索引號(hào) | 01526053-4-/2020-0828003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市公安局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 17:25:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232701000
騰沖市森林公安局2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市森林公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市森林公安局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)查處全市范圍內(nèi)的森林和野生動(dòng)植物案件;對(duì)轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動(dòng)植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件,行使調(diào)查、立案、偵查,采取強(qiáng)制措施,提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
2.在市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,研究部署全市森林公安工作,結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際,適時(shí)制定工作計(jì)劃,掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài),為市委、市政府提供保護(hù)森林資源重要信息,并提出對(duì)策。
3.加強(qiáng)對(duì)下設(shè)派出所的思想政治和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào);組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī),不斷增強(qiáng)人民群眾保護(hù)森林和野生動(dòng)植物資源的自覺性。
4.抓好林區(qū)治安防范,實(shí)施林區(qū)治安管理、保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
5.抓好全市森林公安隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對(duì)所屬森林公安民警執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備和車輛,被裝的計(jì)劃申報(bào)和管理。
7.完成市委、市政府和市林業(yè)局、市公安局、上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年一年來,騰沖市森林公安局充分利用財(cái)政撥給的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),購置了一批辦案業(yè)務(wù)必須的設(shè)備、設(shè)施,進(jìn)一步改善了辦案部門和基層派出所的辦案場(chǎng)所、辦公條件;完成了高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目建設(shè),工程順利竣工并轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);在全市范圍內(nèi)開展了打擊破壞野生動(dòng)植物資源違法犯罪行動(dòng),維護(hù)了我市的森林生態(tài)環(huán)境,為建設(shè)“森林騰沖”、“美麗騰沖”做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市森林公安局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:騰沖市森林公安局。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市森林公安局部門2019年末實(shí)有人員編制36人。其中:行政編制36人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員35人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員0.00人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員10人,主要是:協(xié)警5人,保安2人,后勤3人。
離退休人員8人。其中:離休0人,退休8人。
實(shí)有車輛編制7輛,在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市森林公安局部門2019年度收入合計(jì)9,001,947.93元。其中:財(cái)政撥款收入9,001,947.93元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,167,653.23元,降低19.41%,主要原因是減少了項(xiàng)目收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市森林公安局部門2019年度支出合計(jì)10,020,751.13元。其中:基本支出8,217,347.93元,占總支出的82.00%;項(xiàng)目支出1,803,403.20元,占總支出的18.00%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,147,169.41元,下降了23.9%,主要原因是2019年項(xiàng)目支出比去年減少了。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,217,347.93元。與上年對(duì)比增加535,646.77元,主要原因?yàn)?
1、2019年保正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)支出比上年減少100,296.98元;
2、日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加基本支出635,943.75元;
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.35%,人均193,347.58元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.65%,人均41,433.79元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,803,403.20元。與上年對(duì)比減少了3,682,816.18元,降低了67.13%,主要原因?yàn)?
1、“中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補(bǔ)助資金”項(xiàng)目,比上年減少支出221,405.02元;
2、“高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)”項(xiàng)目,比上年減3,468,579.45元;
3、“森林公安轉(zhuǎn)移支付資金”項(xiàng)目,比上年增加支出7,168.29元;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,020,751.13元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減3,147,169.41元,主要原因?yàn)?
