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索引號 01526041-1-/2019-0228005 發(fā)布機構 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2019-02-28 10:28:34
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主題詞
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年部門預算公開

 

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他公開信息

(一)機關運行經(jīng)費安排情況

(二)重點項目預算績效目標編制情況

(三)國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預算公開表

 

第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內設:

臨床科室:內一科(含急診科)、內二科(含全科醫(yī)學科)、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科(含計劃生育科)、中醫(yī)科(含中醫(yī)綜合服務區(qū))、康復科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心。

醫(yī)技科室:放射科(CT、DR)、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗科、藥房、消毒供應室。

職能科室:院辦公室、黨支部、醫(yī)務科、病案室、護理部、感控科、財務科、后勤科等科室。

能提供內科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內24小時急診服務。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預防保健,公共衛(wèi)生等診療項目。轄區(qū)內有 9個村衛(wèi)生所,共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領導和支持下,擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務工作。

(二)機構設置情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構1個,總編制45名,都為事業(yè)編制。

(三)重點工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務。

(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。

(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。

(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預防接種服務。

(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。

(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。

(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。

(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。

(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。

(9)在上級業(yè)務機構的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

(10)協(xié)助處理轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。

(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。

2.提供基本醫(yī)療服務

(1)使用農(nóng)村適宜技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。

(2)臨床科室重點設置內科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。

(5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。

3.其他任務。

(1)嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。

(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,分別是騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制45人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制45人。在職實有65人,其中:財政全供養(yǎng)65人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 16人,其中:離休 0人,退休16人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入9119330.70元,其中:一般公共預算財政撥款9119330.70元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結轉834437.50元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入9119330.70元,其中:本年收入8284893.20元,上年結轉834437.50元。本年收入中,一般公共預算財政撥款9119330.70元(本級財力9119330.70元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出9119330.70元。財政撥款安排支出9119330.70元,其中,基本支出8284893.20元,項目支出834437.50元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出995432.20元;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6666010.38元。2101102事業(yè)單位醫(yī)療389163.08元,2101103公務員醫(yī)療補助234287.54元。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出8284893.20元,項目支出834437.50元)。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2019年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元,比上年預算增0元,同比增長0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。

(二)公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。0。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增0元,同比增長0%,其中:公務用車購置費0元,增0元,同比增長0%0;公務用車運行維護費0元,增0元,同比增長0%。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為8284893.20元,比上年預算增加1543995.92元,同比增長22.90%,主要是人員增加,工資增多。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為834437.50元,比上年預算增加637608.66元,同比增長323.94%,主要是慢性病管理中心、心腦血管救治站經(jīng)費增加406750.00元,主要用于設備購置;慢性病防治能力提升工程項目資金增加383767.50元。

八、其他公開信息

(一)機關運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費0元,比上年預算增0元,同比增0%,占基本支出的0%。

(二)重點項目預算績效目標編制情況

2019年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,2019年騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院采購預算總額463814.00元,其中:政府采購貨物預算463814.00元,政府采購服務預算0元。

十、名詞解釋

(一)機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十一、2019年預算公開表

   01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1

   02.部門一般公共預算支出情況表1-2

   03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3

   04. 基金預算支出情況表 1-4

   05.部門收支總體情況表 1-5

   06.部門收入總體情況表 1-6

   07.部門支出總體情況表1-7

   08. 財政撥款支出明細表  1-8

   09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9

   10.項目支出績效目標表(市本級)1-10

   11.部門整體支出績效目標1-11

   12. 對下績效目標表1-12

   13.政府采購預算表 1-13

附件:

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