索引號 | 01526041-1-/2021-1019007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-19 10:33:37 |
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目錄
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室,主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生,計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有6個村衛(wèi)生所,共有19名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負(fù)著全鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.7萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。2020年年末在職職工總數(shù)為16人,上年度年末17人,本年度在職職工死亡1人。年末合同制職工合計10人;年末退休人員總數(shù)為2人,上年年末2人,無新增退休人員。我院編制床位30張,由于條件的局限性,實際開放病床22張,全年出院病人606人,較上年增加了61人次。急門診人次38006人次,較上年增加了10600人次。保證了全鄉(xiāng)人民群眾的身體健康,讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
(二)2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。為穩(wěn)步推進(jìn)全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展,我院高度重視,成立以院長任組長,分管副院長任副組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,不斷加強(qiáng)醫(yī)院管理力度,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,與各村衛(wèi)生所簽訂了衛(wèi)生工作目標(biāo)責(zé)任書、公共衛(wèi)生服務(wù)項目責(zé)任書,全面安排部署衛(wèi)生工作和醫(yī)改工作。在不斷提升醫(yī)院管理水平,狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量的同時,按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)規(guī)范》積極組織完成各種公共衛(wèi)生工作任務(wù),實行每月績效考核,加強(qiáng)了鄉(xiāng)村一體化管理工作,繼續(xù)完善各種制度建設(shè),加強(qiáng)村醫(yī)培訓(xùn),加強(qiáng)對村衛(wèi)生所督導(dǎo)管理。
2.著力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。不斷加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),改善醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度,維護(hù)醫(yī)護(hù)人員良好的社會形象,嚴(yán)格按照醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評工作,對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)醫(yī)務(wù)人員按照規(guī)定嚴(yán)格懲處,定期開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育培訓(xùn),全年無嚴(yán)重醫(yī)德醫(yī)風(fēng)投訴事件發(fā)生,不斷加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)和職業(yè)道德教育工作,狠抓服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量,以群眾滿不滿意作為衡量醫(yī)療衛(wèi)生工作好壞的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
3.不斷加強(qiáng)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理。醫(yī)院完善醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理制度,制定醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量指標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)方案,加大督查力度,每月定期召開醫(yī)療質(zhì)量分析會,了解醫(yī)療環(huán)節(jié)中的隱患,及時發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,認(rèn)真貫徹落實人員崗位責(zé)任制及醫(yī)療技術(shù)操作規(guī)范,制定了核心制度考核標(biāo)準(zhǔn),要求各科室以核心制度為準(zhǔn)則,規(guī)范開展各類診療活動,規(guī)范病歷書寫,提高書寫效率及質(zhì)量,完善了醫(yī)院感染管理控制體系建設(shè),定期召開醫(yī)院感染管理專題會議,制定了考核細(xì)則,并提出持續(xù)改進(jìn)措施,加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高醫(yī)務(wù)人員感染防控意識,預(yù)防了醫(yī)院感染的發(fā)生,嚴(yán)格做好院內(nèi)感染控制,有消毒監(jiān)測記錄,年內(nèi)所有醫(yī)療垃圾采取集中焚燒,做到醫(yī)療垃圾不出醫(yī)院,同時建立健全醫(yī)護(hù)管理體系,完善各項規(guī)章制度,年初制定各項工作計劃,實施醫(yī)護(hù)目標(biāo)管理,落實人才培養(yǎng)計劃,不斷提高醫(yī)護(hù)人員的整體素質(zhì)。
4.積極發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。深入貫徹學(xué)習(xí)《云南省發(fā)展中醫(yī)藥條例》,積極開展規(guī)范化中藥房創(chuàng)建。按《全國中醫(yī)先進(jìn)縣建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行中醫(yī)建設(shè),我院設(shè)有中醫(yī)門診科室1個,有中醫(yī)醫(yī)生1名,有3位醫(yī)師能開中醫(yī)藥處方。全院有中藥300多種,完善了中醫(yī)診療室建設(shè),不但可以用針灸、火罐、刮痧等傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法進(jìn)行治療,同時還引進(jìn)了磁振熱治療儀、特定電磁波治療儀、電針治療儀等現(xiàn)代科學(xué)設(shè)備,形成了一套優(yōu)良的臨床治療方法,加強(qiáng)村衛(wèi)生所中醫(yī)建設(shè),2020年已經(jīng)派出4名村醫(yī)到上級醫(yī)院進(jìn)行中醫(yī)藥學(xué)習(xí)培訓(xùn),目前清水村衛(wèi)生所有中藥200多種能較好的開展中醫(yī)藥服務(wù),下一步以清水村村級衛(wèi)生所中醫(yī)示范點為龍頭,推動全鄉(xiāng)村衛(wèi)生所中醫(yī)工作健康發(fā)展。
5.扎實做好公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是加強(qiáng)健康知識宣傳,今年內(nèi)共完成健康教育宣傳84期,其中,大眾宣傳教6500多人次。采取門診、入戶、疾病篩查、健康體檢等形式,建立了全鄉(xiāng)16206人統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案,紙質(zhì)檔案已按上級要求全部統(tǒng)一上交我院歸檔保存。加強(qiáng)了對高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪,并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報管理高血壓患者1240人,糖尿病患者269人,精神障礙患者79例。完成了12輪常規(guī)免疫,計劃免疫接種率都達(dá)到了上級要求;三是加強(qiáng)婦幼老年人衛(wèi)生管理工作,我鄉(xiāng)全年孕產(chǎn)婦198人,產(chǎn)婦120人,其中高危70人,高危管理率100%,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率64.23%,住院分娩率100%。在同意、保密的原則下,為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù),有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率;完善兒童系統(tǒng)管理,0-6歲兒童1104人,健康管理人數(shù)1037人,健康管理率93.93%,積極落實新生兒疾病篩查工作。孕產(chǎn)婦采血198人,在同意、保密的原則下,為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù),有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率,全鄉(xiāng)HIV9234檢測人。
