索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0819010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 10:28:43 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、主要職能:承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)、防艾等衛(wèi)生工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置院辦公室、財(cái)務(wù)室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房、檢驗(yàn)室、功能科等。
(二)2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
(1)落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識(shí),實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場(chǎng)所健康教育。
(3)執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
(4)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
(7)對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
(8)對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
(9)在上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,對(duì)轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
(10)做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)警監(jiān)測(cè)并協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病,對(duì)疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科等,加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。
(4)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購(gòu)和統(tǒng)一配送,實(shí)行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理,負(fù)責(zé)村級(jí)衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年末人員編制24人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),實(shí)有事業(yè)編制24人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員24人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。
實(shí)有車輛2輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)7,329,649.87元。其中:財(cái)政撥款收入4,776,268.12元,占總收入的65.16%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入2,548,959.98元,占總收入的34.78%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入4,421.77元,占總收入的0.06%。與上年對(duì)比總收入增加247211.91元,增加率4%;其中:事業(yè)收入增加148,147.87元,增加率6%;其他收入減少4,078.45元,減少率93%;財(cái)政撥款收入增加103,142.49元,增加率3%;事業(yè)收入增加原因是中醫(yī)科開展了新項(xiàng)目,財(cái)政撥款收入增加原因是工資調(diào)整。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度支出合計(jì)7,022,429.29元。其中:基本支出6,513,151.29元,占總支出的92.75%;項(xiàng)目支出509,278.00元,占總支出的7.25%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。總支出與上年對(duì)比增加251,977.76元,增加率4%;基本支出與上年對(duì)比增加284,651.76元,增加率5%;項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少32,674元,減少率7%;基本支出比上年增加原因是在職人員工資調(diào)整,項(xiàng)目支出比上年減少原因是基藥補(bǔ)助比上年減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,513,151.29元。基本支出與上年對(duì)比增加284,651.76元,增加率5%;基本支出比上年增加原因是在職人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的45.27%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的54.73%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出509,278.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少32674元,減少率7%;項(xiàng)目支出比上年減少原因是基藥補(bǔ)助比上年減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,217,520.35元,占本年支出合計(jì)的60.06%。與上年對(duì)比減少93,442.88元,減少率3%;減少原因2018年2月退休一人(趙加志),財(cái)政撥款工資減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出348,303.20元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.26%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及職業(yè)年金。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出3,869,217.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.74%。主要用于發(fā)放在職人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3808.63元,支出決算為3,808.63元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3,808.63元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少6,479.27元,下降62.98%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,479.27元,下降62.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因是2017年宋慶齡基金捐贈(zèng)救護(hù)車落戶等費(fèi)用
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,808.63元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,808.63元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車燃料費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,808.63元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,814,354.22元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,567,402.13元,固定資產(chǎn)4,197,949.09元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)49,003.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加998154.45元,其中流動(dòng)資產(chǎn)增加937631.24元,固定資產(chǎn)增加60520.21元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元,無(wú)形資產(chǎn)增加49003元,其他資產(chǎn)增加0元,處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
|
|
||||||||||||
|
|
單位:元
|
|
||||||||||
項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對(duì)外投資/有價(jià)證券
|
在建工程
|
無(wú)形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
|
||||
小計(jì)
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||
|
|||||||||||||
欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合計(jì)
|
1
|
10814354.22
|
6567402.13
|
4197949.09
|
3034715.38
|
171321.71
|
0
|
991912
|
0
|
0
|
49003
|
0
|
|
|
|
|
|
||||||||||
填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
|
|
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度,馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購(gòu)支出總額93,780元,其中:政府采購(gòu)貨物支出93,780元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
騰沖市馬站鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療行為,嚴(yán)格做好依法執(zhí)業(yè)。組織醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度,結(jié)合“醫(yī)療質(zhì)量萬(wàn)里行”活動(dòng)的具體要求和我院實(shí)際,針對(duì)工作中存在的問(wèn)題開展自查自糾,并制訂切實(shí)可行的整改措施加以整改,促進(jìn)了醫(yī)院管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
2、嚴(yán)格落實(shí)首診負(fù)責(zé)、疑難病例討論、危重患者搶救、術(shù)前討論、交接班等核心制度的落實(shí)工作。建立手術(shù)分級(jí)管理制度,制定具體實(shí)施細(xì)則和管理辦法,有計(jì)劃、有目的的組織醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
3、為推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展,進(jìn)一步開展適宜的新項(xiàng)目。
4、2018年5月20日我院設(shè)立中醫(yī)理療室,配備了針灸、火罐、理療床、電針治療儀、溫?zé)嶂械皖l治療儀、TDP神燈、足浴桶、艾灸盒等設(shè)備,現(xiàn)有中藥飲片280余種、中成藥50余種,慢性病藥20余種。
5、嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,門診病歷、處方書寫規(guī)范,格率95%。
6、認(rèn)真執(zhí)行護(hù)理常規(guī),基礎(chǔ)護(hù)理工作無(wú)漏洞。
7、建立醫(yī)院感染管理制度,成立組織,落實(shí)到位。
8、加強(qiáng)藥事管理,加強(qiáng)抗菌藥物專項(xiàng)整治,認(rèn)真組織合理用藥知識(shí)培訓(xùn)。
9、全年未發(fā)生一起醫(yī)療糾紛與醫(yī)療事故。
(五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)此事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。