場技術(shù)評估。

6、藥劑管理工作深入

 加強(qiáng)藥事管理工作,積極推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)從“以藥品為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙圆∪藶橹行摹保瑥摹耙员U纤幤饭?yīng)為中心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸诒U纤幤饭?yīng)的基礎(chǔ)上,以重點(diǎn)加強(qiáng)藥學(xué)專業(yè)技術(shù)服務(wù)、參與臨床用藥為中心”。通過加強(qiáng)藥師隊(duì)伍建設(shè),臨床藥師積極參與臨床藥物治療,實(shí)施藥學(xué)查房和藥師會(huì)診,提供藥品信息與用藥咨詢;落實(shí)處方點(diǎn)評制度,對點(diǎn)評中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)是超常用藥和不合理用藥,進(jìn)行干預(yù)和跟蹤管理;加強(qiáng)不良反應(yīng)的監(jiān)測和報(bào)告,對藥物臨床使用安全性、有效性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行監(jiān)測、分析、評估,建立藥品不良反應(yīng)、用藥錯(cuò)誤和藥品損害事件監(jiān)測報(bào)告制度等措施,提高了我院臨床合理用藥水平,保障了患者的用藥安全。

7、費(fèi)控價(jià)管力度加大

嚴(yán)格執(zhí)行《云南省非營利性醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在院內(nèi)電子顯示屏上滾動(dòng)公示收費(fèi)價(jià)格,為出院病人提供費(fèi)用清單,各收費(fèi)窗口旁邊都設(shè)有價(jià)格舉報(bào)電話“12358”,患者及家屬可通過電話、“意見箱”等方式進(jìn)行投訴。

我院服務(wù)能力不斷提升,轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院率持續(xù)下降,同時(shí)住院次均費(fèi)用也在持續(xù)增漲,針對此情況,制定了相關(guān)考核辦法對各臨床科室進(jìn)行考核,有效的遏制了次均住院費(fèi)用的過快增長,加深了臨床科室對醫(yī)保政策的理解,主動(dòng)自覺執(zhí)行醫(yī)保政策,促進(jìn)了醫(yī)院醫(yī)保工作的開展和規(guī)范管理,嚴(yán)格控制次均住院費(fèi)用不合理增長。

8、醫(yī)院管理水平提升

“以病人為中心”,“以電子病歷為核心”“以醫(yī)療管理為落腳點(diǎn)”,進(jìn)一步完善電子病歷、醫(yī)院管理平臺(tái)和移動(dòng)醫(yī)護(hù)工作站。加強(qiáng)對電子病歷的質(zhì)量控制,特別是病案首頁和附頁的填寫質(zhì)量。進(jìn)一步完善醫(yī)院管理平臺(tái),提升我院精細(xì)化管理水平。

9、黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)深入推進(jìn)

深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,認(rèn)真落實(shí)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作,以創(chuàng)建全市基層黨建示范點(diǎn)為契機(jī),全面推進(jìn)黨組織在服務(wù)醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中的核心作用。

一是加大黨員隊(duì)伍建設(shè)。二是強(qiáng)化黨員教育管理。組織黨員通過黨課、集中學(xué)習(xí)、醫(yī)院黨建微信平臺(tái)(天使先鋒)、科室晨會(huì)及個(gè)人自學(xué)等方式開展學(xué)習(xí)。三是豐富黨建活動(dòng)載體。黨總支部認(rèn)真擬定每月黨員志愿活動(dòng)主題及內(nèi)容并進(jìn)行公布,由黨員結(jié)合自身實(shí)際,自愿報(bào)名參加。著力開展“健康教育大講堂”、健康體檢、義診咨詢、康復(fù)指導(dǎo)、捐資助學(xué)、扶貧助弱及健康精準(zhǔn)扶貧等活動(dòng)。四是完成基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)。

10、公立醫(yī)院改革穩(wěn)步進(jìn)行

多舉措控制費(fèi)用不合理增長,提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,加大考核點(diǎn)評力度。一是力爭將人均費(fèi)用增長率控制在上一年度同期水平的10%以內(nèi)。二是有效降低藥占比,促進(jìn)臨床合理用藥。三是實(shí)行院科兩級控費(fèi)講評制度。

努力推進(jìn)新農(nóng)合DRGs付費(fèi)改革試點(diǎn)工作。按《騰沖市縣級公立醫(yī)院新農(nóng)合按疾病診斷分組支付方式改革實(shí)施方案(試行)》,我院組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算小組,制定了DRGs配套文件。

