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索引號 01526041-1-/2019-0819007 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2019-08-19 09:53:05
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主題詞
騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院是騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。位于騰沖市騰越鎮(zhèn)洞山村新街子,法定代表人:楊清偉。內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,下轄有 13個村衛(wèi)生所及社區(qū)服務(wù)站,共有 43名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導和支持下,擔負著轄區(qū)及周邊流動人口5萬多人民群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作。騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是以開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療為主,綜合提供預(yù)防保健,計劃生育等診療項目。

(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。 

1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。 

2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。 

3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。 

4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。 

5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。 

6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。 

7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導。 

8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。 

9)在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導。 

10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。 

11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導、培訓、考核。 

12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù) 

1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。 

2)臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設(shè)。 

3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。 

4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。 

5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。 

3.其他任務(wù)。 

1)嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責,做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。 

2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制14人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制14人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員29人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制 0  輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計13,662,513.83元。其中:財政撥款收入6,957,575.04元,占總收入的50.92%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入6,687,743.60元,占總收入的48.95%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入17,195.19元,占總收入的0.13%。與上年對比減少448362.69元,減少3.18%,主要原因為:

1.財政撥款收入,增加425959.77元;

2.事業(yè)收入,減少873232.3元;

3.其他收入,減少1090.16元;

二、支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計11,947,542.29元。其中:基本支出11,223,350.29元,占總支出的93.94%;項目支出724,192.00元,占總支出的6.06%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少171825.51元,減少1.44%,主要原因為:

1.基本支出,新增支出117230.49元;

2.項目支出,減少支出289056.00元;

(一)基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,223,350.29元。上年對比增加117230.49元,增長1.05%,主要原因為:

1.工資福利支出,增加46840.07元;

2.商品和服務(wù)支出,增加2307191.22元;

3.對個人和家庭的補助支出,減少2236800.8

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的67.52%人均254,168

(二)項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出724,192.00元。與上年對比減少289056.00元,減少28.53%,主要原因為:

1.基藥補助項目,減少82384元,項目開展進度為100%

2.能力提升及中醫(yī)藥項目,減少200,000元,項目開展進度為100%

3.家庭醫(yī)生簽約補助項目新增6,672元,項目開展進度為100%

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,968,925.04,占本年支出合計的58.33%。與上年對比增加341721.29元,增長5.15%,主要原因為:

1. 工資福利支出,增加一般公共預(yù)算財政撥款支出757617.4元;

2. 商品和服務(wù)支出,增加一般公共預(yù)算財政撥款支出1744488.69元;

3. 對個人和家庭的補助支出,減少一般公共預(yù)算財政撥款支出2,160,384.8元;

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出444,542.40元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.38%。主要用于機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出6,524,382.64元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.62%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本支出。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%

 () 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0.00批次,接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20181231日,騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額21,820,723.07元,其中,流動資產(chǎn)9,897,725.42元,固定資產(chǎn)11,922,996.65元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4,230,226.23元,其中;流動資產(chǎn)增加289,107.58元,固定資產(chǎn)增加10,449,118.65,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程減少6,508,000.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

21820723.07

9897725.42

 

8552813.57

 

 

3370183.08

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額373300.00,其中:政府采購貨物支出373300.00;政府采購工程支出0.00;政府采購服務(wù)支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評情況

    (一)項目支出概況

騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門無重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。

    (二)項目支出績效自評

    (三)項目績效目標管理

    (四)2018部門整體支出績效自評報告

通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。本單位根據(jù)部門整體支出績效評價指標表作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀。管理逐步規(guī)范,運行平穩(wěn),認真履行基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、實施國家基本藥物制度等工作職能,通過項目的實施,基本保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作的正常運轉(zhuǎn),有效保障了基層居民群眾的身體健康,促進了基層衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

        (五)部門整體支出績效自評表

 部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。