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索引號 01526041-1-/2022-0309006 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市衛(wèi)生健康局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2022-03-09 09:35:53
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騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53052200536101200000

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟科目分類)

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)

十、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達)

十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達)

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門政府采購預(yù)算表

十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十七、新增資產(chǎn)配置表

 

第一部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
  2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。  

3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。 

4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。 

5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作   

6、開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè):

臨床科室:內(nèi)一科(含急診科)、內(nèi)二科(含全科醫(yī)學(xué)科)、外科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科(含計劃生育科)、中醫(yī)科(含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū))、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心。

醫(yī)技科室:放射科(CT、DR)、B超室、心電圖室、胃腸鏡室、檢驗科、藥房、消毒供應(yīng)室。

職能科室:院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護理部、感控科、財務(wù)科、后勤科等科室。

能提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生,預(yù)防保健,公共衛(wèi)生等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 9個村衛(wèi)生所,共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來,衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,擔(dān)負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。 

總編制45名,都為事業(yè)編制。2022年在職職工總數(shù)為63人,合同制職工116人,退休人員總數(shù)為17人 。

)重點工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

(1)落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

(2)普及衛(wèi)生保健常識,實施重點人群及重點場所健康教育。

(3)執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求,規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

(4)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場疫情處理。

(5)開展新生兒訪視及兒童保健體系管理,進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價,開展健康指導(dǎo)。

(6)開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視,進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

(7)對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。

(8)對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理,定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

(9)在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下,對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

(10)協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

(11)接受衛(wèi)生行政部門委托,對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

(12)政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

(1)使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

(2)臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等,加強急診、急救等建設(shè)。

(3)健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

(4)鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制,認真執(zhí)行國家基本藥物制度,執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送,實行零差率銷售。嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責(zé)制。

(5)政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定,履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

(2)深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理,對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理,負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

3)統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

4)中醫(yī)工作

制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案,召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議,在十個衛(wèi)生所中,均可開展中醫(yī)服務(wù)。

5)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實施方案考核要求,本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強化了項目資金管理工作。

6)綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識和安全意識,使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

(7)積極推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

簽約重點是建檔立卡貧困人口,殘疾人,計劃生育特殊家庭及老年人,慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等,簽約后并進行一次免費健康體檢,及個性化服務(wù),年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人,服務(wù)一人”的方針,杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為,為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn),保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次(包含身高、體重、血壓、血糖等項目)的健康體檢。

(8)健康扶貧工作

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保健康扶貧工作部署落實到位。

在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關(guān)于進一步規(guī)范診療行為認真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關(guān)于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)+”精準(zhǔn)社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件,指導(dǎo)實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補助工程,確實減輕貧困人口就醫(yī)負擔(dān),保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病。

(二)加強村衛(wèi)生室建設(shè),確保健康扶貧工作基礎(chǔ)設(shè)施落實到位。

按照工作部署,加強9個村衛(wèi)生室建設(shè),完善基礎(chǔ)設(shè)施,實施國家基本藥物制度,方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷。

(三)加強責(zé)任管理,確保健康扶貧工作落實到位。

全面落實健康扶貧的各項政策措施,確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費用負擔(dān)進一步減輕、醫(yī)療服務(wù)進一步優(yōu)化,貧困地區(qū)重點疾病和慢性病綜合防控不斷加強、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升。通過追溯補償,進一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費部分由財政基本醫(yī)保個人繳費部分由財政部分補貼(180.00元)。確保建檔立卡貧困戶人口100%參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由固東鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護人員組成的家庭醫(yī)生簽約團隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖,對患大病、慢病的貧困人口分類救治,對需要送上級醫(yī)院治療的,負責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào),保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢,高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者隨訪等等,落實并宣傳健康扶貧優(yōu)惠政策。

(三)加強宣傳教育,確保健康扶貧工作宣傳落實到位。

根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施,通過動員全員進村宣傳,印制宣傳單,發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解,提高群眾對扶貧政策的知曉率,用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會議,宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策,督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握,以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制45人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制45人。在職實有63人,其中:財政全額保障63人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人,其中:離休 0人,退休 17人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2022單位財務(wù)總收入55,000,173.71元,其中:一般公共預(yù)算9,000,173.71元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00,上級補助收入0.00,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入46,000,000.00上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00

與上年對比增加43,711,893.38元,增加387.23%,主要原因是我單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入納入預(yù)算。其中:一般公共預(yù)算減少502,149.48元,下降5.28%,主要原因是2022年人員經(jīng)費收入減少;政府性基金增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;財政專戶管理資金收入增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入增加46,000,000.00元,增長100%,主要原因是我單位醫(yī)療業(yè)務(wù)收入納入預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元,減少1,785,957.14元,下降100%,主要原因是2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

