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索引號(hào) 01526041-1-/2021-1019004 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-10-19 10:27:00
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主題詞
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開(kāi)

                        目錄
第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院概況


一、主要職能
(一)主要職能
     1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律,法規(guī)和方針政策,組織實(shí)施國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。制定實(shí)施衛(wèi)生編制規(guī)劃和衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。

3.執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)制度,零差率銷售等政策。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
  4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作,重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等
重大疾病。  

5.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。 

6.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

7.積極做好城鄉(xiāng)居民城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。   
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

2020年,在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強(qiáng)有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng),對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中,產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的,全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險(xiǎn)等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi),制定分級(jí)診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。 

5.中醫(yī)工作

制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施方案,召開(kāi)了會(huì)議貫徹落實(shí)縣中醫(yī)藥工作會(huì)議,在10個(gè)衛(wèi)生所中,均可開(kāi)展中醫(yī)服務(wù)。

6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開(kāi)了專題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí),使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

2020年家庭醫(yī)生簽約服務(wù):2020年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?.2人,2020年家庭醫(yī)生簽約延續(xù)2019年簽約人數(shù)3174人,其中建檔立卡簽約人數(shù)1888人,簽約率100%,計(jì)劃生育特殊簽約服的重點(diǎn)對(duì)象是主要覆蓋建檔立卡、65歲以上老年人、慢性病患者(尤其是高血壓,糖尿病,腦中風(fēng)康復(fù)期,腰椎頸椎退行性疾病等)、精神病在家康復(fù)者、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、肺結(jié)核者。簽約設(shè)置初級(jí)包、中級(jí)包和高級(jí)包,每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額,個(gè)人自付費(fèi)用很低,大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。19年家庭醫(yī)生簽約于6月1日開(kāi)始,今年簽約重點(diǎn)依然是建檔立卡貧困口,殘疾人,計(jì)劃生育特殊家庭及老年人,慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等,簽約后并進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢,及個(gè)性化服務(wù),年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費(fèi)的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人,服務(wù)一人”的方針,杜絕了對(duì)建檔立卡戶“簽而不為,為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn),保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次(包含身高、體重、血壓、血糖等項(xiàng)目)的健康體檢。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
    納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),為騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2020年末實(shí)有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員12人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明


一、收入決算情況說(shuō)明
    騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)5,255,341.88元。其中:財(cái)政撥款收入3,272,344.16元,占總收入的62.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入1,980,344.24元,占總收入的37.68%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入2,653.48元,占總收入的0.05%。與上年對(duì)比增加1240101.33元,增長(zhǎng)30.88%,主要原因財(cái)政撥款收入增加523273.38元,事業(yè)收入增加718103.19元,其他收入減少1275.24元。
二、支出決算情況說(shuō)明
  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2020年度支出合4,660,752.21元。其中:基本支出3,885,898.21元,占總支出的83.37%;項(xiàng)目支出774,854.00元,占總支出的16.63%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加637375.72元,增15.84%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出增加,并購(gòu)買設(shè)備等資本性增加。
(一)基本支出情況
    2020年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,885,898.21元。與上年對(duì)比增加619596.72元,增18.97%,主要原因是2020年新招錄2人,人員工資增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,704,738.94元,占基本支出的43.87%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)2,181,159.27元,占基本支出的56.13%。

(二)項(xiàng)目支出情況
    2020年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出774,854.00元。與上年對(duì)比增加17779元,增長(zhǎng)2.35%,主要原因是2020年增加重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。項(xiàng)目支出中主要支出有村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出、實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,118,881.42元,占本年支出合計(jì)的66.92%。與上年對(duì)比增加118696.62元,增長(zhǎng)3.96%,主要原因是2020年新招錄2人,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;2020年基本公衛(wèi)及重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)疫情防控支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況            
1. 一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2. 外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出131,786.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
9. 衛(wèi)生健康(類)支出2,987,095.18元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.77%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、基藥補(bǔ)助支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出等。
10. 節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9000元,支出決算為8,662.25元,完成預(yù)算的96.25%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,662.25元,完成預(yù)算的96.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少預(yù)算,控制支出。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加8,662.25元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8,662.25元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2020年因疫情防控公務(wù)用車使用增多,導(dǎo)致費(fèi)用增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,662.25元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括:具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,662.25元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0.00輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,662.25元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明


一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加(減少0元,增長(zhǎng)(下降)0%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
   截至2020年12月31日,騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4309042.58元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2695270.63元,固定產(chǎn)1597865.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程550000元,無(wú)形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1737432.12元,其中固定資產(chǎn)增加877516.4元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng),賬面原值132528.64元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

4309042.58  

2695270.63 

1063770.95  

0  

216000  

847770.95 

0  

550000  

1  

0  

 

 

 

填報(bào)說(shuō)明:

1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

 

 

 

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

 

3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

 

 

 

 

     
三、政府采購(gòu)支出情況
   2020年度,部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。


四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)衛(wèi)生院2020年無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出:通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。