索引號 | 75719027-2/20241114-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2024-11-14 16:26:19 |
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2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為228,350.00元,決算為112,196.49元,完成年初預(yù)算的49.13%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為199,500.00元,決算為96,186.49元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.73%,完成年初預(yù)算的48.21%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28,850.00元,決算為16,010.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.27%,完成年初預(yù)算的55.49%,具體是國內(nèi)接待費支出決算16,010.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為228,350.00元,支出決算為112,196.49元,完成年初預(yù)算的49.13%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為199,500.00元,決算為96,186.49元,完成年初預(yù)算的48.21%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28,850.00元,決算為16,010.00元,完成年初預(yù)算的55.49%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理,嚴格落實公務(wù)接待要求,做到無公函不接待,嚴格按照標準、規(guī)格組織,有效控制“三公”經(jīng)費支出(厲行節(jié)約,嚴控開支)。
1.2023年因公出國(境)費支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國(境)費支出年初未安排預(yù)算,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為199,500.00元,支出決算數(shù)為96,186.49元,完成預(yù)算的48.21%。其中:公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,年初預(yù)算無增減變動,本年未購置公務(wù)用車,與年初預(yù)算無增減變動;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為199,500.00元,支出決算數(shù)為96,186.49元,完成預(yù)算的48.21%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理,要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為28,850.00元,支出決算為16,010.00元,完成預(yù)算的55.49%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:受疫情影響,接待任務(wù)減少,加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制,按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加41,670.07元,增長59.08%。其中:因公出國(境)費支出決算較上年無增減變動;公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加31,605.07元,增長48.94%;公務(wù)接待費支出決算增加10,065.00元,增長169.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是:
1.2023年因公出國(境)費支出支出決算為0.00元,較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算96,186.49元,較上年支出增加31,605.07元,增長48.94%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元,上年持平,原因是我單位本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費用發(fā)生;公務(wù)用車運行維護費支出決算為96,186.49元,較上年增加31,605.07元,增長48.94%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因:一是2022年下半年公務(wù)用車維修費在本年支付,二是因“2.15”“4.27”馬站森林火災(zāi)應(yīng)急處置,車輛燃油費增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算16,010.00元較上年增加10,065.00元,增長169.30%,公務(wù)接待支出增加的主要原因是:一是接待國務(wù)院安委會考核巡查工作,造成增加3批次63人次;二是接待外市安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)工作檢查交流,造成增加4批次34人次。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次173人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱督查檢查等應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。