索引號 | 01526041-1-/2020-0622013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 15:20:37 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
(二)與中央配套事項
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
(一)因公出國(境)費
(二)公務(wù)接待費
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
(三)國有資產(chǎn)占用情況
十、騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能是以開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療為主,綜合提供預(yù)防保健,計劃生育等診療項目。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院是騰沖市衛(wèi)生健康局舉辦的獨立編制核算的全額撥款事業(yè)單位1個。總編制14名,其中:事業(yè)編制14名,內(nèi)設(shè)5個科室。
(三)重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
(9)在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
(2)臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:事業(yè)編制14人。在職實有33人,其中:財政全供養(yǎng) 33人。
離退休人員 6人,其中:退休 6人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 498.57萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款498.57萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加117.89萬元,主要原因分析是在職實有人員增加。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 498.57萬元,其中:本年收入498.57萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款498.57萬元(本級財力498.57萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加117.89萬元,主要原因分析是在職實有人員增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 498.57萬元。財政撥款安排支出 498.57萬元, 其中:基本支出498.57萬元,與上年對比增加117.89萬元,增幅30.97%。項目支出0萬元。基本支出情況:基本支出498.57萬元,其中:工資福利支出472.72萬元,占基本支出的94.82%;工會費等商品和服務(wù)支出5.21萬元,占基本支出的1.04%。對個人和家庭的補助支出20.64萬元,占基本支出的4.14%;基本支出變動原因如下:
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)472.72萬元,與上年對比增加117.02萬元,增幅32.9%,主要原因分析是在職實有人員增加;
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)5.21萬元,與上年對比增加0.87萬元,增幅0.2%,主要原因分析是工會經(jīng)費增加;
項目支出情況。項目支出0萬元。其中:本年本級財力安排0萬元,本年國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0萬元,收費成本補償0萬元,本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因:本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)0萬元,比2019年下達數(shù)0萬元,減少0萬元,減幅0%。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.43萬元,主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院418.42萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療24.38萬元,主要用于職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助12.34萬元,主要用于職工醫(yī)療保險。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資129.44萬元(其中:基本支出129.44萬元)。
津貼補貼88.72萬元(其中:基本支出88.72萬元)。
獎金10.79萬元(其中:基本支出10.79萬元)。
績效工資161.3萬元(其中:基本支出161.3萬元)。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.43萬元(其中:基本支出43.43萬元)。
基本醫(yī)療保險繳費24.38萬元(其中:基本支出24.38萬元)。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.35萬元(其中:基本支出12.35萬元)。
其他社會保障繳費2.31萬元(其中:基本支出2.31萬元)。
工會經(jīng)費5.21萬元(其中:基本支出5.21萬元)。
生活補助20.64萬元(其中:基本支出20.64萬元)。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,較上年增減0萬元。
(一)因公出國(境)費
騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年我單位無納入財政預(yù)算安排的項目,不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2020年部門預(yù)算表
(一)、部門財務(wù)收支總體情況表
(二)、部門收入總體情況表
(三)、部門支出總體情況表
(四)、部門財政撥款收支總體情況表
(五)、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
(六)、部門基本支出情況表
(七)、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
(八)、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
(九)、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
(十)、省本級項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)
(十一)、省本級項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)
(十二)、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
(十三)、部門政府采購情況表