mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無(wú)障礙瀏覽 x
索引號(hào) 01526041-1-/2021-1018005 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-10-18 14:34:38
文號(hào) 瀏覽量
主題詞
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
  2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等
重大疾病。  

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。 

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。 

5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。   

6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí),指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2020年,我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔21,535人,建檔率達(dá)到 96.54  %。

2.健康教育普及健康知識(shí),提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費(fèi)健康教育宣傳材料37種,在門診播放40種宣傳材料,在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄,并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容 6 次,舉辦健康講座12次,下村為參合農(nóng)民進(jìn)行健康體檢2071人次。

3.預(yù)防接種2020年1月-12月份開展冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次,各苗接種率分別為:卡介苗應(yīng)種19人次,實(shí)種 19人次,接種率100 %;二價(jià)脊灰疫苗:應(yīng)種499人次,實(shí)種499人次,接種率100%;脊灰(滅活Sabin株);應(yīng)種159人次,實(shí)種159人次,接種率100%;百白破應(yīng)種638人次,實(shí)種638人次,接種率100%;白破應(yīng)種231人次,實(shí)種231人次,接種率100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種166人次,實(shí)種69人次,接種率41.6%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種167人次,實(shí)種167人次,接種率100%;乙肝疫苗應(yīng)種325人次,實(shí)種325人次,接種率100%;乙腦疫苗應(yīng)種307人次,實(shí)種307人次,接種率100%;甲肝疫苗應(yīng)種161人次,實(shí)種161人次,接種率100%;A群流腦疫苗應(yīng)種332人次,實(shí)種267人次,接種率80.4%;A+C疫苗應(yīng)種472人次,實(shí)種472人次,接種率100%。

4.兒童保健建立兒童保健手冊(cè),開展新生兒訪視163次,訪視率92%,為全縣0---6歲兒童保健管理1,706人,系統(tǒng)管理1,560人,系統(tǒng)管理率91.44%。

5.婦幼保健工作不斷加強(qiáng):一是兩個(gè)系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制,強(qiáng)化對(duì)孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底,孕產(chǎn)婦建檔 264人,兒童建檔 176 人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 65%,兒童系統(tǒng)管理率為91.44%,嬰兒死亡率為 2 ‰,孕產(chǎn)婦死亡率為 0萬(wàn)。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對(duì)幼兒園入院前體檢難的情況,在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開展入園前體檢,使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作,為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級(jí)要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報(bào)工作,并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。

6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù),對(duì)轄區(qū)65歲以上的常住居民進(jìn)行健康管理1,811人,管理率達(dá)到71.32%。

7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,219人,管理率達(dá)90.01%。

8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病252人,管理率達(dá)90.35%。

9.對(duì)重癥精神病患者進(jìn)行登記管理,管理人數(shù)112人,管理率達(dá)90.3%。

10.加強(qiáng)重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測(cè)預(yù)警和處置能力,達(dá)到100%及時(shí)上報(bào)率:加強(qiáng)對(duì)狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控,突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。

11.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)穩(wěn)步實(shí)施

截至2020年12月衛(wèi)生院家庭醫(yī)生簽約情況。全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?2,249人,簽約人數(shù)3,529人,簽約率15.86%,其中,建檔立卡簽約人數(shù)1,189人,簽約率87.62%(建檔立卡對(duì)象隨時(shí)在變化、外出打工、外嫁、死亡),計(jì)劃生育特殊家庭簽約人數(shù)2人,簽約率100%;老年人簽約人數(shù)1,027人,簽約率40.45%;兒童簽約人數(shù)625人,簽約率41.75%;孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)31人,簽約率31.31%;高血壓簽約人數(shù)721人,簽約率60.39%;糖尿病簽約人數(shù)139人,簽約率60.17%;重精簽約人數(shù)66人,簽約率73.33%;殘疾人簽約人數(shù)426人,簽約率64.16%;結(jié)核病2人,簽約率28.57%。

