索引號 | 01526041-1-/2019-0228004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-28 10:26:53 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
(二)財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)因公出國(境)費(fèi)
(二)公務(wù)接待費(fèi)
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),執(zhí)行上級政府的決定和命令,擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作,保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有:院辦、門診、住院部、中醫(yī)科(含門診及住院部)、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個(gè)村衛(wèi)生所,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2018年年末在職職工總數(shù)為43人(含在職在編職工28人,合同制用工15人),上年度年末42人(在職在編27人,合同制15人),本年度調(diào)入在職在編職工1人,新招合同工0人;年末退休人員總數(shù)為6人,上年年末6人。
我院編制床位90張,由于條件的局限性,實(shí)際開放病床32張,全年出院病人1103人,同比去年增加121人,增長率為9.40%;出院者占用病床7062天;病床使用率69.08%,周轉(zhuǎn)次數(shù)31次,每床日收費(fèi)水平256.7元,出院者平均費(fèi)用973.57元,門急診人次84309人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康,讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
(三)重點(diǎn)工作概述
我院經(jīng)歷50多年努力,基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn),衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué),院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、牙科器械等;今年新建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng),所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)。
提升了醫(yī)院社會(huì)形象,也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善,優(yōu)化了服務(wù)流程,改善了醫(yī)院環(huán)境,為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有28人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)28人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。實(shí)有車輛1輛。(各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)政收入情況
2019年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政總收入3356649.35元,其中:一般公共預(yù)算3327732.04元,政府性基金收入0元,國有資本經(jīng)營收益0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)28917.31元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入3356649.35元,其中,本年收入3327732.04元,本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3327732.04元(本級財(cái)力3327732.04元,專項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,財(cái)政專戶管理的收入0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0元),政府性基金財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28917.31元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出3356649.35元。財(cái)政撥款安排支出3356649.35元,其中,基本支出3356649.35元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出3356649.35元)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
安排因公出國(境)費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。0。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%。
六、市對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因)
(一)2019年基本支出預(yù)3356649.35元,2018年基本支出預(yù)算2787990.9元,比去年增加32.98%,增長原因?yàn)椋喝藛T增加及工資增加。
八、其他公開信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增(減)0%,占基本支出的0%。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目,不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,2019年猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元,政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
(三)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(市本級)1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13