索引號 | 01526041-1-/2022-1031009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-31 15:37:27 |
文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200536102301000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作,重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率,改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運動,普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2021年,我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔21,442人,建檔率達到 96.3%。
2.健康教育普及健康知識,提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料40種,在門診播放40種宣傳材料,在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄,并及時更換宣傳內(nèi)容 6 次,舉辦健康講座12次,下村為老年人及特殊人群進行健康體檢1,905人次。
3.預(yù)防接種2021年1月-12月份開展冷鏈運轉(zhuǎn)12次,各苗接種率分別為:卡介苗應(yīng)種19人次,實種 19人次,接種率100 %;二價脊灰疫苗:應(yīng)種499人次,實種499人次,接種率100%;脊灰(滅活Sabin株);應(yīng)種159人次,實種159人次,接種率100%;百白破應(yīng)種638人次,實種638人次,接種率100%;白破應(yīng)種231人次,實種231人次,接種率100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種166人次,實種69人次,接種率41.6%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種167人次,實種167人次,接種率100%;乙肝疫苗應(yīng)種325人次,實種325人次,接種率100%;乙腦疫苗應(yīng)種307人次,實種307人次,接種率100%;甲肝疫苗應(yīng)種161人次,實種161人次,接種率100%;A群流腦疫苗應(yīng)種332人次,實種267人次,接種率80.4%;A+C疫苗應(yīng)種472人次,實種472人次,接種率100%。
4.兒童保健建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視135次,訪視率100%,為全縣0---6歲兒童保健管理1377人,系統(tǒng)管理1267人,系統(tǒng)管理率92.01%。
5.婦幼保健工作不斷加強:一是兩個系統(tǒng)管理得到加強。完善母子保健保償制,強化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底,孕產(chǎn)婦建檔 206人,兒童建檔 135 人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 78.20%,兒童系統(tǒng)管理率為92.01%,嬰兒死亡率為 0.007 ‰,孕產(chǎn)婦死亡率為 0。二是托幼機構(gòu)管理得到加強。針對幼兒園入院前體檢難的情況,在芒棒中心幼兒園試點開展入園前體檢,使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實現(xiàn)了持證入園工作,為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作,并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導(dǎo)服務(wù),對轄區(qū)65歲以上的常住居民進行健康管理1,893人,管理率達到71.38%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,233人,管理率達100%。
8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病281人,管理率達100%。
9.對重癥精神病患者進行登記管理,管理人數(shù)112人,管理率達100%。
10.加強重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)測預(yù)警和處置能力,達到100%及時上報率:加強對狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控,突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。
11.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善:結(jié)合我鎮(zhèn)實際問題制定實施方案,對本轄區(qū)安全存在的薄弱環(huán)節(jié)加強整治,有針對性地開展專項整治行為。截止2021年12月轄區(qū)開展衛(wèi)生監(jiān)督共巡查212次,其中公共場所共120次、學(xué)校28次、居民生活飲用水及學(xué)校飲用水共28次、醫(yī)療衛(wèi)生32次,計劃生育服務(wù)站4次,企業(yè)職業(yè)病巡查2次。在巡查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題給予建議和意見,對未辦理衛(wèi)生許可證衛(wèi)生、知識培訓(xùn)合格證和健康證的督促及時辦理,其中今年共上報信息報告0次。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,即騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2021年末實有人員編制26人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制26人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
空表說明:
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費,故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
我單位2021年度無重點項目,未安排重點項目,所以附表12《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù),因此公開空表。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計12,263,654.78元。其中:財政撥款收入5,103,028.11元,占總收入的41.61%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入7,148,266.56元(含教育收費0.00元),占總收入的58.29%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入12,360.11元,占總收入的0.10%。與上年對比增加7,104.18元,增長0.06%,主要是本年度財政撥款收入較上年減少378,317.69元,降低6.90%,主要是本年受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,資金撥付進度緩慢,衛(wèi)生院基本藥物補助資金收入減少,部分公衛(wèi)資金收入減少,導(dǎo)致財政撥款收入減少;事業(yè)收入增長386,505.91萬元,增長5.72%,由于業(yè)務(wù)水平提高,二類疫苗接種量增加及本年度我院為中小新年級學(xué)生進行了基本健康體檢,導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入較上年增長5.72%。