6.嚴(yán)格落實衛(wèi)生監(jiān)督及食藥品安全工作。根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督工作安排,我院認(rèn)真對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督對象開展了每年4次的巡查工作,對轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)學(xué)校傳染病防治工作進(jìn)行了督導(dǎo)檢查,開展了全鄉(xiāng)飲用水巡查工作,加大了預(yù)防野生食用菌中毒的宣傳教育,認(rèn)真開展食品安全健康教育宣傳活動;結(jié)合基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥特點和配備要求,加強(qiáng)合理用藥管理,確保規(guī)范使用基本藥物,加大了用藥安全工作管理,衛(wèi)生院及各衛(wèi)生所按國家基本藥物制度相關(guān)要求嚴(yán)格使用基本藥物,藥品統(tǒng)一從省基藥平臺網(wǎng)上采購,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一采購價格、配送等政策,全鄉(xiāng)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備和使用率達(dá)100%,并實行零差率銷售,定期對藥品使用情況進(jìn)行自檢自查,杜絕出現(xiàn)過期藥和不合格藥品,確保了用藥安全。
7.努力推進(jìn)健康扶貧與家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。認(rèn)真落實健康扶貧惠民政策,開展分類救治,認(rèn)真對照云南省健康扶貧30條措施落實工作,我鄉(xiāng)以開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)活動為契機(jī),扎實開展好健康扶貧活動,緊緊圍繞“健康是人生最大的財富”等民眾最關(guān)切、最現(xiàn)實的工作思路,重點開展了醫(yī)療救助的幫扶。一為貧困群眾及老年人、慢性病患者測血壓、血糖、B超、心電圖等體檢,指導(dǎo)合理用藥、養(yǎng)生防病等;二是積極開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)活動,全年共完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)3184人,為建檔立卡貧困戶免費進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約,免費為他們進(jìn)行簽約體檢服務(wù),2020年我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口470戶,1837人,完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)1837人,家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率100%;三是加強(qiáng)了貧困群眾慢性病患者規(guī)范管理,提供了個性化服務(wù),積極對貧困群眾慢性病患者宣傳健康扶貧相關(guān)政策,為貧困戶詳細(xì)介紹了健康扶貧相關(guān)政策、家庭醫(yī)生簽約等具體內(nèi)容,深入貧困群眾家中為因病致貧、因病返貧人員提供日常疾病診療、康復(fù)指導(dǎo)、健康教育、體檢,建立一人一檔居民健康檔案。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。是:騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員10人,主要是編外長期聘用人員。
離退休人員2人。其中:離休0人,退休2人。
實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計6,490,156.56元。其中:財政撥款收入3,861,163.52元,占總收入的59.49%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入2,620,742.18元(含教育收費0.00元),占總收入的40.38%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入8,250.86元,占總收入的0.13%。與上年對比增加389,579.44元,增長6.39%,主要原因分析2020財政撥款收入比2019年增加,增加原因:2020年收到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金164,312.00元,基本公共衛(wèi)生資金撥款增加151,291.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計5,912,519.88元。其中:基本支出5,507,644.88元,占總支出的93.15%;項目支出404,875.00元,占總支出的6.85%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增加311,562.63元,增長5.27%,增加原因:2020年收到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金164,312.00元,基本公共衛(wèi)生資金撥款增加151,291.00元。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,507,644.88元。與上年對比增加583,809.79元,增長11.86%,主要原因分析2020年基本公共衛(wèi)生資金撥款增加151,291.00元,工資保險等其他支出增加421,870.96元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,787,389.53元,占基本支出的50.61%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,720,255.35元,占基本支出的49.39%。
(二)項目支出情況
2020年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出404,875.00元。與上年對比減少272,247.16元,下降40.21%,主要原因分析2018年度有大寨衛(wèi)生所建設(shè)資金結(jié)余350,000.00元于2019年度使用,2019年度項目資金無結(jié)余2020年度沒有使用上年度結(jié)余。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,854,183.61元,占本年支出合計的65.19%。與上年對比增加187,520.35元,增長5.11%,主要原因分析為基本公共衛(wèi)生資金撥款增加151,291.00元。。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出229,047.84元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險支出;
9.衛(wèi)生健康(類)支出3,625,135.77元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.06%。主要用于主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人和家庭補(bǔ)助支出;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,477,708.61元,其中,流動資產(chǎn)4,585,977.15元,固定資產(chǎn)5,178,120.27元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3,370,016.08元,其中固定資產(chǎn)增加3,054,915.04元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元,其中:處置土地0.00平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;處置其它資產(chǎn)0.00項,賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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10 |
11 |
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合計 |
1 |
9,764,098.42 |
4,585,977.15 |
5,178,120.27 |
1,351,028.82 |
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2,200,000.00 |
1,627,090.45 |
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1 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值” |
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市明光鎮(zhèn)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。
五、其他重要事項情況說明:無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外,開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。