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索引號(hào) 01526041-1-/2021-1025001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-10-25 10:28:15
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主題詞
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算公開

 

                        

目錄

第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,主要職能:貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī),執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令,擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施。編制本院預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著蒲川鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作,保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2020年,在全院職工的共同努力下,醫(yī)院門急診人次78626人次,住院病人2065人次,醫(yī)療收入7023011.84元。

2.加強(qiáng)村醫(yī)管理、落實(shí)公衛(wèi)工作。加強(qiáng)了對(duì)村醫(yī)管理,對(duì)村衛(wèi)生所實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理,衛(wèi)生所的財(cái)務(wù)、工資由衛(wèi)生院統(tǒng)一管理。加大對(duì)村醫(yī)的督導(dǎo)和指導(dǎo)工作,1-12月,對(duì)轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生所綜合業(yè)務(wù)指導(dǎo)4次,有指導(dǎo)意見并督促落實(shí),例會(huì)培訓(xùn)9次;對(duì)村衛(wèi)生所開展處方點(diǎn)評(píng)11次,通過督導(dǎo)和培訓(xùn)提高了村醫(yī)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。增強(qiáng)了村醫(yī)的責(zé)任意識(shí)。為完成各項(xiàng)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

(1)居民健康檔案,實(shí)行鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制、嚴(yán)格保密制、建立動(dòng)態(tài)更新管理制,紙質(zhì)建檔28075人,建檔率達(dá)95.04%,電子建檔28075人,錄入率95.04%。

(2)老年人、高血壓、糖尿病及精神病人管理,2019年完成了老年人體檢2223人、高血壓體檢1173人、糖尿病體檢248人、精神病人體檢80人。65歲以上管理3139人,高血壓管理1779人,糖尿病管理383人,隨訪1873人次,重度精神病135人,隨訪534人次。

(3)健康教育,宣傳欄全年更新115塊,開展健康教育知識(shí)講座84期,受教育3296人;健康咨詢20期,受教育1412人,影視播放17種,發(fā)放宣傳資料55種,共42426人份,首診測(cè)量血壓57651人次。

(4)按要求做好每季度一次農(nóng)村衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作。

(5)資金使用與管理,嚴(yán)格按照公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金管理使用,2019年對(duì)村衛(wèi)生所按照年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任,每季度進(jìn)行考核,根據(jù)工作完成量經(jīng)過考核,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一發(fā)放。

3.積極開展母嬰保健工作,加強(qiáng)對(duì)孕產(chǎn)婦工作的管理、篩查上報(bào)等工作,篩查出的高危孕產(chǎn)婦實(shí)行了一對(duì)一的管理,提高住院分娩率,降低孕產(chǎn)婦及嬰幼兒死亡率;對(duì)七歲以下兒童進(jìn)行體檢,篩查高危兒童,對(duì)高危兒童進(jìn)行管理,降低5歲以下兒童死亡率。認(rèn)真組織開展免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查共計(jì)74對(duì)148人,完成新生兒遺傳代謝性疾病篩查110人,孕前優(yōu)生檢查141對(duì),轄區(qū)內(nèi)無孕產(chǎn)婦死亡和新生兒破傷風(fēng)。我院認(rèn)真貫徹落實(shí)與市婦幼保健院要求的婦幼工作要點(diǎn)。緊緊圍繞《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》積極開展母嬰保健工作。

(1)孕產(chǎn)婦保健工作,按照孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范,為孕婦提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。為產(chǎn)婦提供產(chǎn)后訪視和產(chǎn)后42天健康檢查服務(wù)。共累計(jì)早孕建卡172人次,早孕建卡率83.09%;第2-5次產(chǎn)前檢查850人次;產(chǎn)后訪視207人次;孕產(chǎn)婦健康管理170人,孕產(chǎn)婦健康管理率82.13%。

(2)兒童保健工作,根據(jù)0-6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范開展工作,開設(shè)兒童保健服務(wù),為嬰幼兒提供健康管理服務(wù)。共累計(jì)開展新生兒家庭訪視211人,新生兒家庭訪視率100%;0-6歲兒童健康管理1369人,0-6歲兒童健康管理率92%。