12.健康扶貧工作

健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治40人,其中管理的二十九種大病中重性精神病30例,終末期腎病2例,結(jié)腸癌1例 ,乳腺癌1例,白內(nèi)障6例;慢性病管理 131人(高血壓91例、糖尿病10例,重性精神病30例),重病兜底2例(腎衰竭);三個(gè)一批救治信息已全部錄入系統(tǒng),大病救治自付比例10 %,特慢病門診自付比例20%。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制31人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制31人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。 

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)12,256,550.60元。其中:財(cái)政撥款收入5,481,345.80元,占總收入的44.72%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入6,761,760.65元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的55.17%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入13,444.15元,占總收入的0.11%。與上年對(duì)比增加352,708.52元,增長(zhǎng)2.96%,主要原因?yàn)槭聵I(yè)收入(醫(yī)療收入)增加且財(cái)政撥款收入也因職工職稱變動(dòng)而增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)12,189,709.51元。其中:基本支出11,492,236.51元,占總支出的94.28%;項(xiàng)目支出697,473.00元,占總支出的5.72%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1,827,674.74元,增長(zhǎng)17.63%,主要原因?yàn)楸灸甓荣?gòu)買了四維彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機(jī)等設(shè)備, 且辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)、維修維護(hù)、差旅費(fèi)等日常零星開支增加。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,492,236.51元。與上年對(duì)比增加1,596,387.24元,增長(zhǎng)16.13%,主要原因本年度購(gòu)買了四維彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機(jī)等設(shè)備導(dǎo)致日常開支增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,716,253.32元,占基本支出的41.04%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)6,775,983.19元,占基本支出的58.96%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出697,473.00元。與上年對(duì)比增加231,287.50元,增長(zhǎng)49.61%,主要原因?yàn)楸灸甓纫驗(yàn)樾鹿谝咔榈耐灰u,導(dǎo)致我院用于疫情防控的專項(xiàng)開支增加及預(yù)付了疫苗接種室工程款。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下: 

1.家庭醫(yī)生簽約專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,888元,主要工作:用于殘疾人家庭醫(yī)生簽約人員服務(wù)費(fèi)。

2.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)資金52,800元,主要用于轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村醫(yī)生2020年度養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

3.疫苗接種室建設(shè)資金227,200元,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院規(guī)范性疫苗接種室建設(shè)。

4.實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金354,889元,用于衛(wèi)生院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)和衛(wèi)生所實(shí)施基藥制度補(bǔ)助。

5.重大公衛(wèi)專項(xiàng)資金55,696元,其中50,000元用于疫情防控哨點(diǎn)建設(shè),5,696元用于建檔立卡戶家庭醫(yī)生簽約人員服務(wù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,451,925.99元,占本年支出合計(jì)的44.73%。與上年對(duì)比增加23,116.11元,增長(zhǎng)0.42%,增長(zhǎng)不大的主要原因是本年度的公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)有剩余。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出390,544.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.16%。主要用于在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康(類)支出5,061,381.99元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.84%。用于衛(wèi)生院財(cái)政撥款一般開支,主要包括在職人員基本工資、績(jī)效、各項(xiàng)保險(xiǎn)及工會(huì)經(jīng)費(fèi);基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出;基藥補(bǔ)助支出;家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)等。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng) 0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長(zhǎng)0.00。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額15,319,012.70元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,476,723.47元,固定資產(chǎn)8,842,288.23元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加323,752.94元,其中固定資產(chǎn)增加867,154.56元。本年處置資產(chǎn)賬面原值1,370,742.00元,其中:處置土地0.00平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值149,800.00元;處置其它資產(chǎn)16項(xiàng),賬面原值1,220,942.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元。出租土地房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

18,044,018.21 

6,476,723.47 

11,567,293.74 

7,860,826.34 

216,000.00 

0.00 

349,047.40 

0.00 

0.00 

1.00 

0.00 

 

 

 

 

 

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

五、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。