實(shí)施“一市一策”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格二次調(diào)整。8月25日執(zhí)行保發(fā)改收費(fèi)(2017)540號文件,縣級醫(yī)療服務(wù)價(jià)格與城市公立醫(yī)院同步調(diào)整,由“一縣一策”過渡到“一市一策”。對醫(yī)療服務(wù)價(jià)格提高部分主要通過醫(yī)保、新農(nóng)合報(bào)銷給予保障,不增加群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)。醫(yī)院利用電子屏、宣傳欄等宣傳醫(yī)改政策,運(yùn)用電子屏公示藥品及服務(wù)價(jià)格,接受群眾與社會(huì)監(jiān)督。通過精心準(zhǔn)備,調(diào)價(jià)工作平穩(wěn)過渡、人心穩(wěn)定。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民醫(yī)院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),差額撥款事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市人民醫(yī)院2017年末醫(yī)院人員編制490人,現(xiàn)有工作人員1100人(其中:正式職工631人,合同制人員469人)。   

離退休人員267人。其中:離休0人,退休267人。

實(shí)有車輛編制14輛,在編實(shí)有車輛14輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院2017年度收入合計(jì)40171.57萬元。其中:財(cái)政撥款收入3104.61萬元,占總收入的7.73%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入36791.2萬元,占總收入的91.58%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入275.76萬元,占總收入的0.69%。與上年對比增812.78萬元,增長2.05%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.財(cái)政補(bǔ)助收入,減少收入799.98萬元;

2.事業(yè)收入,增加收入1689.17萬元;

3.其他收入,增加收入165.1萬元。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民醫(yī)院2017年度支出合計(jì)39363.89萬元。其中:基本支出38,703.14元,占總支出的98.32%;項(xiàng)目支出660.76元,占總支出的1.68%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增415.59萬元,增長1.07,主要原因?yàn)椋?/span>

1.財(cái)政撥款支出,減少支出1130.78萬元;

2.基本支出,增加支出1546.37萬元

(一)基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38703.14萬元。與上年對比增718.96萬元,增長1.89%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.工資福利支出,新增支出2907.22萬元;

2.商品和服務(wù)支出,減少支出1061.59萬元;

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出,減少支出1094.22萬元;

4.債務(wù)利息支出,減少支出32.45萬元;

其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的23.41%,人均14.36萬元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.32%,人均0.81萬元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出660.76萬元。與上年對比減少303.5萬元,減少31.46%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.艾滋病防治經(jīng)費(fèi),減少項(xiàng)目支出59.32萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

2.對口支援經(jīng)費(fèi),減少項(xiàng)目支出18萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

3.公立醫(yī)院改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),減少項(xiàng)目支出4萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

4.公租房管理經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出33.68萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

5.結(jié)核病經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出6.37萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

6.精神病防治經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出4.26萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

7.食品安全保障經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出0.76萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

8.利息支出經(jīng)費(fèi),減少項(xiàng)目支出136.82萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

9.西班牙政府貸款貼息經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出0.87萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

10.重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),減少項(xiàng)目支出145.68萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

11.專家工作站經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出10萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

12.助理全科醫(yī)師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出0.89萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

13.基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi),增加項(xiàng)目支出3.49萬元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3015.32萬元,占本年支出合計(jì)的7.66%。與上年對比減少1130.78萬,減少27.27%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.工資福利支出,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406.72萬元;

2. 商品和服務(wù)支出,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.58萬元;

3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.94萬元;

4.其他資本性支出,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出114.15萬元;

5.債務(wù)利息支出,減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136.83萬元;

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出10.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于專家工作站資金10萬元、西班牙政府貸款貼息0.87萬元;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出675.42萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.4%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)482.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金192.98萬元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2329.03萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.24%。主要用于基本工資1679.15萬元、防艾經(jīng)費(fèi)272.95萬元、公立醫(yī)院改革240萬元、公租房管理經(jīng)費(fèi)33.68萬元、基本公共衛(wèi)生34.4萬元、結(jié)核病防治6.37萬元、精神病防治4.62萬元、食品安全保障2.65萬元、重點(diǎn)專科建設(shè)54.32萬元、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)0.89萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市人民醫(yī)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

騰沖市人民醫(yī)院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

(二)國有資產(chǎn)占用情況 

截至2017年12月31日,騰沖市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額68278.85萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)18634.66萬元,固定資產(chǎn)33335.69萬元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備16766.59萬元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程32248.9萬元,無形資產(chǎn)4152.83萬元,(減)累計(jì)攤銷3326.62萬元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8097.29萬元,其中固定資產(chǎn)增加1717.49萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

減:累計(jì)攤銷

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋

車輛

大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)

其他固定資產(chǎn)

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

1

682788513.53

186346616.24

333356863.78

119233968.16

3411442.18

102022584.67

108688868.77

167665938.45

0

322488966.69

41528254.5

33266249.23

 

 

填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn)

 

 

 

 

2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

 

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計(jì)0元,其中:貨物采購支出0元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況:無,2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市人民醫(yī)院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績效評價(jià)。

(五)其他重要事項(xiàng)情況說明

(六)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大修繕等的支出。