索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0819015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 11:16:38 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂,社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù),并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);
5、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);
6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理
2、居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、33種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥,嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級(jí)診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有16名在職職工,認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開展三會(huì)一課,兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動(dòng)。
8、認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)清查,報(bào)廢工作,積極做好政府會(huì)計(jì)銜接過度準(zhǔn)備工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)5,402,413.54元。其中:財(cái)政撥款收入3,003,557.00元,占總收入的55.60%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入2,393,121.11元,占總收入的44.30%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入5,735.43元,占總收入的0.11%。財(cái)政撥款收入減少76,230.86元,下降2.48%,原因?yàn)?017年職工調(diào)動(dòng),人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。事業(yè)收入減少89,032.85元,降低3.59%,因?yàn)樽≡翰∪藴p少。其他收入增加5,735.43元,全部屬于利息收入,增加100%,原因?yàn)?017年度將利息收入計(jì)入了醫(yī)療收入當(dāng)中。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)4,754,192.54元。其中:基本支出4,208,571.54元,占總支出的88.52%;項(xiàng)目支出545,621.00元,占總支出的11.48%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加79,280.53元,上升1.7%,主要為藥品供應(yīng)商提高藥價(jià),藥品采購成本增加。其中:基本支出增加164,315.53元,上升4.06%,主要原因?yàn)椴糠只舅幬飪r(jià)格上漲,藥品成本增加。項(xiàng)目支出減少85,035元,下降13.48%,主要是因?yàn)?017年度有附屬工程建設(shè)撥款,2018年度該部分支出沒有,只有正常的基本藥物補(bǔ)助支出。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,208,571.54元。與上年對(duì)比增長164,315.53元,主要原因是工資調(diào)增,并且部分基本藥物采購價(jià)格上漲,藥品成本增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.34%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.66%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出545,621.00元。與上年對(duì)比減少85,035元,下降了13.48%。主要原因是2017年度有附屬工程建設(shè)撥款支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為:衛(wèi)生院公共租賃住房管理費(fèi)用于公租房維修維護(hù)24,480元,污水處理系統(tǒng)150,433元。96,000元為縣級(jí)對(duì)衛(wèi)生所村醫(yī)縣級(jí)補(bǔ)助,131,733元為發(fā)放給村醫(yī)的基藥補(bǔ)助,17,256元為建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)。125,719元為衛(wèi)生院支付的其他相關(guān)設(shè)備采購衛(wèi)生院維修維護(hù)的費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,275,036.46元,占本年支出合計(jì)的68.89%。與上年對(duì)比增長313,833.26元,上升10.60%。主要原因分析為2017年度剩余的基藥補(bǔ)助和公共衛(wèi)生資金結(jié)余較大,2018年度因?yàn)楣l(wèi)資金核算增加以及合理預(yù)算使用基藥補(bǔ)助,財(cái)政撥款支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出236,609.28元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。全額用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出3,038,427.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.78%。用于工資福利,公共衛(wèi)生,設(shè)施設(shè)備采購,村醫(yī)補(bǔ)助等方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè),累計(jì)0.00人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額5,658,331.22元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,725,024.99元,固定資產(chǎn)1,933,305.23元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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5,658,331.22
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3,725,024.99
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1,933,305.23
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1,085,228.82
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848,076.41
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額50,700元,其中:政府采購貨物支出50,700元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額50,700元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評(píng)。
