索引號(hào) | 01526020-0-/2021-1021002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-21 10:58:50 |
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騰沖市安定醫(yī)院2020年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市安定醫(yī)院概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市安定醫(yī)院隸屬于民政局下屬,是一個(gè)獨(dú)立核算獨(dú)立編制全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé):負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”、“三無(wú)”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作;負(fù)責(zé)全市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作;負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.患者收治情況
醫(yī)院日均住院治療患者270余人,常年滯留住院患者200余人。2020年業(yè)務(wù)總收入22,000,000元,全年實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國(guó)庫(kù)22,000,000元。
2.重性精神病患者院外管理和維持治療情況
12月31日止全市在冊(cè)管理精神障礙患者共3,949人,其中死亡513人,實(shí)際在冊(cè)管理3,436人,規(guī)范管理率90.66%,服藥率89.31%。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)免費(fèi)發(fā)藥5,708人次,費(fèi)用合計(jì)2,540,000元。2020年安定醫(yī)院公衛(wèi)人員對(duì)全市21所衛(wèi)生院管轄范圍內(nèi)的精神障礙患者3,304人進(jìn)行了病情療效評(píng)估。
3.業(yè)務(wù)拓展情況
截至目前MECT治療552人次,睡眠監(jiān)測(cè)319人次,B超檢查1,350人次,心電圖檢查1,150人次,精神殘疾鑒定361人次。醫(yī)院在市人民醫(yī)院開設(shè)精神科門診共接診1,362人次,進(jìn)行心理測(cè)評(píng)檢測(cè)397人次,院內(nèi)會(huì)診66人次,院外會(huì)診6人次。為推進(jìn)騰沖市精神病防治聯(lián)盟建設(shè)工作,醫(yī)院與21家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了騰沖市精神病防治聯(lián)盟協(xié)議書。
4.疫情防控情況
新冠肺炎疫情發(fā)生后,院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,建立防控工作機(jī)制,多措并舉全力做好疫情防控工作。一是實(shí)行封閉式管理,從源頭切斷傳染源。二是專門設(shè)立隔離病房,阻斷病原傳播。三是嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度,及時(shí)監(jiān)測(cè)疫情。四是加強(qiáng)日常疫情監(jiān)測(cè),保護(hù)患者身心健康。五是嚴(yán)格執(zhí)行防護(hù)流程,強(qiáng)化職工管理。六是強(qiáng)化防控管理,做好院內(nèi)感染防控工作。七是加強(qiáng)預(yù)防培訓(xùn)宣傳,提高應(yīng)急能力。積極組織全院職工開展新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控知識(shí)培訓(xùn)14次,解讀疫情防控工作要點(diǎn),講授個(gè)人防護(hù)知識(shí),為醫(yī)院有序開展疫情防控工作提供技術(shù)保障。八是強(qiáng)化示范帶動(dòng),發(fā)揚(yáng)黨員風(fēng)范。在物資緊缺的情況下,支部仍然解囊相助,向醫(yī)院所在社區(qū)值守卡點(diǎn)捐贈(zèng)口罩80個(gè),保證值守人員的健康不受侵害。歐文彬等黨員干部率先垂范,積極參與“防控疫情、黨員先行”活動(dòng),帶頭履職擔(dān)當(dāng),到騰沖各監(jiān)測(cè)點(diǎn)對(duì)奮戰(zhàn)在“疫”線的工作人員進(jìn)行心理危機(jī)干預(yù),幫助他們疏導(dǎo)因連日勞累引起的焦慮與不安。九是密切關(guān)注疫情,強(qiáng)化應(yīng)急保障工作。按照工作要求加強(qiáng)應(yīng)急值守,值班人員值班期間通訊暢通、堅(jiān)守崗位,高度重視疫情防控和安全保衛(wèi)工作。
5. 人才建設(shè)情況
(1)醫(yī)院人才現(xiàn)狀
2020年6月5日騰機(jī)編辦〔2020〕36號(hào)《中共騰沖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于增加騰沖市安定醫(yī)院事業(yè)編制的批復(fù)》給予增加騰沖市安定醫(yī)院事業(yè)編制3名,增加后,騰沖市安定醫(yī)院事業(yè)編制38名,實(shí)際空編6人。截止2020年6月底,醫(yī)院擁有主治醫(yī)師4人、醫(yī)師3人,醫(yī)士6人,檢驗(yàn)師1人,主管護(hù)師2人,護(hù)師5人,護(hù)士7人;助理會(huì)計(jì)師3人,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)師1人,高級(jí)工4人;取得心理治療中級(jí)證的醫(yī)生有3人,心理咨詢師二級(jí)的護(hù)士1人。
(2)人才培養(yǎng)情況
為提高醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,一是醫(yī)院內(nèi)部會(huì)定期組織全院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),目前為止開展護(hù)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次,醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn)10次。二是分批選送業(yè)務(wù)骨干外出培訓(xùn)學(xué)習(xí),2020年外出參加醫(yī)療、護(hù)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)共7次。通過(guò)外出培訓(xùn)學(xué)習(xí),醫(yī)院診療技術(shù)和服務(wù)管理能力得到較大提高。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市安定醫(yī)院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
安定醫(yī)院2020年末實(shí)有人員編制38人。事業(yè)編制38人。年未實(shí)有在職事業(yè)人員32人。其他人員30人,主要是退休人員9人,長(zhǎng)期合同工21人。年未實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市安定醫(yī)院2020年度收入合計(jì)14,531,926.16元。其中:財(cái)政撥款收入14,531,926.16元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少2,454,402.89元,下降14.45%。主要原因分析:當(dāng)年受疫情影響醫(yī)院各項(xiàng)工作開展受限。如:一方面收治病人相比上年有所下降,醫(yī)療成本減少;另一方面受疫情影響醫(yī)院全年封閉運(yùn)行管理,一些項(xiàng)目未能入期實(shí)施,項(xiàng)目投入經(jīng)費(fèi)較上年有年下降。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市安定醫(yī)院2020年度支出合計(jì)15,882,376.16元。其中:基本支出14,356,826.16元,占總支出的90.39%;項(xiàng)目支出1,525,550元,占總支出的9.61%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少845,643.39元,下降5.06%。主要原因分析:受疫情的影響各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展受限,醫(yī)療各項(xiàng)成本減少。基建建設(shè)支出減少。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,356,826.16元。與上年對(duì)比減少974,402.89元,下降6.36%。主要原因分析:
1.工資福利支出資金,減少支出91,475.2元;
2.商品和服務(wù)支出資,減少支出992,934.19元;
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金,新增支出112,416元;
4.資本性支出資金,新增支出126,350元。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,929,529.55元,占基本支出的41.3%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)8,427,296.61元,占基本支出的58.7%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障醫(yī)院完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,525,550.00元。與上年對(duì)比增加128,759.5元,增長(zhǎng)9.22%,主要原因分析:
