索引號 | 01526052-6-/2022-0224001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 14:45:04 |
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監(jiān)督索引號53052200130800000
騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
九、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)
十、項目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行黨和國家民族宗教工作的方針政策和法律法規(guī),促進(jìn)各民族交往交流交融,鑄牢中華民族共同體意識,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展,確保民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧和邊疆穩(wěn)定。
(2)組織開展民族宗教理論、政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究,提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
(3)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職能,促進(jìn)黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實,保障少數(shù)民族群眾和信教群眾的合法權(quán)益。
(4)協(xié)調(diào)處理民族宗教領(lǐng)域的重大事項,參與協(xié)調(diào)民族宗教領(lǐng)域的矛盾糾紛,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗,積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng),維護(hù)和發(fā)展平等團(tuán)結(jié)互助和諧的社會主義民族關(guān)系。
(5)參與擬定少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系,推進(jìn)實施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。
(6)協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,負(fù)責(zé)實施民族宗教專項資金項目、扶持人口較少民族發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)示范點創(chuàng)建和少數(shù)民族文化傳承保護(hù)等項目,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等有關(guān)工作。
(7)參與擬定少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
(8)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族政策、宗教方針等相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)調(diào)城市民族、宗教事務(wù)管理,協(xié)調(diào)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)相關(guān)工作,推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,鞏固和發(fā)展同宗教果的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線,促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
(9)協(xié)同相關(guān)部門做好少數(shù)民族教育有關(guān)事宜,研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議,幫助解決民族教育的特殊困難
(10)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作,參與涉及民族宗教事務(wù)的對外宣傳工作,組織承辦少數(shù)民族及宗教人員的重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。
(11)依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體和宗教活動場所在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作,支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高依法管理宗教事務(wù)水平。
(12)指導(dǎo)好宗教界的對外交往活動,配合有關(guān)部門做好方范和處理邪教工作,抵制和打擊境外敵對勢力利用宗教進(jìn)行破壞。
(13)承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:綜合股、基層黨建辦、綜合股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教和法規(guī)股,所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。緊緊圍繞全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建工作任務(wù),積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),落實各項制度,整合各方資源,形成合力推進(jìn)、共建共享的局面。牢牢抓好“經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、民生持續(xù)改善、民族教育促進(jìn)、民族文化繁榮、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、民族宗教事務(wù)治理、民族團(tuán)結(jié)保障、民心相通、典型示范帶動”九大重點示范工程。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范區(qū)創(chuàng)建活動,深化新階段民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作,以“建設(shè)小康同步、公共服務(wù)同質(zhì)、法治保障同權(quán)、民族團(tuán)結(jié)同心、社會和諧同創(chuàng)”為目標(biāo),重點打造一批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十進(jìn)”活動。深入開展愛國主義和民族團(tuán)結(jié)教育,引導(dǎo)各族群眾牢固樹立“三個離不開”思想,不斷增強(qiáng)“五個認(rèn)同”,引導(dǎo)各族群眾樹立正確的國家觀、民族觀、宗教觀、歷史觀、文化觀,不斷鑄牢中華民族共同體意識。
2.加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。以全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市創(chuàng)建為契機(jī),進(jìn)一步整合各類項目資金,在民族地區(qū)和邊境地區(qū)以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十百千萬”工程為抓手,強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)培植、脫貧攻堅、民族文化傳承保護(hù)、社會管理等工作,加快特色濃郁的民族村寨率先實現(xiàn)文旅融合發(fā)展目標(biāo)步伐,實現(xiàn)民族村寨脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有機(jī)銜接。
3.重點實施現(xiàn)代化小康村建設(shè)。按照基礎(chǔ)牢、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建強(qiáng)的建設(shè)目標(biāo),在邊境一線打造一批不同類型、各具特色、可借鑒、可推廣的現(xiàn)代化邊境小康村。
4.堅持宗教中國化方向,抓好宗教領(lǐng)域重點工作。持續(xù)提升宗教工作法治化水平,做好抵御境外宗教的滲透活動,始終堅持中國宗教中國化方向,以“國旗國歌、法律法規(guī)、社會主義核心價值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步”五進(jìn)宗教活動場所活動為抓手,積極引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng),不斷發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。加強(qiáng)宗教團(tuán)體自身建設(shè)。開展好各類專項治理,維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位1個;定額補(bǔ)助單位1個;自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位1個;事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制10人,工勤人員編制2人,事業(yè)編制0人。在職實有12人,其中:財政全額保障12人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人,其中: 離休0人,退休15人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入3840838.29元,其中:一般公共預(yù)算3594214.92元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入186623.37元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60000元。
與上年對比減少1970079.98元,下降33.90%,主要原因是基本收入減少271263.35元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;項目收入減少1698816.63元。其中:一般公共預(yù)算減少2021263.35元,下降35.99%,主要原因是民族事務(wù)收入減少1626170.43元,宗教事務(wù)收入減少340000元,文化創(chuàng)作與保護(hù)收入減少80000元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老收入增加24174.72元,行政事業(yè)單位醫(yī)療收入增加732.36元;政府性基金0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;財政專戶管理資金收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補(bǔ)助收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入增加186623.37元,增長100%,主要原因是財政專戶存款納入收入核算;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60000元,減少135440元,下降30.69%,主要原因是收回存量資金135440元。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入3654214.92元,其中:本年收入3594214.92元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60000元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款3654214.92元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少1961263.35元,下降34.93%,主要原因是基本支出中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少271263.35元;項目支出減少1690000元。