索引號 | 79517849-3-04_A/2018-0213001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市投資促進(jìn)局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 11:23:11 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
(二)本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
(三)國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市招商局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
騰沖市招商局(加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子)是市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對外來項(xiàng)目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu),同時作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)國家對外開放的各項(xiàng)方針政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署,調(diào)查研究、收集信息,為市委、市政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù),會同相關(guān)部門擬定和實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計劃;負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作,承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動;負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報等工作,積極組織對外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作;負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作;完成好市委、市政府和上級招商(經(jīng)濟(jì)合作)部門交辦的其他工作等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市招商局下設(shè):辦公室、招商合作股、項(xiàng)目管理股、投資促進(jìn)股、對外招商合作辦公室5個股室及騰沖市招商服務(wù)中心1個二級事業(yè)單位(經(jīng)費(fèi)納入招商局統(tǒng)一核算不單列賬務(wù))。實(shí)有在職人員20人(公務(wù)員11人,機(jī)關(guān)工勤3人,事業(yè)人員6人)。實(shí)有車輛1輛。
(三)重點(diǎn)工作概述
積極圍繞市委、市政府目標(biāo)定位,著力推進(jìn)大平臺、大產(chǎn)業(yè)、大項(xiàng)目、大企業(yè)建設(shè),以“大健康、大物流”為抓手,調(diào)好焦距,聚焦生產(chǎn)性企業(yè)的招商,積極突破瓶頸,補(bǔ)齊短板;努力促進(jìn)招商引資總量增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、效果顯現(xiàn),推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,分別是騰沖市招商局。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有20人,其中:財政全供養(yǎng)20人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財政收入情況
2018年騰沖市招商局財政總收入489.99萬元,其中:一般公共預(yù)算489.99萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入489.99萬元,其中,本年收入474.06萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.93萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款474.06萬元(本級財力474.06萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 489.99萬元。財政撥款安排支出 489.99萬元,其中,基本支出209.06萬元,項(xiàng)目支出280.93萬元。
(一)本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
2011301款預(yù)算支出165.9萬元,主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。
2011308款預(yù)算支出200萬元,主要用于招商引資外出項(xiàng)目考察支出、接待來騰投資及考察項(xiàng)目支出和項(xiàng)目包裝等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
2011399款預(yù)算支出80萬元,主要用于對外招商合作工作開展中領(lǐng)導(dǎo)外出對接項(xiàng)目支出及對外招商合作辦公室工作人員駐勤(生活)補(bǔ)助支出。
2080505款預(yù)算支出28.16萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
(二)本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資預(yù)算支出55.0308萬元(其中:基本支出55.0308萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30102津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出70.5036萬元(其中:基本支出70.5036萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30103獎金預(yù)算支出4.5895萬元(其中:基本支出4.5895萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30107績效工資預(yù)算支出10.6992萬元(其中:基本支出10.6992萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算支出28.1639萬元(其中:基本支出28.1639萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
300201辦公費(fèi)預(yù)算支出14萬元(其中:基本支出3.5萬元,項(xiàng)目支出10.5萬元)。
30202印刷費(fèi)預(yù)算支出10萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10萬元)。
30203咨詢費(fèi)預(yù)算支出1.5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1.5萬元)。
3005水費(fèi)預(yù)算支出0.4萬元(其中:基本支出0.1萬元,項(xiàng)目支出0.3萬元)。
30206電費(fèi)預(yù)算支出0.55萬元(其中:基本支出0.55萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30207郵電費(fèi)預(yù)算支出5.2萬元(其中:基本支出2萬元,項(xiàng)目支出3.2萬元)。
30211差旅費(fèi)預(yù)算支出65萬元(其中:基本支出1萬元,項(xiàng)目支出64萬元)。
30213維修(護(hù))費(fèi))預(yù)算算支出4萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出4萬元)。
30215會議費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3.5萬元)。
30217公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出99萬元(其中:基本支出1萬元,項(xiàng)目支出98萬元)。
30226勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出13萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出13萬元)。
30228工會費(fèi)預(yù)算支出2.724672萬元(其中:基本支出2.724672萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出12.85萬元(其中:基本支出2.85萬元,項(xiàng)目支出10萬元)。
30239其他交通費(fèi)用預(yù)算支出48.852萬元(其中:基本支出12.852萬元,項(xiàng)目支出36萬元)。
30299其他商品和服務(wù)支出預(yù)算支出5萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出5萬元)。
30305生活補(bǔ)助預(yù)算支出13.5萬元(其中:基本支出13.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元)。
31002辦公設(shè)備購置預(yù)算支出6萬元(其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出6萬元)。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目1個,采購預(yù)算資金16萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)2018年基本支出預(yù)算209.06萬元,同比上年增加14.46萬元,增7.43%。增加的主要原因是:人員變動增加及工資調(diào)整。
(二)2018年項(xiàng)目支出預(yù)算280.93萬元,同比上年減少201.07萬元,減41.72%。減少的主要原因是:受宏觀經(jīng)濟(jì)影響,壓縮招商引資項(xiàng)目資金預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額116.78萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.85萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出103.93萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 56.69萬元,減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真實(shí)施厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)壓縮支出。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
2018年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年預(yù)算減少15萬元。具體出國開支及開展工作情況:無。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元。其中:購置費(fèi)0萬元,比上年預(yù)算增加/減少0萬元,具體購置車輛原因:無;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬元,比上年預(yù)算減少18.618 萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支103.93萬元,主要用于外出招商項(xiàng)目考察時接待及來騰投資及考察項(xiàng)目企業(yè)和客商的接待,比上年預(yù)算減少23.07萬元,增減原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真實(shí)施厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),反映部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.58萬元,較上年減4.82萬元,同比減15.35%。增減變化的原因主要是實(shí)施公車改革,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。