索引號 | 01526041-1-/2019-0819013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 10:50:40 |
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第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作 。
6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
(1)落實(shí)居民健康檔案管理及服務(wù),2018年電子化健康檔案管理55308人。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。2018年開展健康教育知識講座97期,參加人次3517人。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。2018年完成預(yù)防接種7058人次。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理,2018年上報傳染病病例79例。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。0-6歲兒童體檢人次 數(shù)4930,系統(tǒng)管理2302人。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。2018年我轄區(qū)孕婦1345人、產(chǎn)婦750人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理1345人,高危孕產(chǎn)婦439人,管理439人,管理率100%,住院分娩率100%,科學(xué)接生750人,科學(xué)接生率100%。產(chǎn)后訪視750人 ,訪視率100%。我轄區(qū)7歲以下兒童4736人,管理3063人,保健覆蓋率99.33%。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。轄區(qū)65歲以上老年人6424人,已完成健康體檢3995人,體檢率達(dá)62.19%,體檢后及時向家屬或本人反饋了體檢情況。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理,定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。2018年我轄區(qū)確診糖尿病人數(shù)1235人,建檔人數(shù)1235人,規(guī)范化管理1127人,管理率91.26%,高血壓確診3954人,建檔人數(shù)3954人,規(guī)范化管理人數(shù)3714人,管理率93.93%。
(9)在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下,對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。重型精神病患者確診人數(shù)254人,建檔人數(shù)254人,規(guī)范化管理人數(shù)245人,管理率96.45%。
(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù),如家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,2018年家庭醫(yī)生簽約9297人。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)2018年建立醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn),為推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相融合,進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長的多層次、多元化健康養(yǎng)老服務(wù)需求。在騰越鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、騰沖市衛(wèi)計局等上級部門安排部署下以及社保局、民政辦、文星社區(qū)居民委員會等支持下,與騰越鎮(zhèn)文星社區(qū)居民委員會協(xié)作打造的騰越鎮(zhèn)文星社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn),2018年 6月22日正式運(yùn)營,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)著力于打造中醫(yī)藥與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)模式。設(shè)有中西醫(yī)診室、中醫(yī)理療室,配備了針灸、火罐、理療床、電針治療儀、溫?zé)嶂械皖l治療儀、TDP神燈、足浴桶、艾灸盒等設(shè)備,現(xiàn)有中藥飲片 300余種、中成藥50余種,慢性病藥20余種。自示范點(diǎn)成立以來,已服務(wù)患者1000余人次。
通過全體職工的共同努力,截止2018年12月30日完成門診診療人次105654人次,出院病人1430次,業(yè)務(wù)收入6902422.25元。先后開展了乳癌根治術(shù)、直腸癌、宮頸癌、膽總管取石T管引流術(shù)、膽囊切除術(shù)、甲狀腺切除術(shù)、子宮切除,盆底重建術(shù)、卵巢囊腫切除術(shù)、闌尾切除等手術(shù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理,負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
(3)開展落實(shí)健康扶貧工作,為切實(shí)解決部分群眾“因病致貧”、“因病返貧”的問題,我院充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢,大力推進(jìn)健康扶貧,積極實(shí)施精準(zhǔn)式醫(yī)療救助,對貧困人口下村看病,送醫(yī)下村,開展免費(fèi)健康查體,需要住院治療的病人開通醫(yī)療扶貧綠色通道,免掛號費(fèi),免住院起付線,提高住院報銷比例讓貧困患者能夠及時得到扶貧救助,讓他們真正享受到黨和政府的關(guān)愛,使貧困人口得到更好的醫(yī)療服務(wù),減輕患者負(fù)擔(dān),使農(nóng)村居民得到農(nóng)合政策的受益感。適時提供上門服務(wù)以方便行動有困難的貧困群眾,使廣大群眾敢看病,看得起病。2018年1月至12月,收治建檔立卡貧困戶78人,住院總費(fèi)用116865.96元,報銷107664.66元,報銷比例92.13%;自付總費(fèi)用7211.98元,自付比例7.87%。超過規(guī)定報銷比例(90%及以上)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員33人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院2018年度部門結(jié)算收入合計14,589,670.48元。其中:財政撥款收入7,676,402.48元,占總收入的52.62%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入6,902,422.25元,占總收入的47.31%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入10,845.75元,占總收入的0.07%。與上年13,791,403.45元對比增加798,267.03元,增長5.78%。主要原因是人員工資提升,財政撥款增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門結(jié)算2018年度支出合計11,782,562.87元。其中:基本支出10,989,133.67元,占總支出的93.27%;項(xiàng)目支出793,429.20元,占總支出的6.73%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年支出11,288,910.27元對比增加493,652.6元,增長4.3%主要原因分析人員增加,工資提升,財政撥款人員支出增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,989,133.67元。與上年對比增長828273.40元,增長8.15%。主要原因是工資福利增加(含臨時工及合同制職工增加),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.74%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.26%。
(二)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出情況
2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)(國家基本藥物補(bǔ)助)支出793,429.20元。與上年對比減少334620.80元,主要原因是本年末購置專用設(shè)備。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,744,040.99元,占本年支出合計的65.72%。與上年支出7,018,507.73元對比增加725,533.26元,增加10%,主要原因本年公共衛(wèi)生支出增加,本年職工增加工資及獎勵金。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出521,679.60元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%。主要用于職工上繳養(yǎng)老保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出7,222,361.39元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.26%。主要用于職工工資福利支出 4,134,124.60 元,占總支出的57%,公共衛(wèi)生服務(wù)各類支出2,508,120.31元,總支出的34%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0.00個,累計0.00人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額24,374,330.14元,其中,流動資產(chǎn)8,998,079.57元,固定資產(chǎn)15,376,250.57元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少105,552.76元,其中;流動資產(chǎn)減少44,241.76元,固定資產(chǎn)減少61,311.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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單價200萬以上大型設(shè)備
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額465,640元,其中:政府采購貨物支出465,640元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
騰沖市騰越鎮(zhèn)小西衛(wèi)生院部門無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評。
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。本單位根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)表作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀。管理逐步規(guī)范,運(yùn)行平穩(wěn),認(rèn)真履行基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、實(shí)施國家基本藥物制度等工作職能,通過項(xiàng)目的實(shí)施,基本保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),有效保障了基層居民群眾的身體健康,促進(jìn)了基層衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無重要事項(xiàng)說明
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。