索引號(hào) | 01526053-4/20231019-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 09:51:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336001301000
目錄
第一部分 騰沖市青少年校外活動(dòng)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市青少年校外活動(dòng)中心概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心為教育單位,經(jīng)濟(jì)來(lái)源為財(cái)政撥款,業(yè)務(wù)和宗旨為“為廣大青少年提供豐富多彩的課外活動(dòng),注重創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的培養(yǎng),讓廣大青少年的綜合素質(zhì)得到更大提高”。校外教育是與學(xué)校教育相互聯(lián)系、相互補(bǔ)充、促進(jìn)青少全面發(fā)展的教育機(jī)構(gòu)。是服務(wù)、凝聚、教育廣大未成年人的活動(dòng)平臺(tái),是加強(qiáng)思想道德建、推進(jìn)素質(zhì)教育、建設(shè)社會(huì)主義精神文明的重要陣地,在教育引導(dǎo)未成年人樹(shù)立理想信念、錘煉道德品質(zhì)、養(yǎng)成行為習(xí)慣、提高科學(xué)素質(zhì)、發(fā)展興趣愛(ài)好、增強(qiáng)創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力等方面具有重要作用。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心是一所校外教育活動(dòng)場(chǎng)所,占地面積3335平方米,建筑面積1612平方米,現(xiàn)有教職工5人,中心成立18年以來(lái),培訓(xùn)工作創(chuàng)新發(fā)展、校外活動(dòng)蓬勃開(kāi)展、場(chǎng)所建設(shè)有序修建、師資素質(zhì)有效拓展、總體工作扎實(shí)推進(jìn),為校外教育事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
單位制定的發(fā)展思路為:加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),為培訓(xùn)活動(dòng)打好基礎(chǔ),以“抓質(zhì)量、抓管理”為主線(xiàn),促進(jìn)培訓(xùn)活動(dòng)的步伐,以活動(dòng)為載體,不斷豐富培訓(xùn)活動(dòng)的形式和內(nèi)容,措施得力,爭(zhēng)當(dāng)“創(chuàng)文”標(biāo)兵。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、培訓(xùn)部、教研部、后勤部。
所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:
1、騰沖市青少年校外活動(dòng)中心。
(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出,故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度無(wú)項(xiàng)目支出,故《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度收入合計(jì)787,801.44元。其中:財(cái)政撥款收入787,801.44元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少110,362.15元,下降12.29%。其中:財(cái)政撥款收入減少110,362.15元,下降12.29%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);事業(yè)收入0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)收入0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);附屬單位上繳收入0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);其他收入0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?/span>2022年我單位減少事業(yè)人員1人,人員支出減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度支出合計(jì)787,801.44元。其中:基本支出787,801.44元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少110,362.15元,下降12.29%。其中:基本支出減少110,362.15元,下降12.29%;項(xiàng)目支出0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);上繳上級(jí)支出0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?/span>2022年我單位減少事業(yè)人員1人,人員支出減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市青少年校外活動(dòng)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出787,801.44元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出739,864.19元,占基本支出的93.92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)47,937.25元,占基本支出的6.08%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市青少年校外活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出787,801.44元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少110,362.15元,下降12.29%,主要原因?yàn)?/span>2022年我單位減少事業(yè)人員1人,人員支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類(lèi))支出781,520.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.20%。主要用于工資福利支出733,583.71元,商品和服務(wù)支出47,937.25元。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出6,280.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6,280.48元。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年因受疫情影響,我部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算,本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算數(shù)為0.00元,與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響,接待任務(wù)減少,加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制,按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為零的主要原因?yàn)椋?/span>
1.2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2022年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元,與上年持平,原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng)。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),公務(wù)接待支出減少的主要原因是:受疫情影響,接待任務(wù)減少,本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),量入為出的原則,我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制,嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核,不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用,嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé),進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出,以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是騰沖市青少年校外活動(dòng)中心為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,騰沖市青少年校外活動(dòng)中心資產(chǎn)總額3,761,386.27元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)225,441.15元,固定資產(chǎn)3,535,944.12元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)1.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少296,255.15元,其中:固定資產(chǎn)減少182,896.30元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值1.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng),賬面原值206,676.30元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,騰沖市青少年校外活動(dòng)中心政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市青少年校外活動(dòng)中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi),包括省部級(jí)干部專(zhuān)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336001301111