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款減少2021263.35元,下降35.99%,主要原因是民族事務(wù)支出減少1626170.43元,宗教事務(wù)支出減少340000元,文化創(chuàng)作與保護(hù)減少80000元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加24174.72元,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加732.36元;政府性基金預(yù)算財政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3840838.29元,與上年對比減少1970079.98元,下降33.90%,主要原因是基本支出減少271263.35元,主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;項目支出減少1698816.63元。財政撥款安排支出3654214.92元,與上年對比減少1961263.35元,下降34.93%,主要原因是人員減少導(dǎo)致基本支出減少,項目支出中民族機(jī)動金、展館建設(shè)和“五進(jìn)”宗教活動場所等項目資金減少,其中:基本支出2244214.92元,與上年對比減少271263.35元,下降10.78%,主要原因是人員變動、人員工資和各種社會保險繳費變動,導(dǎo)致工資福利支出減少;項目支出1410000元,與上年對比減少1690000元,下降54.52%,主要原因是2022年民族團(tuán)結(jié)展館建設(shè)資金資金、五進(jìn)宗教活動場所經(jīng)費、宗教和諧經(jīng)費、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建經(jīng)費、少數(shù)民族文化保護(hù)傳承和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金共計減少1690000元;用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排60000元,與上年對比減少135440元,下降69.30%,主要原因是2021年收回存量資金135440元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2012301行政運行1541886.18元,主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運行,包括工資福利支出、日常公用經(jīng)費開支。
2.2012304民族工作專項450000元,主要用于少數(shù)民族地區(qū)零星項目補(bǔ)助,解決少數(shù)民族特殊困難等方面。
3.2012399其他民族事務(wù)支出520000元,主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)展館建設(shè)。
4.2013404宗教事務(wù)696000元,主要用于要用于四個宗教團(tuán)體辦公經(jīng)費及教職人員生活補(bǔ)助和“五進(jìn)”宗教活動場所。
5.2070111文化創(chuàng)作和保護(hù)20000元,主要用于少數(shù)民族文化的保護(hù)、挖掘、傳承。
6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出190319.20元,主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
7.2101101行政單位醫(yī)療95310.47元,主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險和生育保險。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助80699.07元,主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
9.2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出60000元,主要用于商業(yè)流通事務(wù)。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:單位人員工資福利支出、維持機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn),開展部門職能職責(zé)。
1.基本支出2244214.92元,主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,維持機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)。
(1)工資和福利支出1708139元,其中:30101基本工資459588元、31012津貼補(bǔ)貼824808元、30103獎金41299元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費190319.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費95310.47元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費80699.07元、30112其他社會保障繳費10115.26元、30307醫(yī)療費補(bǔ)助6000元。
(2)商品和服務(wù)支出393571.92元,其中:30201辦公費209000元、30205水費1400元、30206電費4000元、30209物業(yè)管理1500元、30228工會經(jīng)費32591.92元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元、30239其他交通費用110880元、30299其他商品和服務(wù)支出5700元。
(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出142504元,其中:30305生活補(bǔ)助142504元。
2.項目支出1410000元。主要用于零星項目補(bǔ)助,解決少數(shù)民族特殊困難、開展民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建、“五進(jìn)”宗教活動場所和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步展館建設(shè)等方面。
(1)商品和服務(wù)支出993000元,其中:30201辦公費100000元、30202印刷費30000元、30207郵電費16000、30211差旅費80000元、30213維修(護(hù))費70000元、30215會議費54000元、30216培訓(xùn)費20000元、30217公務(wù)接待費30000元、30226勞務(wù)費150000元、30226委托業(yè)務(wù)費20000元、30239其他交通費用5000元、30299其他商品和服務(wù)支出418000元。
(2)資本性支出357000元,其中:31002辦公設(shè)備購置57000元、31021文物和陳列品購置300000元。
(3)其他支出60000元,其中:3999其他支出60000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
(一)與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目10個,政府采購預(yù)算總額116400元,其中:政府采購貨物預(yù)算92400元、政府采購服務(wù)預(yù)算24000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
民宗局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計58500元,較上年減少15000元,下降20.41%/,減少的主要原因是收入減少,厲行勤儉節(jié)約,接待費壓縮15000元。具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
民宗局2022年因公出國(境)費預(yù)算為0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。與上年持平的原因是單位無因公出國(境)事項。
(二)公務(wù)接待費
民宗局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為30000元,較上年減少15000元,下降33.33%,2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次,共計接待406人次。減少的原因是收入減少,厲行勤儉節(jié)約,疫情管控,各級來訪人員減少,公務(wù)接待費壓縮。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
民宗局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為28500元,較與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費0元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費28500元,與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛,與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
(一)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
(二)預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2:騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”:是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出:是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)
8.對個人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
民宗局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排393571.92元,主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出,以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年減少6699.20元,下降1.67%。減少的原因是:部分業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費納入項目核算,機(jī)關(guān)支出相對節(jié)減。辦公費預(yù)算較上年減少3000元;水費預(yù)算較上年增加900元;電費較上年增加3500元;物業(yè)管理費較上年增加200元;工會經(jīng)費預(yù)算與上年減少79.20元;維修(護(hù))較上年減少600元;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算與上年持平無變化;其他交通費用預(yù)算與上年持平無變化;其他商品和服務(wù)支出減少7620元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,民宗局資產(chǎn)總額569734.55元,其中,流動資產(chǎn)196623.37元,固定資產(chǎn)373110.18元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少64398.18元,其中固定資產(chǎn)減少27970.78元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1:騰沖市民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200130800111