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索引號 01526041-1-/2020-0622001 發(fā)布機構 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2020-06-22 09:15:32
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騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2020年部門預算公開

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、 預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、 省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

十、騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2020年部門預算表

 

 

 

第二部分 公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1)加強我市衛(wèi)生人才隊伍建設,健全衛(wèi)生人才培養(yǎng)機制;(2)負責培訓工作的組織、實施,協助開發(fā)新培訓項目;(3)組織全市衛(wèi)生技術人員的技術培訓;(4)組織全市衛(wèi)生技術人員的繼續(xù)醫(yī)學教育;(5)舉辦在職衛(wèi)生技術人員的繼續(xù)學歷教育深造工作;(6)組織全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的各種長、短期培訓工作;(7)舉辦全市鄉(xiāng)村醫(yī)生的學歷教育深造工作;(8)接受上級安排的各種臨時培訓任務和其他工作承擔著全市在職鄉(xiāng)村醫(yī)生、在崗衛(wèi)生專業(yè)技術人員的培訓及繼續(xù)教育工作。

(二)機構設置情況

事業(yè)機構1個,當年無變動。

(三)重點工作概述

     為改變我市衛(wèi)生技術人員普遍存在的“學歷偏低、技術水平偏低、專業(yè)技術職稱偏低”的現象。經多方協調,從我市醫(yī)療衛(wèi)生隊伍現狀和社會需求出發(fā),考慮衛(wèi)生人才不足,醫(yī)療工作的特殊性,2019年積極與上級衛(wèi)生行政部門聯系,以及積極向財政部門爭取資金,安排了多期衛(wèi)生技術培訓。一方面保證了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務正常開展,另一方面又培訓了專業(yè)技術人員,提高了他們的專業(yè)理論水平和技術水平。參學人員有一大部分成為了醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務骨干和學科帶頭人,為我市衛(wèi)生事業(yè)進一步發(fā)展奠定了良好的基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制9人。在職實有6人,其中: 財政全供養(yǎng) 6人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人,其中: 離休 0人,退休 4人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 85.87萬元,其中:一般公共預算財政撥款85.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比財務總收入減少9.14萬元,減少比率為9.62%,主要是在職人員調出和退休。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 85.87萬元,其中:本年收入85.87萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款85.87萬元(本級財力85.87萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財務總收入減少9.14萬元,減少比率為9.62%,主要是在職人員調出和退休。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 85.87萬元。財政撥款安排支出 85.87萬元,其中基本支出85.87萬元,項目支出0萬元。

與上年對比財務總支出減少9.14萬元,減幅為9.62%,

其中:基本支出85.87萬元,與上年對比減少9.14萬元,減幅9.62%;主要是在職人員調出和退休,在職人員工資性支出減少

項目支出0萬元,與上年對比減少0萬元,減幅0%;上年結轉資金0萬元,與上年對比減少0萬元,減幅0%,

基本支出情況。基本支出85.87萬元,其中:工資福利支出83.34萬元,占基本支出的97.05%;辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出2.53萬元,占基本支出的2.95%。基本支出變動原因如下:

1.工資福利支出2020年預算數83.34萬元,與上年對比減少8.45萬元,減幅9.2%,主要是在職人員調出和退休,在職人員工資性支出減少

2.商品和服務支出2020年預算數2.52萬元,與上年對比減少0.7萬元,減幅21.73%,主要是在職人員調出和退休,在職人員工資性支出、一般公用經費、交通費、福利費、工會費等相應減少。

項目支出情況:項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出按功能科目分類85.87萬元,其中:

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505款)7.92萬元。

行政運行(2100101款)70.46萬元,主要用于人員工資、機關事業(yè)單位運轉經費。

事業(yè)單位醫(yī)療(2101102款)4.51萬,主要用于社會保障繳費。

公務員醫(yī)療補助(2101103款)2.98萬,主要用于社會保障繳費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

財政撥款安排支出按經濟科目分類,其中:

301工資福利支出83.34萬元,(其中:基本支出83.34萬元)。

302機關商品和服務支出2.53萬元(其中:基本支出2.53萬元)

五、省對下項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元

(二)與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項

三)按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費合計0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

(二)公務接待費

騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心部門2020年公務接待費預算0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次

(三)公務用車購置及運行維護費

騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心部門2020年公務用車購置及運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心2020年機關運行經費安排2.52萬元,與上年對比機關運行經費支出減少主要是在職人員調出和退休,同樣機關運行經費減少

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十一、騰沖市衛(wèi)生人才培訓中心部門2020年部門預算表

(一)、部門財務收支總體情況表

(二)、部門收入總體情況表

(三)、部門支出總體情況表

(四)、部門財政撥款收支總體情況表

(五)、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

(六)、部門基本支出情況表

(七)、部門政府性基金預算支出情況表

(八)、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

(九)、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

(十)、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

(十一)、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

(十二)、省對下轉移支付績效目標表

(十三)、部門政府采購情況表