索引號(hào) | 01526041-1-/2023-0315017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-15 09:13:45 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100900000
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置十個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:內(nèi)兒科、中醫(yī)科、外婦科、財(cái)務(wù)科、收費(fèi)室、藥房、功能科、口腔科、院辦、公衛(wèi)科。
所屬單位0個(gè)。
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院總編制29名,其中:事業(yè)編制29名,內(nèi)設(shè)十個(gè)科室。內(nèi)兒科、中醫(yī)科、外婦科、收費(fèi)室、藥房、功能科、口腔科編制19名,公衛(wèi)生科編制4名,財(cái)務(wù)科2名,領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。實(shí)有在職職工59人。
(三)重點(diǎn)工作概述
(1)積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2022年,在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我院高度重視衛(wèi)生工作,建立了強(qiáng)有力的保障措施,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu),統(tǒng)一配送,制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制,控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng),對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中,產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
(2)加快建立全民醫(yī)保體系
醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成,同時(shí)主動(dòng)對(duì)醫(yī)保政策、并對(duì)13類21種大病,門診28種慢性病報(bào)銷政策進(jìn)行宣傳。
(3)鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)除中草藥外全部配備和使用基藥,嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治,抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi), 制定分級(jí)診療,雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
(4)統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作,健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成,孕婦全部住院分娩,年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
(5)中醫(yī)工作
制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見(jiàn)及實(shí)施方案,貫徹落實(shí)市中醫(yī)藥工作會(huì)議,醫(yī)院有注冊(cè)中醫(yī)類醫(yī)生一名,專科學(xué)歷,助理醫(yī)師,在十七個(gè)衛(wèi)生所中,都能開展中醫(yī)服務(wù)。
(6)抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議,制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施,完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求,本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生,完善了內(nèi)控制度,強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
(7)扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作,每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。
(8)資格考試和職稱申請(qǐng)
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試,年度內(nèi)沒(méi)有高職申報(bào)。
(9)其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
(10)綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度,提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí),使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度,定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
(11)基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度,實(shí)行基藥零差率銷售,采購(gòu)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購(gòu)進(jìn),實(shí)行收支兩條線管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為,保證了用藥安全,讓患者得到實(shí)惠。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制0人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制27人。在職實(shí)有59人,其中: 財(cái)政全額保障33人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障26人。
離退休人員 9人,其中: 離休 0人,退休 9人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 16,741,169.92元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4,741,169.92元,政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入12,000,000.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。其中:一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金;政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;事業(yè)收入與上年對(duì)比,與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;其他收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入4,741,169.92元,其中:本年收入4,741,169.92元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算撥款4,741,169.92元,政府性基金預(yù)算撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金;政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(三)非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入 12,000,000.00元,其中:事業(yè)收入12,000,000.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比,與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定。其中:本年收入中,事業(yè)收入與上年對(duì)比,與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入比上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;其他收入比上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 16,741,169.92元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。財(cái)政撥款安排支出 4,741,169.92元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減252,363.78元,同比下降14.90%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金,其中:基本支出4,691,069.92元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算增83132.93元,同比增長(zhǎng)1.80%,主要原因是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及人員工資增加;項(xiàng)目支出50,100.00元,與上年對(duì)比,比上年預(yù)算減285396.71元,同比下降74.01%,主要原因是不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金。非財(cái)政撥款安排支出 12,000,000.00元,與上年對(duì)比,與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定,其中:基本支出元0.00,與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;項(xiàng)目支出12,000,000.00元,與上年對(duì)比,與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位事業(yè)收入趨于穩(wěn)定。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余元0.00,與上年對(duì)比,本年、上年預(yù)算均為0.00元,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
(一)財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,691,069.92元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4,625,822.56元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,308,686.56元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)317,136.00元);公用經(jīng)費(fèi)65,247.36元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)50,100.00元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)元0.00;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè),資金共計(jì)50,100.00元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類0項(xiàng)目,資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出512,477.28元。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,861,926.24元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療224,369.69元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136,782.74元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,613.97元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:
(1)基本支出4,691,069.92元,具體用于:
工資和福利支出4,308,686.56元,其中:30101基本工資1,339,380.00元、30102津貼補(bǔ)貼361,284.00元、30103獎(jiǎng)金7,425.00元、30107績(jī)效工資1,700,319.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)512,477.28元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)224,369.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)136,782.74元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26,648.85元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00元。
商品和服務(wù)支出65,247.36元,其中:30201辦公費(fèi)0.00元、30202印刷費(fèi)0.00元、30205水費(fèi)0.00元、30206電費(fèi)0.00元、30212因公出國(guó)(境)費(fèi)用元0.00、30215會(huì)議費(fèi)元0.00、30217公務(wù)接待費(fèi)元0.00、30226勞務(wù)費(fèi)0.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,827.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元、30239其他交通費(fèi)用元0.00、30299其他商品和服務(wù)支出3,420.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出317,136.00元,其中:30304撫恤金元0.00,30305生活補(bǔ)助317,136.00元。
(2)項(xiàng)目支出50,100.00元,具體用于:
商品和服務(wù)支出50,100.00元,其中:30201辦公費(fèi)0.00元、30211差旅費(fèi)元0.00、30214租賃費(fèi)元0.00、30215會(huì)議費(fèi)0.00元、300.00216培訓(xùn)費(fèi)0.00元、30226勞務(wù)費(fèi)50,100.00元、30239其他交通費(fèi)0.00元。
資本性支出0.00元,其中:31002辦公設(shè)備購(gòu)置0.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.00元。
(二)非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元,其中:人員經(jīng)費(fèi)0.00元(工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元);公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目,資金共計(jì)12,000,000.00元,其中:民生項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;還本付息項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元;事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè),資金共計(jì)12,000,000.00元;專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè),資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
(一)與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額26,000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元,與上年持平,與上年持平的主要原因是我院三公經(jīng)費(fèi)均使用業(yè)務(wù)收入支付。具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,與上年持平,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元,與上年持平,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位公務(wù)接待費(fèi)均用業(yè)務(wù)收入支出。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛,與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
(一)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
(二)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見(jiàn)附件2:騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出:是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。)
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外,本單位不涉及其他專用名詞。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我單位屬事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額19,487,997.55元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)16,812,534.97元,固定資產(chǎn)2,675,461.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加2,136,872.93元,其中:固定資產(chǎn)增加60,910.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)29項(xiàng),賬面原值314,034.40元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1:騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100900111