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索引號 01526041-1-/2021-0218007 發(fā)布機構 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2021-02-18 16:41:13
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主題詞
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年部門預算公開

 一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

承擔著本轄區(qū)內的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作。

(二)機構設置情況

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院總編制9名,其中:事業(yè)編制9名,內設5個科室。辦公室編制1名,臨床科室編制3名,公共衛(wèi)生科編制2名,財務科編制1名,領導干部編制2名。

(三)重點工作概述

1、公共衛(wèi)生服務及疫情防控工作 

(1)落實農村居民健康檔案管理及服務。

(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。

(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預防接種服務。

(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。

(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。

(6)開展孕產婦保健管理和產后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。

(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,開展健康指導。

(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。

(9)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。

(10)積極做好防情防控工作,疫情防控工作常態(tài)化。

2、基本醫(yī)療服務

(1)使用農村適宜技術和中醫(yī)藥技術,正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。

(2)臨床科室重點設置內科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。

3、其他任務。

(1)嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構職責,做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。

(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。

(3)抓好醫(yī)德醫(yī)風、行風、黨風建設

組織召開專題會議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實施方案考核要求,本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內控制度,強化了項目資金管理工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制9人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制9人。在職實有19人,其中: 財政全額保障19人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人,其中: 離休 0人,退休 4人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3,064,024.80元,其中:一般公共預算2,998,590.80元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結轉65,434.00元。

與上年對比收入減少79,219.9元,減少2.52%,主要原因分析為2020年調出1人。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3,064,024.80元,其中:本年收入2,998,590.80元,上年結轉收入65,434.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,998,590.80元(本級財力2,998,590.80元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比收入減少79,219.9元,減少2.52%,主要原因分析為2020年調出1人。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3,064,024.80元。財政撥款安排支出 3,064,024.80元,其中:基本支出2,998,590.80元,與上年對比支出減少79,219.9元,減少2.52%,主要原因分析為2020年調出1人;項目支出65,434.00元,與上年對比收入增加65,434.00,增長100%,主要原因分析為2020年結轉結余65,434.00元。

1、財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2100302衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,490,397.63元,主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。2101102衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)154,188.37元,主要用于職工醫(yī)療保險。2101103衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助78,730.56元,主要用于職工醫(yī)療保險。2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275,274.24元,主要用于養(yǎng)老保險繳費。2100199專項業(yè)務類支出-村醫(yī)養(yǎng)老保險-其他衛(wèi)生健康管理事務支出16,800.00元,主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險支出,2100409專項業(yè)務類支出-疫情防控救治體系建設-重大公共衛(wèi)生服務支出48,634.00元,主要用于疫情防控救治體系建設支出。

2、財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資862,416.00元(其中:基本支出862,416.00元)。

津貼補貼524,832.00元(其中:基本支出524,832.00元)。

獎金71,868.00元(其中:基本支出71,868.00元)。

績效工資945,348.00元(其中:基本支出945,348.00元)。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費275,274.24元(其中:基本支出275,274.24元)。

基本醫(yī)療保險繳費154,188.37元(其中:基本支出154,188.37元)。

公務員醫(yī)療補助繳費78,730.56元(其中:基本支出78,730.56元)。

其他社會保障繳費14,561.71元(其中:基本支出14,561.71元)。

工會經費32,971.92元(其中:基本支出32,971.92元)。

生活補助38,400.00元(其中:基本支出38,400.00元)。

辦公費65,434.00元(其中:項目支出65,434.00元)。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項內容

(一)與中央配套事項

本部門不涉及此項內容

(二)按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項內容

(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內容

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

政府采購預算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元,較上年增加0元,增長0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:無增減。

(二)公務接待費

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務接待費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:無增減。

(三)公務用車購置及運行維護費

騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費0元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:無增減。

八、重點項目預算績效目標情況

      無

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

本部門無此項內容

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。