(3)認(rèn)真做好疾病預(yù)防控制工作,重點(diǎn)抓好艾滋病,瘧疾,肝炎,結(jié)核病、鼠疫、麻風(fēng)病不明原因肺炎等等重大傳染病防控,落實(shí)“克山病”、碘缺乏病地方病的防治工作。完成計(jì)劃免疫冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)12次,各種疫苗接種率均達(dá)上級(jí)的要求。認(rèn)真組織開展了流感二類疫苗接種工作,各項(xiàng)工作有序開展。

(4)2020年蒲川鄉(xiāng)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件,加強(qiáng)食品安全、事故應(yīng)急處置能力,嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)工作,完成獻(xiàn)血指標(biāo)。

(5)認(rèn)真開展學(xué)校衛(wèi)生工作,每季度開展一次學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督工作巡查。

(6)積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,投入龍朝社區(qū)、茅草地村衛(wèi)生所建設(shè),全面完成了12個(gè)村衛(wèi)生所的洗手設(shè)施、衛(wèi)生廁所的改建工作。

(7)全面啟動(dòng)了居民健康檔案規(guī)范化管理工作,建成了居民健康檔案室,整理完善了轄區(qū)內(nèi)所有居民健康檔案上架工作。

(8)按要求落實(shí)衛(wèi)生信息化建設(shè)專職人員并組織實(shí)施云南省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息化建設(shè)。

(9)全鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)100%實(shí)行基藥零差率銷售,藥品采購(gòu)統(tǒng)一網(wǎng)上采購(gòu)。

(10)中醫(yī)藥工作

扎實(shí)有效開展中醫(yī)藥工作,不斷推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)中醫(yī)藥技能培訓(xùn),加強(qiáng)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生所基本中醫(yī)設(shè)備購(gòu)置,加強(qiáng)中醫(yī)藥健康知識(shí)宣傳,共計(jì)有2034名老年人、518名高血壓患者、136名糖尿病患者、631名0—36月齡兒童參與中醫(yī)藥基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

(11)認(rèn)真落實(shí)“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建、醫(yī)院等級(jí)評(píng)審創(chuàng)建”工作,深入踐行黨的群眾路線,扎實(shí)推進(jìn)“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好、群眾滿意”活動(dòng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院順利實(shí)施,加強(qiáng)衛(wèi)生院內(nèi)涵建設(shè),提高服務(wù)能力,主要從優(yōu)化診設(shè)施布局,營(yíng)造溫馨就診環(huán)境;推行預(yù)約診療服務(wù),有效分流就診患者;合理調(diào)配診療資源,暢通綠色通道;發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢(shì),改善患者就醫(yī)體驗(yàn);改善住院服務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)住院全程服務(wù);持續(xù)改進(jìn)護(hù)理服務(wù),落實(shí)優(yōu)質(zhì)護(hù)理;規(guī)范診療行為,保障醫(yī)療安全;注重醫(yī)學(xué)人文關(guān)懷,促進(jìn)社工志愿服務(wù)等方面做了提升改進(jìn)。

(12)基層崗位大練兵

每月例會(huì)認(rèn)真組織開展全鄉(xiāng)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)、實(shí)踐技能培訓(xùn),進(jìn)一步提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生人員基本技能。

(13)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

全年家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)共計(jì)簽約5168人,簽約率17.49%,履約4684人,履約率90.63%。其中65歲以上老年人簽約1437人,簽約率46.75%,履約1378人,履約率95.89%;孕產(chǎn)婦簽約29人,簽約率37.18%,履約13人,履約率44.83%;0-6歲兒童簽約674人,簽約率43.32%,履約565人,履約率83.83%;高血壓患者簽約1137人,簽約率72.42%,履約1116人,履約率98.15%;糖尿病患者簽約244人,簽約率79.48%,履約240人,履約98.36%;肺結(jié)核患者簽約3人,簽約率達(dá)100%,履約2人,履約率66.67%;嚴(yán)重精神障礙患者簽約98人,簽約率78.4%,履約91人,履約率92.86%;殘疾人簽約731人,簽約率86.41%,履約478人,履約率65.39%;建檔立卡貧困人口簽約2612人,簽約率98.1%,履約2594人,履約率99.31%;計(jì)劃生育特殊家庭簽約5人,簽約率達(dá)100%,履約3人,履約率60%。

