索引號(hào) | 01526041-1-/2020-0828007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 15:38:58 |
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目錄
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律,法規(guī)和方針政策,組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
3、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)制度,零差率銷(xiāo)售等政策。不斷深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
4、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
5、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。
6、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
7、積極做好城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等工作。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2019年,在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強(qiáng)有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng),對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中,產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的,全部在醫(yī)保的報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)償范圍。
2..加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險(xiǎn)等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi),制定分級(jí)診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施方案,召開(kāi)了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議,在10個(gè)衛(wèi)生所中,均可開(kāi)展中醫(yī)服務(wù)。
6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí),使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?/span>29726人,簽約人數(shù)3365人,簽約率11.32%,簽約服務(wù)的重點(diǎn)對(duì)象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復(fù)者、晚期腫瘤維持治療的患者、長(zhǎng)期臥床者等。簽約設(shè)置初級(jí)包、中級(jí)包和高級(jí)包,每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額,個(gè)人自付費(fèi)用很低,大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。
9.健康扶貧工作
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。召開(kāi)荷花鎮(zhèn)健康扶貧專(zhuān)題工作會(huì)議,加強(qiáng)對(duì)健康脫貧重大意義、政策措施和工作成效的宣傳,在全鎮(zhèn)營(yíng)造實(shí)施健康脫貧工程的良好輿論氛圍。并將健康扶貧納入計(jì)劃生育目標(biāo)考核管理,嚴(yán)格考核,強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。
二是加強(qiáng)貧困人口疾病篩查。貧困人口大病現(xiàn)43人次(剔除死亡人員);慢病210人,規(guī)范管理率99.5%。對(duì)篩查出來(lái)的貧困人口患者先進(jìn)行登記報(bào)告再進(jìn)行合理診治。同時(shí)加強(qiáng)貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。
三是加強(qiáng)健康扶貧隊(duì)伍建設(shè)。村醫(yī)是健康扶貧隊(duì)伍的主力軍,2019年,我鎮(zhèn)有村醫(yī)35人,通過(guò)多種培訓(xùn),不斷更新醫(yī)學(xué)知識(shí),提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識(shí)。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:
1.騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制20人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員23人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員14人,主要是聘用合同制人員。
離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)7,142,624.90元。其中:財(cái)政撥款收入4,998,246.32元,占總收入的69.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入2,140,335.21元,占總收入的29.97%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入4,043.37元,占總收入的0.06%。與上年對(duì)比1,001,729.93元,增長(zhǎng)了16.31%,主要原因分析:
1.業(yè)務(wù)收入,54,946.74元,增長(zhǎng)了34.54%
2.財(cái)政撥款收入,增加收入450,369.08元,增長(zhǎng)了9.9%;
3.其他收入,增加收入1,893.45元,增長(zhǎng)了88.07%。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度支出合計(jì)6,598,935.70元。其中:基本支出5,983,765.70元,占總支出的90.68%;項(xiàng)目支出615,170.00元,占總支出的9.32%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,946,863.84元,減少了22.78%,主要原因分析:
1.基本支出經(jīng)費(fèi),減少支出2,084,654.84元,減少了25.84%。
2.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi),增加支出137,791元,減少了28.86%。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,983,765.70元。與上年對(duì)比減少2,084,654.84元,減少了25.84%,主要原因分析:
1.工資福利支出,增加支出511,797.21元,增長(zhǎng)17.92%;
2.商品和服務(wù)支出,減少支出2,433,903.05,增長(zhǎng)50.34%;
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,增加支出7,652元,減少4.3%。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59.38%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的40.62%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出615,170.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:用于醫(yī)療設(shè)備維修維護(hù)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。與上年對(duì)比增加137,791元,增長(zhǎng)了28.86%,主要原因分析:
1.商品和服務(wù)支出,增加支出42,079.28元,增長(zhǎng)了28.05%。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,增加支出853元,增長(zhǎng)了0.4%。
3.其他資本性支出,增加支出96,564.72元,增長(zhǎng)了39.18%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,936,706.90元,占本年支出合計(jì)的74.81%。與上年對(duì)比增加66,332.26元,增長(zhǎng)了1.36%,主要原因分析:
1.人員經(jīng)費(fèi),增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出343,083.06元;
2.日常公用經(jīng)費(fèi),減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出291,541.8元;
3.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi),增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,791元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出297,563.52元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出4,639,143.38元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.97%。主要用于主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3,214,251.54元,公用經(jīng)費(fèi)支出1,290,123.84元,資本性支出134,768.00元。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,315.25元,支出決算為1,315.25元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,315.25元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加55.97元,增長(zhǎng)4.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加55.97元,增長(zhǎng)4.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:開(kāi)展基本公共衛(wèi)生工作,公務(wù)用車(chē)下村次數(shù)增加,油費(fèi)增55.97元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,315.25元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,315.25元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1,315.25元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于單位基本公共衛(wèi)生所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,單位為事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額8,571,374.01元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3,011,105.97元,固定資產(chǎn)5,537,267.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程23,000.00元,無(wú)形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加659,247.34元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加776,604.34元,固定資產(chǎn)減少140,357元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加23,000.00元,無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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10
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11
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合計(jì)
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1
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8571374.01
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3011105.97
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5537267.04
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4747189.54
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46824.12
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743253.38
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23000
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1
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額19,899.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19,899.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。