(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
1.清水鄉(xiāng)位于騰沖市西南面,東鄰騰越鎮(zhèn),南鄰梁河縣平山鄉(xiāng),西鄰荷花鄉(xiāng),北鄰和順鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn),衛(wèi)生院距縣城12公里,道路交通方便,轄6個(gè)行政村、29個(gè)自然村、64個(gè)村民小組,常住居民4638戶、16919人;全鄉(xiāng)有一個(gè)衛(wèi)生院,6個(gè)村衛(wèi)生所,清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)占地面積約3500 平方米,業(yè)務(wù)用房面積1955平方米,衛(wèi)生院現(xiàn)有職工24人,在編在職16人(男職工6人、女職工10人),其中副主任醫(yī)師2人,主治醫(yī)師 4人,執(zhí)業(yè)醫(yī)師 1人,主管護(hù)師 1 人,護(hù)師4人,會(huì)計(jì)1人,藥劑師1人,檢驗(yàn)士師1人,未定職稱1人;有村醫(yī)20名,其中女村醫(yī)14人,男村醫(yī)6人,執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師2人,我院設(shè)有B超室、放射室、檢驗(yàn)室、心電圖室、中醫(yī)理療室、公衛(wèi)科及集內(nèi)、婦、兒、外、口腔、計(jì)劃生育等為主的綜合門診和住院部,能夠開展當(dāng)?shù)爻R姴 ⒍喟l(fā)病的診療工作及衛(wèi)生保健工作。
2.衛(wèi)生防疫、婦幼保健等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作:
⑴衛(wèi)生防疫工作:抓好艾滋病、瘧疾、肝炎、結(jié)核等傳染病防治工作,做到思想不放松、隊(duì)伍不散、工作不斷、指揮不亂、突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)部位和重點(diǎn)人群,強(qiáng)化各項(xiàng)防治措施。瘧疾防治工作:2018年1至12月31日發(fā)熱病人血檢92例(應(yīng)檢90例),占轄區(qū)總?cè)丝诘?.54%,未檢出瘧疾感染病例,3月應(yīng)完成瘧疾休止期根治1例,實(shí)際完成瘧疾休止期根治1例,根治率100%,病例跟蹤管理率100%;衛(wèi)生院結(jié)合“4.26”瘧疾日,利用微信、短信、街天、板報(bào)、宣傳材料、講座等多種形式的大力宣傳瘧疾防治知識(shí)。中醫(yī)藥項(xiàng)目工作;我院組織學(xué)習(xí)了《中醫(yī)藥法》,按全國中醫(yī)先進(jìn)縣建設(shè)《標(biāo)準(zhǔn)》依據(jù),進(jìn)一步加強(qiáng)中醫(yī)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),醫(yī)院按標(biāo)準(zhǔn)開設(shè)了中醫(yī)科,種植了30多種中草藥,衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所同時(shí)增加了一些診療設(shè)備及服務(wù)內(nèi)容,營造了良好的中醫(yī)氛圍,但我鄉(xiāng)目前由于中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員缺乏,故開展中醫(yī)藥診療工作尚存在極大困難。
⑵婦幼保健工作:我院認(rèn)真貫徹落實(shí)與縣婦幼保健院簽訂的目標(biāo)責(zé)任書,緊緊圍繞《中華人民共和國母嬰保健法》積極開展母嬰保健工作;開展健康教育,組織鄉(xiāng)村兩級(jí)大力開展疾病防治,婦幼保健等衛(wèi)生科普知識(shí)宣傳;對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行篩查,提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦及嬰幼兒死亡率;對(duì)七歲以下兒童進(jìn)行體檢,篩查高危兒童,對(duì)高危兒童進(jìn)行管理,降低5歲以下兒童死亡率。
孕產(chǎn)婦保健工作,年內(nèi)全鄉(xiāng)共有孕產(chǎn)婦223人,其中孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理223人,系統(tǒng)管理率達(dá)100%,住院分娩153人,住院分娩率達(dá)100%,高危孕產(chǎn)婦102人,管理102人,管理率達(dá)100%,未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡及新生兒破傷風(fēng)。
兒童保健工作,年內(nèi)出生活產(chǎn)兒童155人(其中保養(yǎng)2人),5歲以下兒童1202人,5歲以下兒童體檢1152人,系統(tǒng)管理率為95.84%,其中5歲以下兒童死亡0人,5歲以下兒童死亡率0,嬰兒死亡0人,嬰兒死亡率0,新生兒死亡0人,死亡率0。
⑶公共衛(wèi)生工作:清水鄉(xiāng)2018年底總?cè)丝跀?shù)16919人,總戶數(shù)4638戶,居民健康檔案建檔情況:建檔16121人,建檔率達(dá)95.28%,電子建檔16121人,錄入率達(dá)95.28%;年內(nèi)已完成轄區(qū)居民健康檔案上移統(tǒng)一管理;65歲以上老年人1830人,其中65歲老年人管理1830人,65歲老年人管理率100%,65歲老年人健康體檢1221人,65歲老年人健康體檢率66.72%;衛(wèi)生院對(duì)高血壓病管理1164人,管理率97.73%,糖尿病管理242人,管理率100%,重癥精神病管理76人,管理率100%
(7)、鞏固開展國家級(jí)慢性病綜合防控工作,加強(qiáng)死因監(jiān)測(cè),2018年1至12月,全鄉(xiāng)共死亡100人,開展死因監(jiān)測(cè)上報(bào)100人,上報(bào)及時(shí)率為100%。
(8)、積極做好愛國衛(wèi)生工作,進(jìn)行衛(wèi)生科普宣傳、培訓(xùn),積極配合政府部門開展創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng),做好滅鼠、滅蠅、滅蚊工作及時(shí)指導(dǎo)改水改廁工作。
3.健康扶貧工作
根據(jù)我鄉(xiāng)實(shí)際制定了《清水鄉(xiāng)健康扶貧實(shí)施方案》,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)工作進(jìn)行了安排部署,對(duì)建檔立卡貧困戶進(jìn)行健康幫扶,全鄉(xiāng)居民4638戶16919人;共有建檔立卡貧困戶389戶1470人,建檔立卡貧困戶中符合大病患者37名,慢病患者135人,均進(jìn)行了家庭醫(yī)生簽約;自2017年10月來,我鄉(xiāng)根據(jù)“云南省健康扶貧30條措施”相關(guān)規(guī)定及上級(jí)要求開展工作,免收建檔立卡貧困戶門診一般診療費(fèi)及住院門檻費(fèi),并將門診及住院報(bào)銷比例上調(diào)5個(gè)百分點(diǎn),2018年1-12月,我院共有121名建檔立卡貧困戶住院患者享受到了“先診療后付費(fèi)、免收門檻費(fèi)”等相關(guān)政策,121名建檔立卡貧困戶住院患者醫(yī)療總費(fèi)用149503.51 元,減免140287.15元,自付金額9216.36元,報(bào)銷比93.83%,實(shí)現(xiàn)了貧困人口到衛(wèi)生院住院實(shí)際報(bào)銷比例達(dá) 90%以上,無欠費(fèi)及分期還款患者;通過上級(jí)部門溝通協(xié)作,我院于2017年開通了“一站式”服務(wù),建卡戶住院患者僅需在一個(gè)窗口就可以順利辦理出院手續(xù),切實(shí)為患者提供了方便快捷的貼心服務(wù)。
(五)部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。