財政撥款收入情況

2022單位財政撥款收入9,000,173.71元,其中:本年收入9,000,173.71元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款9,000,173.71元(本級財力9,000,173.71元,專項收入0.00元,執(zhí)法辦案補助0.00元,收費成本補償0.00元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0.00元),政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少502,149.48元,下降5.28%,主要原因是2022年人員經(jīng)費收入減少,其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款減少502,149.48元,下降5.28%,主要原因是2022年人員經(jīng)費收入減少;政府性基金預(yù)算財政撥款增加0.00元,增長0.00%,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0.00元,增長0.00%,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年單位預(yù)算總支出55,000,173.71元,與上年對比增加43,711,893.38元,增加387.23%,主要原因是事業(yè)收入財政代管資金納入年初預(yù)算財政撥款安排支出9,000,173.71元,與上年對比減少502,149.48元,下降5.28%,主要原因是2022年住房公積金未納入年初預(yù)算。其中基本支出8,876,823.16元,與上年對比減少625,500.03元,下降6.58%,2022年住房公積金未納入年初預(yù)算項目支出123,350.55元,與上年對比減少626,649.45元,下降83.55%,主要原因是上年度通過上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排2020年度新增邊境地區(qū)新冠疫情防控防治項目資金750,000.00元,本年度沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出980,302.24元,其中:基本支出980,302.24元,主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險。

2.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出7,204,862.83元,其中:基本支出7,154,862.83元,主要用于人員經(jīng)費支出7,045,310.11元,公用經(jīng)費109,552.72元。

3.2100119其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出33,600元,其中:項目支出39,750.55元,主要用于方艙實驗室建設(shè)。

4.2100410基本公共衛(wèi)生服務(wù)39,750.55元,其中:項目支出39,750.55元,主要用于方艙實驗室建設(shè)。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療482,947.34元,其中:基本支出482,947.34元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險和大病保險。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助258,710.75元,其中:基本支出258,710.75元,主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況,主要用于:

1.基本支出8,876,823.16元。

(1)工資和福利支出8,461,462.44元,其中:30101基本工資2,595,036.00元、30102津貼補貼1,444,812.00元、30107績效工資2,654,041.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費980,302.24元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費482,947.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費258,710.75元、30112其他社會保障繳費45,613.11元。

(2)商品和服務(wù)支109,552.72元,其中:30228工會經(jīng)費103,092.72元、30299其他商品和服務(wù)支出6,460.00元。

(3)對個人和家庭補助支出305,808.00元,其中:30305生活補助305,808.00元。

2.項目支出123,350.55元。

(1)商品和服務(wù)支出83,600.00元,其中:30213維修維護費50,000.00元,30218專用材料費33,600.00元,31003專用設(shè)備購置39,750.55元。

五、對下項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項內(nèi)容。

(一)與中央配套事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目39個,政府采購預(yù)算總額14,771,200.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算10,785,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,986,000元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元,較上年增加(減少)0.00元,增長(下降)0%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年因公出國(境)費預(yù)算為0.00元,較上年增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元,較上年增加(減少)0.00元,增長(下降)0.00%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務(wù)用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0增減變化原因。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

(一)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

(二)預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2:騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”:是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出:是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

8.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日,騰沖市清水鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額64596423.78元,其中,流動資產(chǎn)32,627,447.80元,固定資產(chǎn)31,968,807.98元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)3.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加8,375,812.63元,其中固定資產(chǎn)增加3,079,038.17元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

(四)空表說明

騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表中:

表7為空表,原因為:我單位未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,不涉及一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算,所以《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表11為空表,原因為:我單位未安排政府性基金預(yù)算支出,不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算,所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表12為空表,原因為:本單位未安排政府性基金預(yù)算支出,不涉及政府性基金預(yù)算支出預(yù)算,所以《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表14為空表,原因為:我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,所以《市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表15為空表,原因為:我單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo),所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表16為空表,原因為:本單位未安排市對下轉(zhuǎn)移支付項目,不涉及市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo),所以《市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》無數(shù)據(jù),因此公開空表;表17為空表,原因為:本單位未安排新增資產(chǎn)預(yù)算,不涉及新增資產(chǎn)配置,所以《新增資產(chǎn)配置表》無數(shù)據(jù),因此公開空表

第二部分 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

具體詳見附件1:騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算公開表。

監(jiān)督索引號53052200536101200111