索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2018-0213010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:06:27 |
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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所
2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)政收入情況
(二)財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
(二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和輸水主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理工作;認(rèn)真做好水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)工作;科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作,保證灌區(qū)正常用水和防洪安全;認(rèn)真做好水源林保護(hù)和防止水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失工作;加大宣傳力度,切實(shí)抓好水政執(zhí)法工作;加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。總編制6人,其中:事業(yè)編制6人。
(三)重點(diǎn)工作概述
一是繼續(xù)抓好水庫(kù)日常管護(hù)工作。1、認(rèn)真做好水庫(kù)大壩等樞紐工程的管理和養(yǎng)護(hù)工作。2、認(rèn)真做好水庫(kù)主干渠的的管理和養(yǎng)護(hù)工作。3、切實(shí)做好水情自動(dòng)測(cè)報(bào)、大壩安全監(jiān)測(cè)及其維修養(yǎng)護(hù)工作。4、科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作,認(rèn)真貫徹執(zhí)行水庫(kù)蓄水任務(wù)和渡訊計(jì)劃。5、提高認(rèn)識(shí),切實(shí)抓好水庫(kù)防汛抗旱工作。6、進(jìn)一步加強(qiáng)水庫(kù)交通、消防等安全生產(chǎn)工作。7、繼續(xù)做好水庫(kù)源林管護(hù)和森林防火工作。8、進(jìn)一步完善規(guī)章制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理工作。9、加大宣傳力度,努力讓周邊群眾自覺愛護(hù)水利設(shè)施和樹立安全意識(shí)。二是積極向上爭(zhēng)取養(yǎng)護(hù)資金,做好水庫(kù)水毀工程修復(fù)工作,使水庫(kù)安全高效運(yùn)行,充分發(fā)揮水庫(kù)綜合效益。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),即騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有5人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)5人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所財(cái)政總收入46.79萬元,其中:一般公共預(yù)算46.79萬元,政府性基金收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2018年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所財(cái)政撥款收入46.79萬元,其中,本年收入46.79萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46.79萬元(本級(jí)財(cái)力46.79萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財(cái)政撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所預(yù)算總支出46.79萬元。財(cái)政撥款安排支出46.79萬元,其中,基本支出46.79萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
(一)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類,支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.66萬元,主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出40.13萬元,主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
(二)本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出46.79萬元,主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100%。
其中基本工資,津貼補(bǔ)貼等工資福利支出39.96萬元占基本支出的85.40%;核定標(biāo)準(zhǔn):在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)6.83萬元占基本支出的14.60%。核定標(biāo)準(zhǔn):在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.24萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均2.38萬元,職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2%。
項(xiàng)目支出0萬元。占預(yù)算支出的0%。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本預(yù)算支出46.79萬元,比上年預(yù)算減少3.26萬元,減少原因是市財(cái)政財(cái)力減少運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.17萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.87萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算減少0.51萬元,減少的主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
2018年因公出國(guó)(境)0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬元,與上年相比沒有增減變化。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬元,與上年相比沒有增減變化;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.87萬元,比上年預(yù)算減少0.51萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支0.3萬元,主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我單位各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出,比上年預(yù)算增加/減少0萬元。2018年公務(wù)接待預(yù)算8批次,45人。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年相比沒有增減變化。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所
2018年2月11日