(14)健康扶貧工作

為努力讓建檔立卡貧困人口看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病,有效防止因病致貧、因病返貧,鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)務(wù)人員積極宣傳,加大宣傳力度,確保建檔立卡貧困人口了解并享受到30條措施。認(rèn)真維護(hù)健康扶貧動(dòng)態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù),系統(tǒng)疾病核準(zhǔn)率為100%。1至12月,共計(jì)296人在蒲川衛(wèi)生院享受“先診療、后付費(fèi)”“一站式”模式結(jié)算,累計(jì)總費(fèi)用410955.50元,統(tǒng)籌支付387284.32元,大病報(bào)銷:159.38元,政府兜底2969.31元,患者自付26401.77,報(bào)銷比例達(dá)95%。有效解決了建檔立卡貧困戶看病問題。

(15)黨風(fēng)廉政建設(shè)

認(rèn)真貫徹上級(jí)主管部門及鄉(xiāng)黨委政府的工作部署,將黨風(fēng)廉政建設(shè)和醫(yī)院工作結(jié)合起來,落實(shí)一崗雙責(zé)制度,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育工作,落實(shí)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)“行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)”、“三嚴(yán)三實(shí)、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”、“兩學(xué)一做”等活動(dòng),努力樹立衛(wèi)生新形象。抓好民主評(píng)議行風(fēng)工作,把改進(jìn)服務(wù)態(tài)度,優(yōu)化服務(wù)流程,提高服務(wù)質(zhì)量,改善就醫(yī)環(huán)境,規(guī)范收費(fèi)行為,制度建設(shè)等作為工作重點(diǎn),加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),堅(jiān)決糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的不正之風(fēng)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。事業(yè)單位為:騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制23人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制23人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員21人主要是衛(wèi)生院合同制人員。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)14,315,656.93元。其中:財(cái)政撥款收入7,284,281.43元,占總收入的50.88%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入7,023,011.84元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的49.06%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入8,363.66元,占總收入的0.06%。總收入與上年13,940,870.48對(duì)比增加374,786.45元,增長(zhǎng)2.69%,主要原因?yàn)槁毠に奚針墙ㄔO(shè)項(xiàng)目增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)11,633,040.07元。其中:基本支出10,974,695.07元,占總支出的94.34%;項(xiàng)目支出658,345.00元,占總支出的5.66%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年11,259,715.89元對(duì)比增加373,324.18元,增長(zhǎng)3.32%,主要原因?yàn)榫S修維護(hù)費(fèi)增加。           

(一)基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,974,695.07元。與上年10755676.89元對(duì)比增加219,018.18元,增長(zhǎng)2.04%,主要原因?yàn)榫S修維護(hù)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,369,653.47元,占基本支出的39.82%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)6,605,041.60元,占基本支出的60.18%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出658,345.00元。與上年504,039.00元對(duì)比增加154,306.00元,增長(zhǎng)30.61%,主要原因?yàn)榛幯a(bǔ)助支出、家簽支出、疫情防控支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基藥補(bǔ)助支出中260,565.00元用于村醫(yī)基藥補(bǔ)助,237,857.00元用于醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息系統(tǒng)建設(shè);家簽項(xiàng)目補(bǔ)助支出用于家簽團(tuán)隊(duì)勞務(wù)費(fèi)22,613.00元;村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出用于村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)84,000.00元;心腦血管理救治項(xiàng)目支出用于培訓(xùn)費(fèi)3,310.00元;公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目用于哨點(diǎn)建設(shè)49,860.00元,用于專用材料購(gòu)置140.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,246,728.38元,占本年支出合計(jì)的53.70%。與上年5,756,024.91元對(duì)比增加490,703.47元,增長(zhǎng)8.53%,主要原因是本年公共衛(wèi)生支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出383,630.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。

9. 衛(wèi)生健康(類)支出5,863,097.98元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.86%。主要用于衛(wèi)生院財(cái)政撥款一般開支,包括在職人員基本工資、績(jī)效、各項(xiàng)保險(xiǎn)及工會(huì)經(jīng)費(fèi);基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出;基藥補(bǔ)助支出;家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)等。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額22,294,188.66元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)14,232,284.16元,固定資產(chǎn)8,061,902.50元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)2元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2,985,581.05元,其中固定資產(chǎn)217,845.04元。本年處置資產(chǎn)賬面原值994,240.00元,其中:處置土地0平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值149,800.00元;處置其它資產(chǎn)21項(xiàng),賬面原值844,440.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

22294188.66 

14232284.16 

8061902.5 

4034247.46

280915.04 

3746740.00 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。