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計10,935,745.72元。其中:基本支出10,253,571.49元,占總支出的93.76%;項目支出682,174.23元,占總支出的6.24%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少1,253,963.79元,下降10.29%,主要原因是去年衛(wèi)生院購買了四維彩超、全自動生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機等設(shè)備導(dǎo)致支出增加;且上年度收到基本藥物制度補助資金190,929元,本年受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,減少了此項目的相關(guān)資金;上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支出1,216,145.19元,本年度支出904,848.45元,減少311,296.74元,減少25.60%,導(dǎo)致財政撥款支出減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,253,571.49元。與上年對比減少1,238,665.02元,下降10.78%,主要原因是上年度購買了四維彩超、全自動生化分析儀、血液分析儀、電腦、打印機等設(shè)備導(dǎo)致日常開支增長,本年無此購置項目,因此支出降低。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,068,152.38元,占基本支出的49.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,185,419.11元,占基本支出的50.57%。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出682,174.23元,與上年對比減少15,298.77元,下降21.93%,主要原因是上年度收到基本藥物制度補助資金190,929.00元,本年受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,減少了此項目的相關(guān)資金,所以本年度項目支出減少了。具體項目開支及開展工作情況:
1.2081104款指標(biāo)號騰財社〔2021〕68號殘疾人康復(fù)資金(殘疾人家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費)6,588.00元,主要用于家庭醫(yī)生簽約中殘疾人部分簽約補助,保證家庭醫(yī)生簽約服務(wù)順利開展。
2.2100199款指標(biāo)號騰財社〔2021〕75號鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金53,910.28元,主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生2021年養(yǎng)老保險繳納,解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂,更好地服務(wù)群眾。
3.2100302款指標(biāo)號騰財預(yù)〔2021〕36號芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)項目321,870.76元,主要用于我院疫苗接種室的建設(shè)及綜合一科改造支出。
4.2100399款指標(biāo)號騰財社〔2021〕106號鄉(xiāng)村醫(yī)生2021年基本藥物補助資金292,133.19元,主要用于我院鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補助資金支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳納等。
5.2100410款指標(biāo)號騰財預(yù)〔2021〕376號疫情防控突出醫(yī)務(wù)工作者表彰經(jīng)費4,000.00元,主要用于我院本年度內(nèi)在疫情防控工作中表現(xiàn)突出的工作者的獎勵。
6.2100799款指標(biāo)號騰財社〔2021〕126號建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)專項資金72.00元,主要用于我院家庭醫(yī)生簽約中建檔立卡戶簽約經(jīng)費。
7.2109999款指標(biāo)號騰財社〔2021〕72號基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)項目(鄉(xiāng)村醫(yī)生)補助資金3,600.00元,主要用于轄區(qū)內(nèi)本年度參與基層衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)的村醫(yī)的補助,提升鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)能力。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,151,155.91元,占本年支出合計的47.10%。與上年對比增加減少300,770.08元,下降5.52%,主要原因是上年度收到基本藥物制度補助資金190,929.00元,本年受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響,財政資金調(diào)度困難,減少了此項目的相關(guān)資金;上年度基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支出1,216,145.19元,本年度支出904,848.45元,減少311,296.74元,降低25.59%,所以導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出395,416.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.68%。主要用于我院在職職工本年度基本養(yǎng)老保險繳費支出388,828.80元,殘疾人康復(fù)(家庭醫(yī)生簽約)支出6,588.00元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出4,755,739.11元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.32%。財政撥款主要用于在職人員基本工資、績效、及工會經(jīng)費3,168,536.95元;職工基本養(yǎng)老保險218,942.88元;職工公務(wù)員醫(yī)療補助109,695.36元;基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支出904,848.45元;基本藥物補助支出292,133.19元;其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險)53,910.28元等。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,年初無預(yù)算,無對比情況。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%,與2020年持平。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年運行經(jīng)費支出0.00元,與上年對比無增減變動。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額20,352,755.00元,其中,流動資產(chǎn)7,404,660.45元,固定資產(chǎn)12,948,093.55元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1,369,257.46元,其中固定資產(chǎn)增加1,380,799.81元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
|
|
||||||||||||
|
|
單位:元
|
|
||||||||||
項目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對外投資/有價證券
|
在建工程
|
無形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
|
||||
小計
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價200萬元以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||
|
|||||||||||||
欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合計
|
1
|
20,352,755.00
|
7,404,660.45
|
12,948,093.55
|
8,172,764.87
|
235,115.04
|
|
4,540,213.64
|
|
|
1
|
|
|
|
|
||||||||||||
填報說明:
|
1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
|
|
|||||||||||
|
|
2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
|
|
||||||||||
|
|
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
|
|
三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無民生項目、重點項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評,全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置 費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、本單位決算公開不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53052200536102301111