索引號 | 01526041-1-/2021-0219008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:55:21 |
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一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制14名,其中:事業(yè)編制14名,內(nèi)設(shè)5個科室。辦公室編制1名,門診部編制4名,住院部編制4名,公共衛(wèi)生科編制2名,財務(wù)科編制1名,領(lǐng)導干部編制2名。
(三)重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。
(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。
(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導。
(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導。
(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導。
(9)在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導、培訓、考核。
(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復服務(wù)。
(2)臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設(shè)。
(3)健全消毒、隔離制度,遵守無菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
(4)認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。
(5)政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
(1)嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責,做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制14人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制14人。在職實有21人,其中: 財政全額保障21人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入3,074,001.12元,其中:一般公共預(yù)算3,027,751.12元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46,250.00元。
與上年對比減少24,852.04元,降低0.8%,主要原因為2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2019結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
(二)財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 3,074,001.12元,其中:本年收入3,027,751.12元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入46,250.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款3,027,751.12元(本級財力3,027,751.12元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0元),政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少24,852.04元,降低0.8%,主要原因為2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比2019結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 3,074,001.12元。財政撥款安排支出 3,074,001.12元,其中:基本支出3,027,751.12元,與上年對比增加89,972.12元,增加3.01%,主要原因為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;項目支出46,250.00元,與上年對比增加46,250.00元,主要原因分析為公共衛(wèi)生資金結(jié)余增加。
基本支出情況。基本支出3,027,751.12萬元,其中:工資福利支出2,996,574.40元,占基本支出的98.97%;商品和服務(wù)支出311,76.72元,占基本支出的1.03%。基本支出變動原因如下:
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)2,996,574.40元,與上年對比增加177,501.72元,增加6.3%,主要原因:主要原因為人員職稱變動、薪級工資增加、社會保障繳費增加。
2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)311,76.72元,與上年對比增加620.4元,增加2.03%,主要原因是人員工資增加導致辦公經(jīng)費和工會經(jīng)費增加。
項目支出情況。項目支出46,250.00元。其中:本年本級財力安排0元,本年國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排0萬元,收費成本補償0萬元,本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46,250.00元。項目支出變動原因:公共衛(wèi)生資金結(jié)余增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費259,260.96元主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療145,285.15元主要用于行政事業(yè)單位基本及大病醫(yī)療保險;2101103公務(wù)員醫(yī)療補助67,402.24元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費2,555,802.77元主要用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本支出資金。
財政撥款安排支出3,027,751.12元按部門經(jīng)濟分類情況,其中:基本支出3,027,751.12元,按部門經(jīng)濟分類:30101基本工資738,540.00元,30102津貼補貼552,780.00元,30103獎金61,545.00元,30107績效工資1,023,516.00元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費259,260.96元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費145,285.15元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費67,402.24元,30112其他社會保障繳費13,845.05元,30228工會經(jīng)費31,176.72元,30305生活補助134,400.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
(一)與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(二)按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%。其中:公務(wù)用車購置費0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%;公務(wù)用車運行維護費0元,較上年增加(減少)0元,增長(下降)0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目,不涉及項目績效公開等事項。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
無
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。