索引號(hào) | 01526020-0-/2021-1021005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-21 11:05:46 |
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騰沖市救助管理站2020年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市救助管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市救助管理站概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.主要職能:騰沖市救助管理站是對(duì)城市無著的流浪乞討人員進(jìn)行無償救助。
2.機(jī)構(gòu)情況:騰沖市救助管理站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,隸屬騰沖市民政局。
3.人員情況:我站在職職工5人,其中,男職工4人,女職工1人,知識(shí)結(jié)構(gòu)文化:大專文化2人、中專1人,高中1人,初中1人,職稱結(jié)構(gòu):高級(jí)工3人、中級(jí)工1人、初級(jí)工1人、退休職工:8人。
(二)2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
救助管理站在2020年中各方面都在不斷改變,救助服務(wù)體系逐步完善,為方便救助對(duì)象的求助,促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮,真正做到以人為本,全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作,以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標(biāo),我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助,充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員73人,共累計(jì)救助1741天 ,其中:省內(nèi)42人,省外32人,外國籍人員0人,無法查實(shí)5人,未成年人2人(其中:危重病、傳染病人4人,安置在敬老院0人,精神病患者送往安定醫(yī)院治療3人)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市救助管理站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市救助管理站部門2020年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人,離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休8人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市救助管理站部門2020年度收入合計(jì)1,188,892.16元。其中:財(cái)政撥款收入1,188,892.16元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少騰沖市救助管理站230,787.67元,減少16.26%,主要原因是人員退休減少和流浪乞討人員救助支出費(fèi)用減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市救助管理站部門2020年度支出合計(jì)1,271,201.39元。其中:基本支出638,892.16元,占總支出的50.26%;項(xiàng)目支出632,309.23元,占總支出的49.74%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少230,787.67元,減少16.26%,主要原因是人員退休減少和流浪乞討人員救助支出費(fèi)用減少。
(一)基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市救助管理站下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出638,892.16元。與上年對(duì)比減少230,787.67元,減少16.26%,主要原因是人員退休減少和流浪乞討人員救助支出費(fèi)用減少。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出562,454.40元,占基本支出的88.04%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)76,437.76元,占基本支出的11.96%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障騰沖市救助管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出632,309.23元。與上年對(duì)比增加82,309.23元,主要原因是流浪乞討人員救助支出費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市救助管理站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,221,201.39元,占本年支出合計(jì)的96.07%。與上年對(duì)比減少230,787.67元,減少16.26%,主要原因是人員退休減少和流浪乞討人員救助支出費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1,150,475.27元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.21%。主要用于:人員經(jīng)費(fèi)562,454.40元、商品和服務(wù)費(fèi)用支出121,457.76元、個(gè)人和家庭費(fèi)用582,309.23元、資本性支出4,980.00元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出70,726.12元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于:單位醫(yī)療34,521.64元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助36,204.48元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市救助管理站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,260.00元,支出決算為28,260.00元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,510.00元,完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少561.50元,下降2.03%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少571.5元,下降2.47%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.00元,下降0.22%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受新冠肺炎疫情影響,沒有安排因公出國(境)任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元,占84.04%;公務(wù)接待費(fèi)支出4,510.00元,占15.96%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市救助管理站部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0.00%,其中:行政單位0單位。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0.00%,參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比增加0.00元,增長0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,騰沖市救助管理站部門資產(chǎn)總額915,629.93元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)17,690.77元,固定資產(chǎn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加4,980.00元,其中固定資產(chǎn)增加4,980.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元,其中:處置土地0.00平方米,賬面原值0.00元;處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;處置其它資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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欄次
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10
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11
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合計(jì)
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1
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915,629.93
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17,690.77
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910,649.93
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569,108.95
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163,981.98
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0.00
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177,559.00
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0.00
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0.00
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1
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0.00
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度,部門政府采購支出總額4,980元,其中:政府采購貨物支出4,980元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
2020年騰沖市救助管理站部門共開展自評(píng)項(xiàng)目0個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排0.00元,編制績效目標(biāo)0個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),財(cái)政預(yù)算安排0.00元,編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。
騰沖市救助管理站部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無項(xiàng)目績效自評(píng)。開展了部門整體支出績效自評(píng),全部編制了部門整體支出績效目標(biāo),績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評(píng)情況詳見附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件【騰沖市救助管理站表公開表.xls】