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索引號 01526035-8-06_B/2016-0204001 發(fā)布機構 騰沖市林業(yè)和草原局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2016-02-04 08:20:31
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騰沖市林業(yè)局明光林場2016年部門預算基本情況公開

第一部分  部門預算基本情況說明

              一、部門預算編制的依據

              二、部門預算編制的原則

              三、部門基本情況

              (一)主要職責

              (二)人員及車輛情況

              四、2016年預算收支情況

              (一)基本支出情況

              (二)項目支出情況

              五、三公經費預算情況

第二部分  2016年部門預算表

表一、2016年收支總表

表二、2016年收入預算總表

表三、2016年支出預算總表

表四、2016年一般公共預算支出表

表五、2016年一般公共預算基本支出表

表六、2016年項目支出預算表

表七、政府性基金預算支出表

表八、2016年單位基本情況表

表九、2016年 公共預算“三公經費”預算支出表

 

 

騰沖市林業(yè)局明光林場2016年部門預算基本情況說明

  

一、部門預算編制的依據

根據《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》(騰財發(fā)〔2015448號)編制。

二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求,將各項收支全口徑納入預算管理,統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴控制各項支出。

3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數和標準核定到人;公用經費按人員編制內實有人數和確定的定額標準核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理,強化部門績效意識,探索預算支出績效考評制度,將績效考評結果與預算編制有效結合,提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況

(一)部門主要職責

依法對轄區(qū)內的森林資源實施保護管理,以營林、護林為主,撫育采伐為輔,大力發(fā)展多種經營,以林下經營發(fā)展為主,培育珍貴用材樹種,完成國有林場經營轉型,實現產業(yè)結構優(yōu)化調整。

(二)人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共1個。是騰沖市林業(yè)局明光林場,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數28人,其中:行政0人,事業(yè)28人,工勤0人;離退休人員17人,其中:離休0人,退休17人;在編實有車輛4輛。

四、2016年預算收支情況

2016年部門預算總收入308.33萬元,其中:財政撥款308.33萬元。2016年部門預算總支出308.33萬元,其中:基本支出259.82萬元,項目支出48.51萬元。

(一)基本支出情況

2016年基本支出259.82萬元,主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資,津貼補貼等人員經費支出及辦公經費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經費,占預算支出的84.26%。

(二)項目支出情況

2016年項目支出48.51萬元,主要用于保障林場完成特定的事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費。占預算支出15.73%。具體項目如下:1.騰沖縣2014年度低效林改造項目,項目經費18.68萬元;2.騰沖縣2013年度低效林改造項目,項目經費8.88萬元;3.云南省騰沖縣2013年度中央財政造林補貼試點項目,項目經費10.95萬元;4.2015年度縣級林分結構調整項目,項目經費10.00萬元。

五、“三公”經費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經費預算總額10.28萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出9.98萬元,公務接待費支出0.3萬元。2016年“三公”經費預算數比2015年預算數減少0.52萬元,減少的主要原因是:開展厲行節(jié)約,按規(guī)定嚴格控制經費支出。

(一)因公出國(境)費

2016年因公出國(境)0次,出國(境)0人。因公出國(境)費0萬元,比2015年預算減少0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛,公務用車購置及運行維護費9.98萬元。其中:購置費0萬元,比2015年預算減少0.52萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2016年公務接待費開支0.3萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出,比2015年預算減少0.4萬元,減少的主要原因是:開展厲行節(jié)約,按規(guī)定嚴格控制經費支出。