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出資金,比上年減少64,850.16元;
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金,比上年增加496,794.93元;
3、節(jié)能環(huán)保支出資金,比上年增加807,420.55元;
4、農(nóng)林水支出資金比上年減少4,386,534.73元;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出564,071.04元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.63%。主要用于繳納單位在職人員的單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出564,071.04元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出496,794.93元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于繳納單位在職人員的單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出319,621.65元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出177,173.28元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出877,445.19元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所曲石稽查中隊(duì)業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目支出877,445.19元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出8,082,439.97元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.66%。主要用于工資福利支出5,407,709.17元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助298,590元(其中:生活補(bǔ)助298,200元,獎(jiǎng)勵(lì)金390元);商品和服務(wù)支出1,375,247.79元(其中:辦公費(fèi)106,655.63元;印刷費(fèi)168.02元;水費(fèi)4,702.40元;電費(fèi)18,139.97元;郵電費(fèi)97,987.96元;差旅費(fèi)86,055元;維修(護(hù))費(fèi)20,800元;培訓(xùn)費(fèi)36,377元;公務(wù)接待費(fèi)41,094元;被裝購置費(fèi)3,531元;勞務(wù)費(fèi)211,671.04元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)61,500元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)129,444.76元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,070.68元;其他交通費(fèi)用315,000元;其他商品和服務(wù)支出175,050.33元);資本性支出74,935元;還有用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業(yè)行政許可,復(fù)議與訴訟管理方面的支出925,958.01元。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為295,000元,支出決算為322,344.05元,完成預(yù)算的109.27%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為281,250.05元,完成預(yù)算的119.68%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,094.00元,完成預(yù)算的68.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算是根據(jù)上年實(shí)際支出情況預(yù)測(cè)的,對(duì)車輛老化程度估計(jì)不充分,導(dǎo)致車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加46,702.57元,增長(zhǎng)16.94%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加63,871.07元,增長(zhǎng)29.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,168.50元,下降29.47%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的原因是車輛老化,使用頻率高,導(dǎo)致用于車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用增加。2、公務(wù)接待費(fèi)減少原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度和標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)內(nèi)部管理,節(jié)約開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出281,250.05元,占87.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出41,094.00元,占12.75%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出281,250.05元。其中:公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出281,250.05元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于單位執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出41,094.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出41,094.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次634人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級(jí)部門來訪指導(dǎo)工作和相關(guān)涉林部門、以及多部門開展協(xié)作辦案所發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市森林公安局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,450,182.79元,與上年對(duì)比增加了635,943.75元,增長(zhǎng)78.1%,主要原因?yàn)椋?018年度“高黎貢山自然保護(hù)區(qū)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房”項(xiàng)目正在建設(shè)中,需要用機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)作項(xiàng)目自籌資金,2019年度項(xiàng)目已完工并轉(zhuǎn)增資產(chǎn),無需該項(xiàng)目自籌資金,所以本年可用于機(jī)關(guān)運(yùn)行的費(fèi)用就比上年增加了。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:
(1) 辦公經(jīng)費(fèi)支出106,655.63元;
(2) 印刷費(fèi)168.02元;
(3) 水費(fèi)4,702.40元;
(4) 電費(fèi)18,139.97元;
(5) 郵電費(fèi)97,987.96元;
(6) 差旅費(fèi)86,055元;
(7) 維修(護(hù))費(fèi)20,800元;
(8) 培訓(xùn)費(fèi)36,377元;
(9) 公務(wù)接待費(fèi)41,094元;
(10) 被裝購置費(fèi)3,531元;
(11) 勞務(wù)費(fèi)211,671.04元;
(12) 委托業(yè)務(wù)費(fèi)61,500元;
(13) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)129,444.76元;
(14) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,070.68元;
(15) 其他交通費(fèi)用315,000元;
(16) 其他商品和服務(wù)支出175,050.33元;
(17) 資本性支出74,935元;
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市森林公安局部門資產(chǎn)總額16,530,044.82元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1,060,628.74元,固定資產(chǎn)15,468,494.18元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)921.90元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少395,042.13元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少791,953.25元,固定資產(chǎn)增加5,482,404.84元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程減少5,085,273.76元,無形資產(chǎn)減少219.96元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng),賬面原值11,696元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)
目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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1
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10
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11
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合計(jì)
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1
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16,530,044.82
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1,060,628.74
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15,468,494.18
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14,434,877.13
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211,851.6
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0
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821,765.45
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0
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0
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921.9
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0
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額31,468.00元,其中:政府采購貨物支出31,468.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市森林公安局部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表9—附表12)。
下一步,我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200232701111