1. 資本性項(xiàng)目資金增加,增加支出169,759.5元;
2. 公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)資金增加。增加支出50,000元;
3. 公益金經(jīng)費(fèi)資金減少,減少支出91,000元。
項(xiàng)目資金支出主要是用于醫(yī)療設(shè)備及辦公設(shè)備購(gòu)置,單位開展公共衛(wèi)生工作各項(xiàng)費(fèi)用支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
安定醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,725,276.16元,占本年支出合計(jì)的92.71%。與上年對(duì)比減少754,643.39元,下降4.87%,主要原因分析:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)資金增加。增加支出2,880.68元;
2. 衛(wèi)生健康支出資金減少。減少支出751,762.71元
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出429,732.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。相關(guān)支出情況。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出429,732.48元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出14,295,543.6元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.08%。相關(guān)支出情況。主要用于精神病醫(yī)院支出13,766,011.91元;用于公共衛(wèi)生支出160,000元;用于行政事業(yè)醫(yī)療繳費(fèi)支出369,531.77元;用于公益金支出1,157,100元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
安定醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53,750元,支出決算為19,629.02元,完成預(yù)算的36.52%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17,979.02元,完成預(yù)算的33.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,650元,完成預(yù)算的3.07%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響,沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響,接待任務(wù)減少等。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3,856元,增長(zhǎng)24.45%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0.00元,增長(zhǎng)/下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4,261元,增長(zhǎng)31.06%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少405元,下降19.71%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因。一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響,沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響,接待任務(wù)減少等。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,979.02元,占91.59%;公務(wù)接待費(fèi)支出1,650元,占8.41%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,979.02元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17,979.02元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
安定醫(yī)院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加(減少)0.00元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。其中:行政單位0單位。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加(減少)0.00元,增長(zhǎng)(下降)0.00%,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加(減少)0.00元,增長(zhǎng)(下降)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,安定醫(yī)院資產(chǎn)總額38,485,950.17元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5,030,357.51元,固定資產(chǎn)31,200,173.66元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程319,139元,無(wú)形資產(chǎn)1,936,280元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2,514,272.1元,其中固定資產(chǎn)增加2,505,010元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元,其中:處置土地0平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;處置其它資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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1
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5
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9
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10
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11
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合計(jì)
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1
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38485950.17
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5030357.51
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31200173.66
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23319865.66
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160000
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0.00
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7720308
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0.00
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319139
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1936280
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0.00
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度,安定醫(yī)院政府采購(gòu)支出總額 78,770元,其中:政府采購(gòu)貨物支出75,645元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出3,125元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
安定醫(yī)院無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目1個(gè),無(wú)政府債券的項(xiàng)目,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)1個(gè)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)1個(gè),全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。